质量管理体系文件程序一.质量体系和GSP实施情况的评审程序.doc
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1、河北康威医药经营有限公司文件名称质量体系和GSP实施情况评审程序文件编码CX001-2003起草人:骆计营审核人:王胜从批准人:骆亚勋起草日期:2003。9。23审核日期:2003.10.20批准日期:2003。10.21发放部门: 各 部 门执行日期:2003。11.1一。目的:评价GSP实施情况,验证公司质量管理体系运行是否持续有效。二。适用范围:适用于公司质量管理体系所覆盖的所有方面和GSP实施情况的内部评审。三.责任:1。总经理主持评审活动:(1)批准并组织年度评审计划和评审实施方案。(2)批准质量体系评审报告、GSP实施情况评审报告。2.质量管理负责人:(1)全面负责评审工作.(2)
2、选定评审组长及评审小组成员。(3)审核评审计划、评审实施方案。(4)审核质量体系评审报告、GSP实施情况评审报告。3.质管科:(1)编制评审计划及实施方案。(2)组织、协调评审活动的展开。(3)编写评审报告。四.程序:1。编制评审计划(1)由质管科负责人负责编制,确定评审的范围、频次和方法,经质量管理负责人审核,由总经理批准后实施。(2)评审每年度进行一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有方面和GSP所有规定要求。(3)出现以下情况时,由质量负责人及时组织进行内部质量审核:法律法规及其他外部环境对质量管理体系和GSP要求的内容发生变化。出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉.组织的机构设
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