武威化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/武威化纤项目投资意向书武威化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明2019年第一季度人造纤维119.59万吨,合成纤维1139.36万吨。具体来看,涤纶产量最高,约973.63万吨,同比增长15.30%,占比高达77.19%;锦纶产量103.89万吨,同比增长12.80%,占比约8.24%;涤纶短纤产量为102.25万吨,同比增长13.23%,占比8.11%。涤纶长丝行业在朝着更加集中的方向发展。以POY为例,据中国绸都网统计,目前国内POY直纺产能1223万吨,其中前十大企业合计产能761万吨,占社会总产能的62.2%;前五大企业合计产能572万吨,占社会总产
2、能的46.8%,且行业集中有逐渐加强的趋势。同时在供给侧改革背景下,行业洗牌也很严重。从2014年至今已经有关停的POY产能145万吨,其中排名第七的华鑫(POY产能为56万吨)目前也处于关停状态。2016年在史上最严环保法的政策背景下,化纤行业是重点整治对象。由于环保配套较为落后,很多小厂被关停,一些大厂也难以幸免。目前很多中小企业没有足够的资金和技术实现配套环保改造,暂时关停相当于永久停产。另外,装置重启成本高,关停超过半年后装置腐蚀、员工解散、客户流失,调试时间长,这些都制约着企业装置的重启。化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂。全球经济复苏较上年放缓的大势难以改变,将导致纺织品服装市
3、场需求偏弱,中美贸易摩擦升级,产能快速扩张“后遗症”显现,行业运行较年初预期的压力更大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多,内需市场潜力空间依然广阔,将为纺织化纤行业发展提供首要支撑。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施,将有效缓解企业经营压力。该化纤制品项目计划总投资6218.29万元,其中:固定资产投资5172.29万元,占项目总投资的83.18%;流动资金1046.00万元,占项目总投资的16.82%。达产年营业收入8274.00万元,总成本费用6314.02万元,税金及附加105.22万元,利润总额1959.98万元,利税总额2335.54万元,税后净利润1469
4、.99万元,达产年纳税总额865.56万元;达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.56%,投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位155个。第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以
5、来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承
6、办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总
7、结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6891.75万元,同比增长22.4
8、9%(1265.24万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为6003.62万元,占营业总收入的87.11%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1447.271929.691791.861722.946891.752主营业务收入1260.761681.011560.941500.906003.622.1化纤制品(A)416.05554.73515.11495.301981.192.2化纤制品(B)289.97386.63359.02345.211380.832.3化纤制品(C)214.33285.77265.36255.151020.622.4化纤
9、制品(D)151.29201.72187.31180.11720.432.5化纤制品(E)100.86134.48124.88120.07480.292.6化纤制品(F)63.0484.0578.0575.05300.182.7化纤制品(.)25.2233.6231.2230.02120.073其他业务收入186.51248.68230.91222.03888.13根据初步统计测算,公司实现利润总额1927.18万元,较去年同期相比增长269.52万元,增长率16.26%;实现净利润1445.38万元,较去年同期相比增长282.20万元,增长率24.26%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营
10、业收入万元6891.75完成主营业务收入万元6003.62主营业务收入占比87.11%营业收入增长率(同比)22.49%营业收入增长量(同比)万元1265.24利润总额万元1927.18利润总额增长率16.26%利润总额增长量万元269.52净利润万元1445.38净利润增长率24.26%净利润增长量万元282.20投资利润率34.67%投资回报率26.00%财务内部收益率24.91%企业总资产万元13741.25流动资产总额占比万元32.51%流动资产总额万元4467.60资产负债率47.52%二、项目概况(一)项目名称武威化纤项目化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂。全球经济复苏较上年放
11、缓的大势难以改变,将导致纺织品服装市场需求偏弱,中美贸易摩擦升级,产能快速扩张“后遗症”显现,行业运行较年初预期的压力更大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多,内需市场潜力空间依然广阔,将为纺织化纤行业发展提供首要支撑。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施,将有效缓解企业经营压力。2016年化纤市场行情整体呈现上涨态势。和前几年的低迷下行行情不同,2016年年初化纤产品价格跌至低点后开始反弹,尤其是下半年,化纤产品价格一路上行。2016年年末,在OPEC减产协议带来国际油价的大涨和聚酯联盟会议召开的刺激下,迎来一波强势上涨。多数产品年内价格平均涨幅超过20%,其中,聚酯切
12、片、POY、DTY等涨幅接近50%。(二)项目选址某经济合作区武威,简称雍凉、凉、雍,甘肃省辖地级市。古称凉州、雍州、姑臧、西北首府、凉国故地。地处黄土高原、青藏高原和蒙新高原三大高原交汇地带,地势呈西高东低。属温带大陆性干旱气候,四季分明,冬寒夏暑。辖1个区、2个县、1个自治县,总面积33238平方公里;2017年常住人口182.53万人。武威历史悠久,汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰显大汉帝国的武功军威,命名武威。自汉武帝开辟河西四郡,历代王朝都曾在这里设郡置府。武威是古丝绸之路要冲,境内名胜古迹众多,雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映,具有较高的文化旅
13、游价值;区位优越,东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙、西通新疆。2019年,武威市实现生产总值488.46亿元、增长4%。其中:第一产业增加值144.06亿元、增长6%,第二产业增加值76.11亿元、增长1.1%,第三产业增加值268.28亿元、增长3.9%。三次产业结构比29.5:15.6:54.9。(三)项目用地规模项目总用地面积18195.76平方米(折合约27.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.45%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度189.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18195.76平方米,建筑物基底占地面积1
14、0817.38平方米,总建筑面积22016.87平方米,其中:规划建设主体工程15765.81平方米,项目规划绿化面积1758.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1379.69万元。(七)节能分析“武威化纤项目建设项目”,年用电量926433.28千瓦时,年总用水量5278.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.31吨标准煤/年。达产年综合节能量32.24吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
15、治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6218.29万元,其中:固定资产投资5172.29万元,占项目总投资的83.18%;流动资金1046.00万元,占项目总投资的16.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8274.00万元,总成本费用6314.02万元,税金及附加105.22万元,利润总额1959.98万元,利税总额2335.54万元,税后净利润1469.99万元,达产年纳税总额865.56万元;达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.56%,投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,提供就
16、业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、
17、申请高新技术企业等各类可行性报告。项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济合作区及某经济合作区化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济合作区化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的
18、推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“武威化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额865.56万元,可以促进某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.56%,全部投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一
19、批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪
20、法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18195.7627.28亩1.1容积率1.211.2建筑系数59.45%1.3投资强度万元/亩189.601.4基底面积平方米10817.381.5总建筑面积平方米22016.871.6绿化面积平方米1758.88绿化率7.99%2总投资万元6218.292.1固定资产投资万元5172.292.1.1土建工程投资万元1949.632.1.1.1土建工程投资占比万元31.35%2.1.2设备投资万元1379
21、.692.1.2.1设备投资占比22.19%2.1.3其它投资万元1842.972.1.3.1其它投资占比29.64%2.1.4固定资产投资占比83.18%2.2流动资金万元1046.002.2.1流动资金占比16.82%3收入万元8274.004总成本万元6314.025利润总额万元1959.986净利润万元1469.997所得税万元1.218增值税万元270.349税金及附加万元105.2210纳税总额万元865.5611利税总额万元2335.5412投资利润率31.52%13投资利税率37.56%14投资回报率23.64%15回收期年5.7316设备数量台(套)6717年用电量千瓦时92
22、6433.2818年用水量立方米5278.9619总能耗吨标准煤114.3120节能率24.91%21节能量吨标准煤32.2422员工数量人155第二章 项目建设必要性分析一、化纤制品项目背景分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升大容量物理法循环再利用纤维生
23、产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术,开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术,完善原液着色纤维标准和色标体系。研发智能化化纤成套生产线,根据化纤生产工艺特点,应用信息技术,采用先进控制方法、感知技术、智能化技术,实现从纺丝到仓储的智能化管理,推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字化技术,优化生产工艺和流程;运用大数据、云计算等数据分析技术,建立智能化控制系统及模型控制系统,形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据
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