财务管理制度(修订).docx
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1、 财务管理制度总 则第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度.(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律.(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益.(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用.(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由会计兼任承担。第四
2、条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条 会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料.(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作.(五)认真执行现金管理制度。(六)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(七)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证
3、。(八)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效.(九)积极配合银行做好对账、报账工作。(十)做好各种账务处理。(十一)完成总经理交付的其他工作。财务工作管理第六条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第七条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第八条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。第九条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。第十条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门.会计报表每月由
4、会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十一条 财务工作人员对本公司实行会计监督.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充.第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十三条 财务审计每年一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。第十四条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理监交。第十五条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大
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