费用报销制度(草).doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-泸州天源包装制品有限公司费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,明确报销内容,减少不合格单据传递的失误,加强公司各项费用的核算,提高工作效率,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合我们公司的实际经营情况制定本制度。一、 总则第一条 费用审批及报销流程.各项费用开支,必须经部门主管以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理: 财务预审部门负责人签字粘贴相应票据总经理签字出纳付款 未通过第二条 费用的报销期限。1、
2、 日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周四前由交由财务部门审核,因总经理事务繁忙,每周五总经理统一审批办理报销手续,其余时间不予报销。外地业务片区等于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交营销部递财务部门报销。2、 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销。每次核销都必须附“差旅费报销单”,每周只允许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回公司的,则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核。第三条 原始凭证有效性的规定:(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原
3、始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;3、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;4、购买物品等费用发生时尽量索取发票,小额费用(100元以下)允许有单位、店铺等公章的收据,严禁自制收据报销,严禁白条顶替报销。发票丢失等于现金丢失,一律不准报销,如有特殊情况需经总经理签字方可报销。5、发票、收据的开具. 购买物品时,售货单位开具发票、收据时,抬头为:泸州天源包装制品有限公司,或不写抬头,抬头为其他公司名称的均为不合法报销凭证,不予报销。(2)经办人员取得的合法凭证时,应按要
4、求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销.(3) 经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数,否则不予报销(除特殊情况外).(4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第四条 规范填写报销单。(1)取得发票、收据等报销凭证后,先把报销凭证粘贴在报销单据粘贴单,然 后根据粘贴单上的凭证分类填写报销单。每类物品费用需要填写一栏。 (2)为方便核算各部门、各类费用,报销单的填写实行“三分开”原则。 发票与收据分开填写.店与店费用分开填写报销。公司费用与店铺 费用分开填写。第五条本制度适用对象为公司全体人员。二、 各项费用的报销制度2.1 借款报销及审
5、批制度第六条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理审签,总经理确认以 后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预 借差旅费.第八条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款不予办理借款手续。 每年12月31日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还, 逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。2.2 公司内部采购报销制度第九条 各部门应该对生产需要的物资定期编写采购计划,交由采购负责人组织采购。采购发生的费 用按照正式发
6、票上显示的金额实报实销。第十条各部门对于生产急需的物资如原料、辅料、机器设备零件等,由部门负责人向公司采购部门 提供物资需求申请单,由采购部门负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定采购, 采购完毕后,采购部门相关人员持物品入库单,或送货单(须仓管人员或领用人签字),及 相关费用的正式发票,依据报销的程序实报实销。第十一条 采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单,填写付 款通知单,经财务部审核、总经理批准后办理预付款手续。第十二条 采购人员在报销时,需由主管部门经理审核,经手人将手续齐全的“报销单”及物资 入库单交财务部审核并进行账务处理,冲销预付款项。第十三条
7、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资入库后,由采购人员凭采购 合同或供应商报价单、入库单或送货单以及购货发票,交由财务部审核,总经理批准后 办理报销付款手续.第十四条 同城采购要求采购人员自预付款日起十个工作日内报销;异地采购要求自预付款日起十五 个工作日内报销。第十五条 采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门会计审核后,实报实销。第十六条 采购人员采购发生的货款、运费、检验物资等材料费用与采购行为发生时的人员车费(市 内交通费),餐费补贴等费用不计入采购成本需分开填写报销.2.3 员工出差费用报销制度、为进一步加强对差旅费的管理,根据当前的物价水平,结合我
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