2022年风险控制职责 .pdf
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1、风险控制工作目标:建立集团公司风险防范体系,进行法务、合同、审计和风险控制的管理,有效防范风险,保障公司经营安全。( 一) 基本职责1. 按照上市公司内部控制指引要求,结合公司管理实际, 建立并完善内部风险控制体系、 管理流程,制定统一的风险管理政策和制度。2. 通过法务、合同、审计、风险控制的管理,有效防范风险,提高公司的风险控制水平。3. 完善风险辨识、评估以及风险管理策略制定等风险管理职能。4. 持续开展风险管理活动,完善风险管理报告体系。5. 完成领导交办的其他风险控制专项工作(二) 风险控制总部职责说明职能概述具体工作职责风险管理1. 根据集团战略目标和经营计划,制订适合本集团的风险
2、管理体系、制度、办法及程序。2. 搜集、分析、整理内外环境的不利因素,同行业企业与本企业发生过的不利事件, 结合风险管理绩效及内控评价结果,查找管理中的薄弱环节,完善并确定风险辨识的方法、风险分类框架。3. 辨识、描述各活动中可能发生的风险,确定风险评价方法,开展风险评估。4. 深入分析、评价风险属性,检查已有的风险管理措施对名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 19 页 - - - - - - - - - 职能概述具体工作职责风险的管理程度,确定重大风险。5.
3、 提出各风险可能采取的管理、 应对措施及实施的成本与收益,选择实施的管理举措,制定风险管理方案。6. 检查与监控风险管理方案的实施。7. 依据年度风险管理评估方案,开展风险管理评价,形成阶段性和年度风险管理评价报告。8. 建立重要管理及业务流程、 风险控制点的管理人员的岗前风险管理培训制度。法律事务管理. 诉讼事务管理(1)收集、组织有利于公司的证据材料,代表公司处理诉讼、仲裁法律事务,维护公司合法权益; (2)建议合适的代理律师事务所资料库,对其进行比较,并形成书面建议向公司推荐, 与公司聘请的律师事务所或律师协商、签订代理协议。(3)跟踪外聘律师代理的诉讼、仲裁案件,及时向公司领导汇报案件
4、进展,督促外聘律师及时高效履行代理职能。并根据其需要,收集、提供有利于公司的证据材料。2. 非诉法律事务管理(1)根据需要 , 从法律专业角度参与公司经营活动的谈判; (2)根据需要,依据有关法律、法规和事实拟订保证我名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 19 页 - - - - - - - - - 职能概述具体工作职责方合法利益的有关协议文件; (3)根据需要 , 参与公司招标活动,从法律专业角度对招标文件提出专业意见 ; (4)参与公司证券事务,负责与之相关
5、的法律工作; (5)接受委托,担任各种非诉事务代理人。(6)及时进行汇报,对相关法律问题提出解决建议。3. 法律风险管理(1)根据需要,能够针对公司各项经营活动可能面临的法律风险,制作出法律风险评价报告,以供决策; (2)能够有效协助处理突发法律事件。4. 合同管理(1)为公司重要合同的分析、评价、拟订、审核、谈判提供专业意见,从法律专业角度保证公司利益; (2)对合同的争议、变更、索赔等事宜,从法律专业方面给予指导和监督。5. 法律档案管理及时完整收集公司各类法律文档材料。正确分类、建立目录、方便查找。6. 法律信息管理及时、全面掌握与公司经营活动有关法律、法规、司法解释等新增或变更事项,并
6、通过有效渠道在公司内部传达。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 19 页 - - - - - - - - - 职能概述具体工作职责财务审计管理1. 根据集团战略目标和经营计划,制订适合本集团的内控管理、财务审计监督模式,制定集团财务审计的各项规章制度及管理办法。2. 制定年度财务审计工作计划并组织实施。通过系统而规范的审计活动,对所属公司的经济运行状况、财务状况、管理及控制状况进行检查和评价,及时发现公司内部控制制度的薄弱环节,堵塞漏洞,有效提高风险防范能力,
7、提高公司经营的效果和效率。审计内容主要包括所属公司对国家政策、法规以及集团发展战略的遵循情况,经营目标、预算的执行及完成情况,内部控制管理制度健全性和执行有效性等。审计方式可根据管理重点采用常规审计、专题审计等不同方式。3. 根据需要,对集团重大投资、收购重组所涉及的财务情况开展风险评价、尽职调查等相应审计、审核工作。4. 开展对所属公司责任人任期或离任经济责任审计工作。5. 负责对集团及所属公司内部严重违反财经法纪行为、揭发检举事件的专项审计工作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -
8、 - - 第 4 页,共 19 页 - - - - - - - - - (三)部门主要绩效点1. 重大风险及时辨识和有效评估。2. 确保对重大风险的实时监控和预警。3. 对产生的重要风险信息能及时有效沟通。4. 公司具体风险的有效管理。5. 不断监督和检查内控体系的完善,出具定期评价报告。6. 已经发生的突发性风险事件的及时有效应对。7. 专业化的风险度量和风险分析,为公司重大决策提供依据。(四)部门主要风险点1. 公司重大风险的不能及时辨识和评估。2. 重大风险的实时监控和预警存在漏洞。3. 重要风险信息的没有及时有效沟通。4. 监督和检查内控体系不完善。5. 公司具体风险没有得到有效管理,
9、 造成损失或其他不良后果。6. 已经发生的突发性风险事件应对失误。7. 风险度量和风险分析的专业化水平不够,不能有效履行职责。8. 诉讼、仲裁中出现重大失误。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 19 页 - - - - - - - - - 岗位说明书部门名称风险控制总部岗位名称风险控制总监直接上级首席风险控制总监直属下级副总监、高级经理、经理岗位职责1. 全面负责风险控制总部的日常管理工作。2. 按照上市公司内部控制指引、 企业内部控制基本规范要求结合公司管理
10、实际组织建立内部风险控制体系,制定内部风险控制制度并监督执行。3. 组织制定有关法务、 财务及管理风险的风险控制规章制度和工作流程。4. 安排并搜集、整理有关风险信息数据,建立公司整体风险管理体系信息库。5. 参与公司重大经营活动、商务谈判、合同审核及证券事务并提出专业意见,协助相关部门并给予专业指导。6. 安排重大投资项目审计、所属公司日常经营管理审计、公司责任人经济责任审计等工作。7. 检查、督促审计决定、意见的执行。负责处理公司所有法律纠纷处理。负责外聘律师的选择、 聘用合同订立、 管理和服务评价。8. 完成公司核定的风险控制指标,有效识别和控制风险。9. 组织上市公司风险控制相关培训。
11、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 19 页 - - - - - - - - - 主要绩效点1. 逐步建立和完善风险辨识和有效评估体系。2. 及时揭示重大风险。3. 重要风险信息能及时有效沟通。4. 不断监督和检查的完善,出具定期评价报告。5. 公司具体风险的有效管理。6. 已经发生的突发性风险事件的及时有效应对。7. 专业化的风险度量和风险分析,为公司重大决策提供依据。8. 各项文件、审计、审核报告等审批及时、准确。9. 有序安排部门各项工作。主要风险点1.
12、 公司重大风险的不能及时辨识和评估。2. 重大风险的实时监控和预警存在漏洞。3. 重要风险信息的没有及时有效沟通。4. 监督和检查内控体系不完善。5. 公司具体风险没有得到有效管理,造成损失或其他不良后果。6. 已经发生的突发性风险事件应对失误。7. 风险度量和风险分析的专业化水平不够,不能有效履行职责。任职条件教育背景全日制本科及以上学历,房地产类、财务审计、工程造价及相关专业专业知识技能熟悉房地产开发风险控制及内部审计工作工作经验10 年以上房地产开发风险控制及内部审计工作经验,5 年以上大型房地产企业同等工作经验能力要求领导能力、判断与决策能力、沟通能力、分析解决问题能力其它要求备注名师
13、资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 19 页 - - - - - - - - - 岗位说明书部门名称风险控制总部岗位名称部门副总监(分管审计)直接上级部门总监直属下级高级审计经理、经理岗位职责向风险控制总部总监请示、汇报工作。履行以下职责:1. 组织建立健全集团财务审计监管工作管理制度。组织制定财务审计监管工作标准和作业规范。2. 负责制定、组织实施年度财务审计监管工作计划。3. 组织对所属公司资产安全完整性,财务状况真实合法性,以及国家政策法规、公司经营目标、预
14、算执行情况的审计检查。4. 组织对所属公司内控制度建设健全性和执行的有效性审计检查。5. 组织对所属公司主要经营责任人的经济责任审计。6. 负责协调财务审计与其他管理部门的工作关系,形成有效的信息沟通反馈机制:对涉及到工程造价及工程管理的审计项目,相关部门共同拟定审计计划,实施联合审计。7. 对在财务审计工作中发现的涉及财务、法律、合同管理、工程审计等方面的问题,召集相关中心和部门交流、通报有关情况,听取相关部门在工作中涉及财务审计方面的有关意见。8. 参与重要审计项目的实施和管理。9. 协助相关业务及部门工作,提供技术支持。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -
15、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 19 页 - - - - - - - - - 主要绩效点1. 审计制度组织建设健全。2. 年度审计工作计划制定和组织全面、深入。3. 检查各所属公司经营目标、预算编制和执行及时、准确。4. 检查集团及所属公司内控制度建设健全性和执行有效性及时、有效。5. 参与重要审计项目的实施和管理深入、全面。主要风险点1. 制度建设、工作规范的全面性、有效性不够。2. 内控管理制度不健全。3. 制定的审计计划不合理。4. 审计项目的质量、效果不佳。5. 预审审核的质量、效果不佳。6. 工作中发生重大遗漏或
16、疏忽。任职条件教育背景审计、会计或财经相关专业本科以上学历。具备高级审计师、高级会计师职称或注册会计师、国际注册内部审计师资格。专业知识技能熟悉公司法、 证券法等相关法律、法规。熟悉企业内部审计操作方法。 熟悉房地产开发和建设内控管理及财务管理流程。工作经验具有 10 年以上大型企业、集团公司内部审计管理经验,有房地产工作经验者优先。能力要求具备公正性、原则性,责任心强。具有敏锐的洞察力和逻辑思维能力。具有良好的组织协调能力和沟通能力,具有较强的语言和文字表达能力。其它要求备注名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师
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