财务部报销制度[管理资料].doc





《财务部报销制度[管理资料].doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务部报销制度[管理资料].doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务部报销制度管理资料财务部报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度. 一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付的任何款项均须取得对方开具的正规发票,在原始单据上要注明费用的发生明细、日期、金额、数量,原始单据不得有涂改的痕迹.除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字。 2、将报销单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理,手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。 3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理
2、授权的指定人员审批. 4、出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。 5、如有特殊事件急需付现,应先履行借款程序,经相关领导人批准后,出纳方可付款。 二、费用报销规定 1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票,油票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项. 2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。 3、业务招待费的报销:各
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理资料 财务部 报销 制度 管理 资料

限制150内