质量管理体系文件-----项目采购管理程序.doc
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1、质量管理体系文件-项目采购管理程序广东同望科技股份有限公司 质量管理体系文件 项目采购管理程序 项目采购管理程序修订记录 程序文件序号 修改时间 修改内容概要 修改人 批准人 修改状态 1 1.0 2002。7。30 根据评审意见修订 王小东 1。0 目的 本程序旨在规范管理拓展中心所有项目设备的采购工作,控制订单之发出、变更、取消等有关事宜,有效控制采购工作的进度和采购设备质量。 2.0 范围 适用于公司所有项目设备的采购过程。 3.0 参考文件 公司采购管理程序。 4.0 定义 1、项目小组的组成:参见项目现场实施程序 2、部门经理:参见项目现场实施程序 3、请购人:指项目经理 5.0 职
2、责 5.1 采购主管职责 1) 采购主管工作岗位设在拓展中心,在拓展中心主任的领导下工作,对采购的设备、材料质量负直接责任; 2) 负责收集供应商资料,填写供应商资料表、供应商信用记录表,定期向拓展中心主任提交供应商评估申请; 3) 负责核核对采购需求单位提交的请购单,查阅“供应商资料、“采购记录 及其他有关资料,询问价格,整理报价资料; 4) 负责拟订议价方式及各种有利条件; 5) 负责与项目经理等一起参加商务谈判、定价; 6) 负责采购合同拟定、呈报批准等; 7) 负责采购合同的执行。遵照财务管理规程的资金使用批准程序,进行采购合同的实施。 8) 协助项目经理进行设备验收。 9) 负责对验
3、收不合格的设备进行调换等; 10) 负责与供应商的联系与沟通。 5。2 项目经理职责 参见项目现场实施程序 5.3 拓展中心主任职责 1) 对采购的设备、材料质量负领导责任; 2) 负责组织对“供货商”进行综合评估; 3) 负责对采购主管拟定的价格等进行综合评估; 4) 对拟定的采购合同进行审批,签订采购合同; 5) 参见项目现场实施程序. 6。0 任职资格及培训 6。1 采购主管 1) 大专或以上学历,具有较强的商务谈判能力,有一年以上采购经验; 2) 获得公司工程师及以上职称; 3) 两年以上技术工作经验和两年以上的商务工作经验. 6.2 项目经理 参见项目现场实施程序 7。0 采购程序
4、7.1 请购单的填写、递送 7。1.1 请购人负责填写 请购单,并注明设备、材料的品名、规格、数量、需求日期、编号及注意事项,依据请购审核权限,经部门经理和拓展中心主任审核、批准后,将采购联送交拓展中心采购主管。 7.1。2 需求日期相同且属同一供应商供应的设备和材料,请购人应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。 7.1.3 紧急请购时,由请购人于请购单的“说明栏内注明原因,并注明“紧急采购”字样,以急件送达。 7。1.4 设备的检验如需要试用后才能明确者,请购人应在请购单上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 7.1。5 请购单核对:采购主管收到请购单后,首先要核对请购内容。 7.2 请购
5、审核权限 7。2。1 金额预估在1000元或以下者,由部门经理审核批准。 7。2.2 金额预估在1000元以上者,由拓展中心主任审核批准。 7。3 请购单的撤销 7。3.1 请购单的撤销应由原请购人通知采购主管立即停止采购,同时在请购单的第一、二联加盖红色“撤销的戳记及注明撤销原因. 7。3.2 采购主管办妥撤销后,依下列规定办理: 1) 采购主管在请购单上加盖“撤销”章后,送回原请购人。 2) 请购单的仓库联如已送财务部待办入库时,采购主管应通知撤销,并将原请购单退回原请购人。 3) 原请购单未能撤销时,采购主管应立即通知原请购人. 7。4 供应商评估 7.4.1 为了有效的控制采购设备和材
6、料的质量,必须谨慎的选择供应商,同类型的设备、材料供应商至少要选择二至三家. 7。4.2 供应商资料的收集 1) 采购主管负责调查和收集供应商资料,然后填写供应商资料卡。 2) 对已有商务合作的供应商,除了要填写供应商资料卡外,还应根据已发生的供货记录填写供应商信用记录表。 7.4。3 供应商的评估 1) 由采购主管提出评估申请,并准备好相关资料,由拓展中心主任组织成立评估小组,评估小组由中心各部门经理、采购主管、项目经理及财务部人员等组成,以采购主管提供的相关资料为依据对供应商进行评估; 2) 填写供应商评估记录表、供应商信用记录表。 3) 通过评估,同类型的供应商选择至少两家,并填写合格供
7、应商名单。 7。5 询价、比价、议价 7。5。1 采购主管根据购单的内容,再依据请购作业的缓急,并根据市场行情、采购记录、供应商评估记录表、供应商信用记录表或厂商提供的其它资料等,用电话询价等等多种方式办理询价、比价,经分析后议价。 7.5.2 若供应商提供设备的规格与请购单规格略有不同或属代用品者,采购主管应检查资料并于请购单上予以注明,先通知请购人或使用部门并签注意见后,呈报拓展中心主任核审批准。 7.5.3 属于买卖惯例超标者(如最低采购量超过请购量),采购主管在议价后,应在请购单的“询价记录栏”中注明,经拓展中心主任审核签字批准再向下一道程序执行。 7.5.4 在对供应商的报价资料经整
8、理后,采购主管经过深入分析后,以电话等联络方式向供应商议价. 7。5。5 采购主管接到请购人以电话联络的紧急采购案件,采购主管应立即先行询价、议价,待接到请购单后,按正常采购程序优先办理。 7.5。6 “试用检验”的采购作业,采购主管应于请购单注明与供应商议定的付款条件呈拓展中心主任审核签字批准。 7。6 呈报审核批准及综合评估 7。6.1 综合评估小组的组成:拓展中心主任负责组织成立由财务人员、项目经理、部门经理参加的综合评估小组。 7.6。2 采购主管询价、比价、议价完成后,在请购单上详细填写询价、议价结果,以及拟定的“供应商”、“交货期限”、“报价有效期限等,向拓展中心主任提出综合评估申
9、请。 7。6.3 商务谈判及拟定采购合同:根据拟定的优惠条件和实际情况进行商务谈判及拟定采购合同。 7。6。4 采购合同的审批程序:采购主管?项目经理?拓展中心主任。 7.6.6 签订采购合同:采购合同经拓展中心主任审核批准后,应签订采购合同向供应商订购,要明确付款方式、验收标准和方式、“包装方式”、交货(到货)日期等。若属分批交货者,采购主管应在请购单上注明“分批交货”标记以便识别。采购主管使用暂借款采购时,应于请购单注明“暂借款采购”,以便识别。 7。7 进度控制及事务联系 7.7.1 采购主管应根据议价、订购、交货三个阶段,以采购进度控制表控制采购作业进度. 7。7。2 采购主管未能按既
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