质量管理体系内部审核知识汇总——内部审核.doc
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1、1. 目的对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核、验证质量管理体系、的符合性和有效性,为管理体系的改进提供依据。2. 范围 适用于对质量管理体系、所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3。 职责3。1 管理者代表负责内部审核的策划;最高管理者任命审核组长、批准审核方案和审核报告. 3。2 在管理者代表具体组织内部审核的实施,并负责管理内审文件和记录。3。3 内审组长负责编制、实施内审日程表、编制内审报告.3。4 受审部门积极配合,按计划接受审核,并对不合格项及时采取纠正和预防措施。4. 程序要求 4。1 编制年度内审方案 1 管理者代表负责编制年度内部审核方案,报最高管理者批准实施。 2
2、根据年度审核方案编制内审计划,内容包括:审核目的、范围、部门、区域、时间、审核安排和审核依据等. 3 对公司质量管理体系覆盖的部门、过程和区域至少每年审核一次。4。2 审核准备 1. 最高管理者任命内审的审核组长及审核组成员。 审核组要求:a. 审核员必须经培训,具有内审员资格,并经授权的人员.b. 审核员应保持相应的独立性和客观性,审核员不应审核自己的工作。2。 审核组长按照年度内审方案编制内审日程表并由管理者代表批准。3。 审核组收集审核依据文件:管理体系文件、法律法规、技术和管理标准、规范等。4. 准备审核专用文件:内审日程表、内审检查表、不符合报告等。5。 审核组成员按照审核分工编制检
3、查表,并经组长审查.6。 人事组提前一周将审核计划下发到有关部门,以便确认计划安排。7。 相关部门收到内审日程表后,要做好必要的准备工作.若对审核日程安排和审核主要项目有异议,应提前2天通知人事组,经协商予以解决。4.3 审核实施1. 首次会议a. 审核组长主持,公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加;b. 会议内容介绍,介绍审核目的、范围,明确审核方法和程序,确 定末次会议时间等;c. 首次会议要签到,并由人事组保存会议记录。2. 现场审核a. 审核组成员按审核计划和检查表实施审核;b. 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果 进行验证等方式收集客观证据,并做好记录;
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- 关 键 词:
- 质量管理 体系 内部 审核 知识 汇总
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