审计法律事务部部门工作总结.docx
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文本为Word版本,下载可任意编辑审计法律事务部部门工作总结 审计项目66个(其中:企业2022年度年报审计22个(含经营目标完成情况审计14个;企业资产清查、清算24个;项目评审、竣工决算6个),建议企业及时调整的金额共计1838万元;清理不良资产,申报核销共计7496万元;开展对下属企业对外投资对外借款专项审计和八桂国旅等4家下属公司清算工作;根据审计结果以及在审计过程中发现的问题,编写了整改综合报告;通过制定内部审计工作制度和加强内审人员培训,全面规范公司与下属企业内审工作 法律方面,认真把好合同协议和各种规章制度审核关,会签合同、文件共1余份,切实保证公司合法、有序经营;制定公司聘请律师及支付律师费用的暂行规定;设法解决法律维权工作中遇到的困难,准确把握案件诉讼的时机及时效,促使公司有关案件的起诉、应诉工作顺利开展,实现债务回收6余万元,充分发挥法律的监督与服务职能,配合做好公司的其他非诉工作第 1 页 共 1 页
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