质量追溯考核制度.doc
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1、机密文件编 号版 次页次3 / 3质量追溯考核制度1 范围本文件规定了镜头事业部质量异常事件的追溯和考核方法。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.QP11Q 产品防护控制程序QP14-C 检验程序QP15-C 不合格控制程序QP-16C 客户退货抱怨程序QP17-C 纠正预防措施程序QP-29Q 新产品开发管理流程WI-C191 异常处理办法3 事件来源质量异常事件来源如下:a) 已经转正的新产品,但在批量生产时发现异常.经证实是新品开发阶段测试不足造成的
2、;b) 供应商提供物料出错,经证实是采购部提供错误的图纸等采购信息造成的;c) 供应商提供的原材料,经证实不符合我方产品质量要求,导致我方造成内部损失的;d) 产品生产过程后道工序(检验),发现产品不满足质量要求的;e) 产品检验过程后道检验人员,发现前道检验人员把控不严的;f) 产品批准发货后,造成客户投诉的。4 事件知会和调查4.1 事件知会发生异常事件,由事件的发现部门填写异常单,以电子邮件的形式通报生产、计划、品保、采购、工程、研发,各部门.4.2 事件调查异常事件发现部门,填写纸质异常单,交镜头品保部。由品保部开展异常事件调查.异常事件调查,应坚持:公平、公正、公开的原则.在公布调查
3、结论前,调查人员应将调查结论与可能的事件责任人、责任人上级主管,充分沟通。未沟通或沟通不充分,调查结果将不被认可.调查结论公布后,镜头品保部不接受任何部门对调查结论的质疑。5 异常单处理流程镜头品保接受异常单后,由品质工程师(QE)进行事件调查。调查后,品质工程师填写调查结论交事件责任人上级主管签字确认。品质工程师针对调查结论,开展事件原因分析。事件原因分析,经镜头品保主管审批后,品质工程师负责后续的纠正措施制定、督促纠正措施执行、纠正措施跟踪。镜头品保主管,每周对本周的异常单进行是否允许结案的确认.6 责任追溯和判定责任追溯按以下原则进行:a) 已经转正的新产品,但在批量生产时发现异常.经证
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