财务电算化管理制度(二).doc
《财务电算化管理制度(二).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务电算化管理制度(二).doc(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务电算化管理制度第一章总则一、随着财务信息化建设的发展,财务网络规模不断扩大,财务工作对计算机的依赖性日益增强,财务网络安全管理日趋重要。为确保财务网络的安全,保证财务各项工作的顺利进行,特制订此管理制度。二、XXX集团财务电算化管理制度由以下管理制度组成:财务电算化岗位责任制机房安全管理制度操作规范管理制度财务电算化硬件管理财务电算化软件管理制度财务电算化档案管理制度三、本管理制度自2006年2月1日起实施。第二章财务电算化岗位责任制一、电算化主管岗位:负责组织协调财务电算化正常运行,协调各岗位的工作关系,负责电算化岗位设置、人员分工和设置操作权限,落实岗位责任制。此岗位可由会计主管担任,
2、电算化主管不能兼任系统管理员,要求具备会计和计算机知识,以及相关的财务电算化组织管理的经验。二、财务软件系统管理员岗位:1、根据集团财务管理制度的规定和财务软件的功能,结合具体单位会计核算需要,负责账套初始化工作,设置会计科目和会计报表格式。2、负责财务软件操作使用的组织管理工作,设定操作人员的工作权限.3、负责对财务软件的检查及运行故障处理工作,以保障财务电算化工作的正常进行。4、组织对操作人员进行培训,帮助操作人员熟练财务软件操作技能.5、负责账套的建立、删除、恢复工作,负责日常备份工作,每天增量数据备份,每月完整备份.6、对系统操作日志进行管理,做好日常检查监督工作,发现不规范使用应及时
3、制止,并采取措施避免同样情况再次发生。7、发现软件或硬件问题应及时解决,发生不可解决的问题时,应及时向软件公司技术人员联系尽快解决。三、数据录入岗位:1、严格按照已审核的原始凭证内容录入数据,不得擅自修改凭证数据,如发现错误应交有关责任人修正。2、根据工作需要可查询有关数据,但不得兼任审核工作.3、操作中发现问题,应做详细记录,并及时报告系统管理员。四、数据复核岗位:1、负责对已录入记帐凭证和数据进行审核,确保入帐数据完整、正确,对不符合财务会计制度和有关规定的凭证以及填制的不符合要求的凭证、金额错误的凭证、会计科目和分录错误的凭证,要求操作人员查明原因并进行修改。2、负责过帐、编制报表,并对
4、帐表进行打印(可由操作员兼任)。3、负责过帐后运行各阶段的数据保存工作,负责各财务模块的结账工作,负责保管备份数据盘、负责保管打印好的账表资料.五、网络管理员岗位:1、财务部网络管理员由集团网络管理员兼任。2、负责机房内服务器等硬件设备管理,财务部服务器现由K3服务器和CTBS服务器组成,每天定时将CTBS服务器开关机,定期对服务器进行定期维护,确保服务器正常工作。3、负责远程用户的增加、删除及密码修改工作,网络管理员必须监视帐户使用情况,发现帐号用于违反此管理制度的应当立即封锁删除帐户。4、负责财务网络的安全正常工作,定期杀毒和更新杀毒软件。5、网络管理员必须定期对服务器进行安全漏洞检测,升
5、级服务器,安装必要的系统补丁。6、网络发生故障及时维修和记录备查,不能解决的问题及时与软件商联系。7、掌握最新的网络发展动态、关注新出现的病毒,及时做好软件升级、补丁工作,做到预防为主。8、对网络用户的操作日志时进行管理,监控网络运行情况,对远程终端操作情况进行监督,防范网络黑客入侵,发现异常情况,立即向负责人汇报。9、负责每天检查财务部服务器或微机是否存在共享数据,如发现存在共享数据,立即通知操作人员取消共享.六、会计档案管理员:负责管理存档的财务软件系统的数据软盘(磁带,硬盘,光盘)、程序光盘(软盘)、打印的会计账表、凭证和各种资料的保管工作,作好会计软件及数据资料的安全保密工作.此岗位可
6、由除出纳以外的会计人员兼任。七、根据此电算化管理制度,控股本级及各子公司应与相关电算化岗位人员签订责任状。第三章机房安全管理制度公司计算机机房是企业网络的中心场所,其关系到企业网能否正常运行。为了确保公司计算机机房的安全,特制定以下规定:1.进出中心机房管理:非工作人员不得随意进入中心机房;危险品及可燃品不得带入机房.2.服务器运行管理:工作人员可根据需要启动或关闭服务器系统;监视并记录服务器系统运行情况,特别是出现的异常情况;监视运行的作业和信息传输情况;建立服务器运行情况登记制度。3.服务器远程操作管理:为了确保中心机房的安全,逐步实现网管人员对服务器的远程操作。4.服务器口令管理:定期更
7、换服务器口令;工作人员不得随意泄漏口令5.特权及特权程序的管理:不得将系统特权授予普通用户,不得随意转给他人;对过期用户应及时收回所授予的权力。6.重要数据的输入及修改管理:重要数据不得外泄,重要数据的输入及修改应有专人来完成.7.重要数据的打印输出及外存介质的管理:打印输出及外存介质应存放在安全的地方8.网络及其通讯设备的安全管理:网管人员在工作时,应严格遵守有关的安全规程。9.服务器安装软件的管理:服务器上不使用外来的光盘与软盘,不装无关的盗版软件。对服务器正常运行所需软件,最好先在其它机器上进行安全运行验证.10。网络安全管理:定期评估和审核计算机系统的安全状况,关注网络安全动态,堵塞网
8、络安全漏洞,消除网络安全隐患,确保企业网络的畅通运行;定期调整相关安全设置,进行非法入侵防范.11。中心机房内不抽烟、不会客、不做与网络安全运行与维护无关的事情.机房的设备与软件不允许随便外借。第四章操作规范管理制度为了加强财务软件的操作使用管理,确保财务软件及网络系统的正常运行及财务信息的全面、准确与安全特制定本制度.一、 系统操作管理1、财务软件系统操作人员及其操作权限,由电算化主管提出意见,报单位主管领导批准后由系统管理员通过系统设定。系统管理员和电算化主管不得一人兼任。2、所有操作人员都要凭自己的密码,在被授权的范围内进行操作,操作密码只能本人知道,严格保密,并定期更换。出现问题按操作
9、日志记载的有关操作人员追究责任。远程操作人员的远程登录及操作系统密码由网络管理员负责定期修改,如发现异常情况应立即修改密码或删除账户.3、健全内部控制制度,操作人员必须明确划分操作权限,互相牵制。操作人员必须严格在规定的权限范围内进行数据的输入、运算、记帐和打印、查询有关帐表。4、任何人员不得直接打开数据库文件进行操作,不得随意增加、删除、修改数据,不得修改原程序和数据库表结构。5、操作人员上机前,应该作好准备,尽量减少计算机的占用时间,提高工作效率。6、数据录入人员应严格按照原始凭证的数据编制凭证并输入计算机。7、审核人员应及时检查操作人员输入的凭证的数据与原始凭证数据的一致性、合法性.若发
10、现已输入的凭证有误,在记账前发现的,可要求凭证制作人员进行修改;在记账后发现的,要求凭证制作人员,以红字冲销纠正,再输入计算机.8、在系统运行过程中,操作人员如要离开现场,必须在离开前退出程序或使用系统中的系统封锁,以防止他人越权操作。9、任何人不得伪造、涂改财务资料,不得故意毁坏数据文件、帐册、备份光盘等财务档案资料。10、出纳人员不允许进行系统性的操作。11、各上机操作人员应详细记录说明操作失误、出现故障等情况,对操作失误应负全部责任. 12、操作人员应严格按照财务软件提供的各功能执行步骤进行操作,不得进行异常关机操作。 13、系统操作员每次工作完毕都要做好保存工作备份,以防发生意外事故。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 电算化 管理制度
限制150内