研发投入与内部控制 内部控制制度《研发循环》.doc
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1、研发投入与内部控制 内部控制制度-研发循环内部控制制度研发循环 文件管制等级:管制文件非管制文件 文件履历纪要页 文件发行单位 文件管制等级 管理代表 管制文件 非管制文件 文件履历纪录 版次 修订内容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版(新发行) 1.总则 1.1.制定目的 为促使本公司内部控制(Internal Control)之研发循环( Research & Develop)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。 1.2.适用范围 凡本公司有关内部控制之研发循环作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。 1.3.权责单位 研发单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单
2、位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。 2.研发循环 2.1.循环图 【见】(资料1)研发循环图。 2.2.循环作业 本循环之各项作业: 1) 提案评估作业(CR),另订之。 2) 设计规划作业(CR102),另订之。 3) 试作样品作业(CR103),另订之。 4) 设计验证与审查作业(CR104),另订之。 5) 量试、验收与变更作业(CR105),另订之。 6) 文件发行与保管作业(CR106),另订之。 7) 研发管制作业(CR107),另订之。 3.附则 3.1.制修废与颁布实施 本文件属于管理文件,经经营会审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订
3、或废止时亦同。 3.2.编号、版本、日期、页次页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次页数等项,见本文件之页首与页尾。 3.3.附件 3.3.1.相关资料 (资料1) 研发循环图 (资料1) 研发循环图 CR - 提案评估 - | | | | | | | | CR102 | - 设计规划 - | | | | | | | CR106 | CR103 | CR107 文件发行与保管 - 试作样品 - 研发管制 | | | | | | | | CR104 | - 设计验证与审查 - | | | | | | | | CR105 | - 量试、验收与变更 - CR108 差异分
4、析 第1節 作业程序 1) 研发单位依业务单位所提供之业务产品提案单,展开提案评估活动。 2) 新产品市场调查,分析及销售规划工作,由业务单位负责,并应在业务产品提案单提报之同时,一并提供研发单位参考,提报内容不拘,但以简明扼要为原则。 3) 研发单位负责审查业务产品提案单内之产品功能特性及客户需求,作为设计开发之基础,并作成可行性评估表。 4) 可行性评估表,应由研发单位召开审查会议,并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后,作成决议。 5) 若审查会议决议通过,则进行设计规划作业;否则即重新评估检讨。 第2節 控制重点 1) 应实施新产品设计之市调及可行性评估。 2) 在新产品评估过程中,
5、应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。 3) 新产品之开发,应评估具经济效益。 第3節 相关资料 业务产品提案单、可行性评估表等。 第1節 作业程序 1) 设计规划活动依研发项目企划书及设计开发流程图,进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。 2) 设计职责规划,由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作,依开发日程表甘特图分派任务,使之熟知达成品质要求之责任。 3) 研发单位,应依研发项目企划书步骤实施,以确保设计功能特性,对于零件采购、生产、品质、验证等,均应能提供明确之产品设计规范或技术资料,以资运用。 4) 研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。
6、5) 研发单位应依产品设计流程,制定研发项目企划书内开发日程表甘特图、工作分派及相关设计规划项目。 6) 设计品质规划除应客户之需求外,设计者尚应对有关技术之相关规范,及公司品质政策项目的要求作适量的考量。 第2節 控制重点 1) 设计规划、进度管制应确实进行。 2) 设计人员、资源如有变动,则设计规划活动是否会受影响。 3) 应针对该新产品与各单位定期召开研发讨论会议,以符合新产品研发之生命周期与上市时效性。 第3節 相关资料 、设计开发流程图、研发项目企划书、开发日程表甘特图等。 第1節 作业程序 1) 依业务产品提案单规格要求并填制工程样品需求表,试作手工样品与工程样品。 2) 依零件承
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