财务管理制度--银恒融资财务会计规章制度一.docx
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1、银弘融资财务会计规章制度一公司财务管理制度(讨论稿) 第一条 为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,维护股东的权益,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定本财务管理制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度,在公司范围内统一执行.公司财务管理部门应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 第三条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规,并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督. 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则。财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履
2、行财务管理职责,承担相应的责任。 第五条 公司的法定代表人是公司财务管理工作的最终负责人,对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责,按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。 第六条 公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告必须由法定代表人签署。 第七条 公司法律法规及公司章程规定需由股东大会审议通过的财务事项须由公司股东大会按规定程序审议通过。 第八条 公司以下重大财务事项需由公司董事会审议通过,其中涉及股东大会权限的财务事项在董事会审议通过后需报股东大会审议批准: 1、制订公司增加或者减少注册资本、发生债券或其他证券及上市方案。 2、
3、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 3、决定达到规定条件需由董事会审议的房地产项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资。 4、制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策,审议和批准公司对外披露的财务报告。 5、需由董事会审议通过的其他财务事项。 第九条 公司关于财务管理的职责权限必须符合公司法等相关法律法规以及公司相关制度的规定。公司发生的财务事项如涉及股东大会、董事会权限的,必须按规定程序报股东大会、董事会审议表决通过后方可实施。 第十条 公司总经理对公司的日常财务管理工作全面负责,向公司董事会报告财务工作和提交年度预决算预
4、案、经营计划预案等重要财务事项预案,组织落实董事会相关财务决议,完善各项财务制度。 第十一条 公司设置财务总监岗位,按照公司的人事制度规定,公司财务总监由董事会审批任免.财务总监为公司的财务负责人,具体分管负责公司的日常财务管理工作,对公司董事会负责并向其汇报工作。 第十二条 公司财务总监的主要职责: 1、按照国家财经法规和公司制度的规定,监督公司的财务收支行为,对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为,有权予以制止和纠正。制止无效的,有权提请公司总经理按规定处理. 2、负责组织公司的会计核算,按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表
5、,对财务会计基础工作的规范性,会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任,对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。 3、组织编制财务预算和各项财务收支计划草案,具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等,对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请总经理按规定进行处理。定期完成公司财务预测和财务分析工作. 4、配合公司总经理对公司资金的筹集,负责公司资金的回收和管理,确保资金的安全,保障公司业务拓展、项目开发和日常经营管理的资金需要,有效降低资金成本,提高资金的使用效率。 5、负责公司的资产管理,确保公司资产的安全与完整,促进资产的保值增值
6、,对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司总经理按规定进行处理。 6、参与公司的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究,为公司的重大经济决策提供财务依据和专业意见。 7、监督公司经营业务的进程,参与对需求方客户财务状况的分析和风险评估,为经营业务的可控及稳健开展提出财务专业评估意见。 8、负责公司的税务工作,与税务机关建立良好的税务关系,按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费;做好各开发项目的税务筹划,合法降低项目的税务成本。 9、具体负责建立和完善各项财务基础工作制度,采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行,提高财务工作的规范化水平。 10
7、、负责对公司财务部门和财务人员的管理,定期对财务人员进行考核,根据实际情况提出合理配置财务人员的方案,支持财务人员依法履行职责。 11、管理和监督公司的财务管理工作,接受和配合上级公司的内部审计以及有关主管部门的检查和监督。 第十三条 公司应设立财务部门,配备专职财务人员.财务部门在财务负责人的领导下开展工作,具体负责落实财务会计核算和各项财务管理工作,协助财务负责人完成财务工作。 第十四条 财务人员应该具有良好的职业道德品行及与所任岗位相称的专业知识和工作经验,对有违反财经法规等不良记录的人员不得聘任为公司的财务人员。 第十五条 财务部门应完善岗位设置,完善内部控制体系,严格执行不相容职务相
8、分离原则。 第十六条 财务人员应按财政部门的规定接受后续教育。财务、人事部门应定期组织财务人员进行专业培训,不断提高财务人员的专业水平。 第十七条 财务人员因各种原因发生工作岗位变动的,必须按规定做好工作交接,移交所有经管财务资料和其他经营资料。未办妥交接手续的,不得办理转岗或调动、离职等手续。 第十八条 公司执行统一的会计政策,严格按照国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计制度,按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。公司制定的会计制度和具体会计核算方法及财务报告的编制方法,必须符合国家会计法律法规、会计准则的规定。 第十九条 公司主要会计政策和会计估计的制订和变更需经公司董事
9、会审批通过。 第二十条 公司独立设账,独立核算盈亏。 第二十一条 公司财务管理部门应根据国家相关法律法规、准则的规定和本单位的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度,加强财务会计基础工作的规范化管理,全面提高财务会计工作效率与质量。具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务管理部门制订并规范执行。 第二十二条 公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度,保证财务会计信息和会计档案的安全和完整,严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。 第二十三条 公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和报送财务会计报告。公司的财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的
10、账簿记录等资料进行编制,并经本单位的会计机构负责人、主管会计工作负责人和公司总经理签名和盖章,各签字盖章的人员对财务会计报告会计信息的合法、真实和完整在各自职责范围负责。 除国家法律、行政法规、公司规章制度规定以及公司招投标、融资等业务需要外,任何组织或者个人不得要求公司提供财务会计报告或相关财务信息,违反规定要求提供的,公司有权拒绝. 第二十四条 公司正式对外披露的财务会计报告需经公司董事会审议通过。除正常的对外披露途径外,任何人不得提前对外泄露公司的财务会计信息和相关经营信息,不得擅自对外对已披露的财务会计信息和相关经营信息进行失实的、误导性的解释。 第二十五条 公司的财务会计报告按规定需
11、经审计的,由经公司董事会审议批准聘请的会计师事务所进行审计,审计结果报公司董事会审议。 第二十六条 公司实行预算管理制度,通过财务预算的编制、审批和执行,严格控制公司的成本费用开支,确保各项经营计划和财务目标如期实现.财务预算的执行情况作为公司经营绩效考核的重要依据。 公司应制订财务预算的编制与执行监督的具体流程和基础工作制度,对预算工作实行规范化管理。 第二十七条 财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则.公司各有关部门应按照统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。公司各有关部门在编制财务预算过程中,若需公司财务人员进行指导的,财务人员应该给予指导。 第二十八条 财务预算的编制
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