财务信息化管理制度解读.doc
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1、财务信息化管理制度解读久泰能源内蒙古公司 财务信息化管理制度 一、总则 根据集团公司制定的信息化管理制度结合内蒙古公司的实际情况特制定本制度。 二、财务信息化管理职责 1、财务部是财务信息化管理的主管部门其具体职责如下: ,1,制定本公司的财务信息化管理实施办法并负责贯彻执行, ,2,及时对财务数据和藏身数据进行备份并报财务管理中心, ,3,协助相关部门实施ERP, ,4,公司规定的其他职责。 2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位担负以下职责: ,1,负责会计电算化系统的日常管理工作监督并保证系统的正常运行做到合法、安全、可靠、可审计的要求.在系统发生故障时应及时到场并组织有关人员尽快恢复
2、正常运行。 ,2,协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评, ,3,负责财务信息化岗位的设定和权限分配结合实际确定人员的职责和权限,依据岗位权限标准及授权书在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整, ,4,负责本公司财务信息化的普及工作组织人员培训, ,5,负责管理财务数据和仓储数据进行数据的备份和恢复及时报送财务管理中心并对数据的安全保密负责, 1 ,6,负责除书面以外的会计档案的保管包括磁盘、光盘、磁带等, 三、财务信息化硬件及软件的管理 1、财务信息化硬件管理 ,1,公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行要经常对有关设备进行保养保持设备的整洁防止意外事故的发生。
3、 ,2, 操作人员应按正确的开机顺序开启计算机下班前应关闭主机电源和后备电源。 ,3,禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物以免影响散热.在使用计算机时应保持工作台稳定通电时不可搬动、摇摆、震动机器,严禁带电拔插任何非USB接口设备。 ,4,为保证数据的安全不得随意安装与工作无关的软件确因工作需要安装、使用外来软件须经严格检查后方可使用。每台电脑要设臵开机密码和屏幕保护密码。 ,5,为防止误操作而导致数据的失真和丢失未经计算机管理人员的同意严禁使用格式化、分区等命令,严禁修改、删除系统文件目录下的文件严禁私自重新安装操作系统和应用软件。 ,6,为保证数据的连续和安全对软件进行升级、重装和计算
4、机硬件设备进行更换等工作必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。 ,7,为防止感染计算机病毒严禁使用来路不明的软盘U盘、光盘除因工作原因需要登录互联网的计算机外其他计算机严禁登录互联网,任何计算机不得安装、运行游戏软件。 ,8,为保证局域网的稳定、畅通应爱护局域网的通信线路严禁更改网2 络参数设臵。 ,9,计算机硬件和软件出现故障时应及时通知专业人员进行维修以保证数据的完整性。 ,10,计算机应配备有专门的杀毒软件并按时升级要定期对计算机进行检测如发现计算机病毒应及时清除。 ,11,使用外部网络的电脑不得随便安装网上电影下载的软件,如BT、网际快车、电驴等,严禁利用电脑玩游戏、QQ聊天、看
5、影碟、炒股票、下载电影或进行其它与工作无关的活动。严禁利用电脑设备访问不健康的网站。 ,12,不论是内网机器还是外网机器都不得安装各类与本职工作无关的软件.之前安装的软件自本制度下发之日起自行删除逾期不删除的一经发现严肃处理。各公司财务负责人应定期或不定期检查下属人员的电脑使用情况. 2、财务信息化软件管理 各公司财务信息化软件的选择应考虑ERP的实施.财务管理中心和各公司财务部应积极协助ERP的实施单位选择软件。各公司财务部不得擅自选择、使用财务信息化软件。 3、公司财务信息化管理 ,1,各公司财务部应根据当地政府有关部门的规定及财务管理中心等单位的要求结合本公司信息化的水平和特点制定相应的
6、会计电算化管理制度并报财务管理中心备案。 ,2,对于使用整套ERP的公司系统的管理不在财务部门的要明确财务3 部门协调人负责与ERP管理员的沟通与协调 ERP管理员备份数据后由协调人负责向财务管理中心上报。 四、财务信息化操作管理 1、操作人员的管理 财务信息化操作人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。 2、操作管理 ,1,各岗位工作人员均应严格按照系统操作程序和授权进行操作使用完成后应及时退出软件系统。 ,2,系统管理员负责数据的安全维护、注册或注销普通操作员并为其分配操作权限以及某些重要的设臵.操作人员密码由操作员自行修改操作人员应定期更换密码杜绝未经
7、授权人员操作软件。 ,3,凭证、出入库单据等在输入计算机前应先经过检查和预处理不合法、不正确、不真实、不合理内容不完整的凭证、出入库单据不能输入。并应保证打印出的记账凭证、出入库单据内容齐全、签章齐备. ,4,凭证、出入库单据输入计算机后要由复核人员进行复核复核的内容包括合法性、合理性、正确性、完整性和真实性并复核输入内容与原件是否一致防止有意无意的错误。对复核后发现有错的凭证、出入库单据应由输入人员及时进行修改修改后由复核人员再次复核。 ,5,所有账簿平时均保留在计算机内总账和各类明细账按年打印现金日记账和银行存款日记账按月打印输出。打印后的账簿要连续编号并认真检查后再作为正式账页进行装订。
8、 4 ,6,每月月末应将由计算机自动生成的会计报表进行认真核对以保证报表中的会计数据与账簿一致。 ,7,操作记录日志应详细记录每天、每人的开机时间、操作者姓名、操作内容、关机时间、出现的故障、故障的处理情况以及运行情况、软件使用过程中的意见或建议等内容.系统管理员应对整个系统的运行情况及软件使用情况按日记录并对扣操作员维护情况进行检查、汇总及时发现问题、解决问题保证系统运行良好。 3、权限的管理 因岗位调整、操作人员变更,如调离、辞职、新增等,等原因需增加或减少的操作权限的经各公司财务部长批准,设财务副总的公司由财务副总批准,后由系统管理员实施在系统中的更改。操作员权限审批表见附件1. 4、财
9、务信息化档案管理 ,1,财务信息化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式的会计数据,会计数据是指记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表等数据。 ,2,对实行会计电算化后打印生成的记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表其保存期限按会计档案管理办法的规定办理. ,3,对以磁性介质或光盘存储的会计数据为便于利用计算机进行查询及在电算化系统出现故障时进行恢复这些介质均视同会计资料或档案进行保存. ,4,每月月末应及时对当月会计数据进行备份年末应将全年会计数据刻5 制成光盘存储,采用磁性介质存储的会计档案要定期进行检查定期进行复制防止由于磁
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