费用报销管理办法(试行).docx
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1、 山西汾渭能源开发咨询有限公司生效日期2014年01月07日版 本 号V1.0签 发 人常毅保流程名称费用报销管理办法(试行)流程编号FWNY-CW-2014-002流程负责部门财务部费用报销管理办法(试行)一、差旅费管理办法1. 出差申请人持经部门总经理批准的出差申请表,或公司副总经理批准的参会申请表,经行政前台考勤备案后,持上述手续到财务部办理借款事宜;2. 报销差旅费时,副总经理须留存出差人员提交的相应的出差(或参会)等总结报告,方能予以审批;3。所有人员需要乘坐飞机,须事先经副总经理(分支机构由财务总监审批)批准;批准乘坐飞机出行的,由行政部根据审批后的出差申请表,统一负责代订机票,费
2、用由公司与代理公司月结.4. 差旅费开支标准差旅费开支标准项目所有员工(公司总经理除外)交通费飞机普通舱位火车硬卧车、动车二等轮船三等舱位市内交通费适用于所有地区,公共交通工具费用均实报实销住宿费1。当地的经济型连锁酒店(豪华型除外),没有经济型连锁酒店的地区,参照当地快捷酒店标准执行。2. 公司以袁文娜的名字办理了如家、格林豪泰、汉庭、七天连锁酒店的全国通用金卡,报袁文娜的手机号18635152987均可享受8.8折优惠,或使用出差人个人办理的其它经济型连锁酒店会员卡.餐补标准直辖市每人每天80元省会城市每人每天60元其它地区每人每天50元餐费补助计算均以车、船、机票上所载时间作为依据,出发
3、时间的计算:中午12点(含12:00)以前算1天,中午12:00以后算半天;返回时间的计算:中午12:00(含12:00)以前算半天, 中午12:00以后算1天其他说明1。特殊情况差旅费用需超标时,经副总经理批准后,按批准的标准予以报销 2.若为同性二人同时出差,按一个房间的标准报销。事业部总经理级以上人员出差,可以单独住宿3。住宿费用报销时需附加酒店盖章生效后的机打明细单,住宿费含早餐时当天餐补按减1/3执行4. 出差期间有单位接待或会议费中包含住宿费或餐费的一律不予报销住宿费或餐补5。 出差期间需要发生业务招待费,需执行公司相关审批程序6. 如发生招待费,按次取消当天相应的伙食补助7。 出
4、差人员出差期间绕道车船费,扣除直线单程车船费,多开支的部分个人自理,超出正常所需出差时间的以事假处理,且所超时间的食宿费用自理8. 带公司车辆出差时,依据行政主管登记的的公里数,按0.12元/公里给予司机补助,行车途中的违章罚款、或违章造成的事故费用一律不予报销9.需要乘坐出租车须事先经事业部总经理批准,报销时需在车票上标明事由表一: 出 差 申 请 表 申请部门:申请日期: 年 月 日出差申请人姓名: 人数: 目的地:预计出差时间年 月 日- 年 月 日 出差事由日程安排交通工具 去: 汽车 火车 船泊 飞机 租车/带车 回: 汽车 火车 船泊 飞机 租车/带车费用预算交通费住宿费餐费招待费
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