资产管理制度.docx
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1、资产管理制度1 目的为了明确物业公司对资产管理的范围、工作流程和要求,以确保公司资产合理配置及使用安全,特制定本规定。2 适用范围适用于物业公司各部门及管理处对资产的购置、保管、使用、转移、盘点、报废的管理。3 术语定义3。1 资产是指过去的交易或事项形成并由企业拥有或者控制的资源。资产主要包括固定资产、低值易耗品和物料用品三个部分。3。1。1 凡符合下列条件之一者为固定资产:3。1。1。1单位价值在500元以上(含500元)、使用年限超过一年的物品。(注:单位价值不足500元,但成批购买总价值超过500元,使用年限超过一年的物品。)3.1。1。2办公设备(电脑及其部件、打印机、传真机、复印机
2、、照相机、摄像机、扫描仪、刻录机、微波炉、电视机、空调、沙发等)、办公家具(办公桌、会议桌、椅子、柜子等)、保安设备(活动岗亭、电子巡更棒、对讲机等)、绿化设备(绿犁机、草坪机、剪草机、水泵、鼓风机、割灌机等)、保洁设备(电动三轮车、吸尘机等)、工程设备(除湿机等)、厨房设备(蒸车、抽油烟机等)。3.1。1。3公司指定作为固定资产管理的特殊物资.3。1。2低值易耗品是指单位价值在500元以下,在使用过程中能保持原有形态,使用年限超过一年的物品。包括:办公机具(饮水机、电话机、路由器、优盘、移动硬盘等)、耐用类办公文具(订书机、剪刀、文件夹、计算器等)、员工工装、保洁用具、厨房用具、工具器械等.
3、3.1.3 物料用品是指在使用过程中不能保持原有形态,使用年限不超过一年的物品。包括:印刷品、清洁用品(洗衣粉、尘推油、不锈钢油等)、维修耗材(指涂料、油漆等)、消耗类办公文具(笔、纸、橡皮、电池、订书钉、胶水等)、办公耗材(打印纸、墨粉等)。4 管理职责4.1公司综合部行政专员负责资产采购工作,综合部品质监察专员负责对采购工作进行监督和协助。公司财务部负责组织资产盘存工作。4。2各部门、客服中心主任为资产管理第一责任人,管理处客服部为主责部门,明确一名本单位资产管理员;负责对本单位资产的申购、入库、登帐、保管、盘点、报废等实施具体管理,接受公司综合部、财务部的监管;针对专业性强的物品申购,负
4、责安排专业人员配合综合部的采购。4.3公司综合部人事专员兼公司职能部的资产管理员,负责对公司本部资产的申购、入库、登帐、保管、盘点、报废等实施具体管理.5 工作程序5.1 资产申购5。1。1一万元以下固定资产、低值易耗品及物料用品的申购:(1)客服中心管理处四大部门经理(主管),于每月20日申报次月的采购计划,明确规格和数量,并填写物资需求计划审批表(见7。1)。职能部门及客服中心管理处资产管理员汇总后,经客服中心管理处主任审核,于每月25日前报至综合部行政专员.(2)综合部行政专员对照各单位月度预算、库存情况等,对拟申购物资进行审核汇总,每月28日前报物业公司总经理、集团招标采购部经理、集团
5、总经理审批。5.1.2单笔一万元(含)以上及预算外购置固定资产,由物业公司总经理、集团招标采购部经理、集团总经理、集团董事长审批。5。1。3填报购置审批表时,要注明申购物资名称、品牌、规格/型号、单位、数量,对未按照要求标准填写的,由综合部返回申报单位重新填报,因此影响物资采购及使用的由申报单位承担责任。5。1.4员工工装需填写 物资需求计划审批表单独申购,备注栏中注明员工姓名、部门、入司时间等信息,成衣需明确尺码,经综合部人事专员核实后,再进行报批采购流程。5。1。5紧急生产运行中的设施设备维修配件、耗材、维修服务费的申购,实行边执行、边报告、边申购的紧急采购办法,所购配件需做出入库账目处理
6、。5。1.6除5。1.5紧急采购外,日常采购要按照每月25日统一申报的要求,其余时间申报的物资综合部有权回退(物业公司总经理特批的除外)。5.1。7各客服中心不得自行采购,严禁先购后批或未批购入,否则所发生的一切费用由申购联系人承担。5。1。8员工节日福利品由公司综合部统一报批实施,不在资产申购之列。5.2资产采购5.2.1公司综合部根据采购物品的分类和实际需要,经三家以上实体店询价、三家以上网络店对价,采取实体店价格与网络店价格对比的方法,确定供货商,编制物资采购询价表(见7.2)。供货商的选择以就近、便捷、性价比高为原则。5。2。2公司综合部做好供应商档案,每年末由综合部和各客服中心管理处
7、组成供应商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、服务态度、企业信誉等方面进行评估,最终确定12家供货商,并完成采购竞价审批表(见7.3).5.2.3确定固定供货商后一周内,公司按程序与其签订供货合同(总金额1万元及以下的采购不需签订合同),合同有效期视情况而定。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:(1) 供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品).(2) 送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门)。(3) 物品的价格要求(确保是市场上同类同质量产品的最低价格).(4) 货款的结算时间与方式(资产的结算原则以月结转帐方式,如货量少可延长至季度结转,不得跨年结算)。
8、5.2.4综合部行政专员必须在接单(所有审批程序已履行完毕)次日起的七个工作日内,经询价对比后与价优供货商联系送货事宜,并完成送货。急用物资按照规定时间内完成采购送货工作。5。2.5涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报物业公司总经理审批后分类处理.5.2。6供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第2条至第4条的程序重新确定新的供货商。5.3 资产入库5.3。1购进的物资需经综合部行政专员和各部门、客服中心管理处资产管理员共同验收,检查购进物品的品牌、规格/型号、质量
9、、数量等是否符合要求,相关资料是否齐全(含购置审批表、合同、承诺书、发票、送货单、说明书、保修卡、图纸等)。5.3。2 验收合格后,由公司综合部填写物资入库单(见7。4)及物资出库单(见7.5)及时进行分发;各部门、客服中心管理处资产管理员填写物资入库单(见7。4)进行保管。5。3。3资产报销须附OA成本确认单(单据同资产入库单),综合部根据资产管理制度审核,具体参见费用管理制度。5.3.4凡属质量、品牌、规格/型号不符合要求的物品,综合部行政专员必须及时办理退换。5.3。5各部门、客服中心管理处的资产物资入库后,管理员应及时将使用说明书、保修卡、图纸等相关资料存档,以备日后保养、维修使用。5
10、。4 资产保管5.4.1 各部门、客服中心管理处资产管理员在办理物品验收入库后,按其性能及用途,在三个工作日内对资产进行编号并分类建帐。5。4。2 综合部行政专员负责按物品的类别建立资产入库单资产出库单。如:设备设施类、家具类、电器类、通讯类、杂项类等。帐目内容有:资产名称、规格/型号、计量单位、日期、数量、单价、金额、领用单位、领用人、资产登记人等.5.4.3各部门、客服中心管理处资产管理员负责按部门类别建立资产入库单资产出库单 。如:客服部、工程维修部、保安部、环境事务部。账目内容有:登记单位、资产名称、资产编号、规格/型号、计量单位、页码、日期、数量、单价、金额、领用部门、领用人、存放地
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