运营中心财务部内部管理制度.docx
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1、运营中心财务部内部管理制度1。 目的:加强财务部内部管理,规范票据流程,明确个人岗位职务和责任,提高工 作效率及准确性,完善财务制度体系,保证会计资料真实、完整,查漏防弊, 预防公司财产流失,积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益.2。 范围:财务部内部管理。3. 责任:财务部全体员工4. 内容:4. 企业财务部门的职能: 熟悉国家相关的财经法律法规、制度,税法政策和公司的各项规章制度,及时上交国家的各项税收及管理费用。 办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作 建立、健全企业财务管理的各种规章制度 编制企业财务预算计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况, 检查监督
2、财务纪律。 查漏防弊,防止企业财产流失 拟订资金筹措及使用方案,厉行节约,合理使用资金. 对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作。 积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 完成企业交给的其他工作。4。2 企业财务部组成 财务部主办会计和出纳组成。4.3 财务工作岗位职责4。3。 主办会计负责组织本企业的下列工作:管理工作: 建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程,检查监督财务纪律 及执行情况;执行财务监督职责,对企业的钱、财、物进行全面的监督 领导企业的财务运作,全面负责企业财务管理工作,建立完善的核算体系、营 运分析、成本控制及成本核算体系; 拟订资金使用方
3、案,合理有效地调配、使用资金;协助总经理筹措和安排企业 战略发展所需的营运资金; 编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分 析和考核,督促本企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 对年初预算、年终决算的提出决策性建议,负责公司的财务战略规划制定,运 用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略发展、经营决策提供依据和支持; 参与公司重大投资项目的可行性研究、重大财务决策; 监督并指导财务部员工的各项工作,对其工作进行评估、考核和辅导、培训, 以提高财务人员工作技能,更好地完成公司财务管理工作,自觉带头遵守公司 的各项规章制度,履行部门职责,对下属人员未严格执行制
4、度的后果负领导责任。 与财务、税务、银行等相关政府部门,保持良好关系,以保证公司财务工作获 得相关支持。 协调与公司其他业务行政部门的工作协作关系。 承办公司领导交办的其他工作.日常工作: 对费用报销单据,购销单据等原始单据进行真实性、准确性、完整性、合法性 审核,编制相关会计凭证. 根据公司相关规定和人事部的相关资料,及时、正确核算员工薪资,编制公司 薪资表及相关会计凭证。严守薪资秘密。 对于各项需及时缴纳的费用有全面的了解和调控能力.保证公司的营运正常进行 审核电脑部上交的入库原始单据,对电脑部及各门店的入库情况进行查对监督, 核查门店、电脑部、采购部门、商品管理部的工作,并促使其业务水平
5、的提高 审核商品管理部上交的供应商结算凭证,认真核对各供应商的应付账款,确保 每次与供应商的结款无误,对其中的特殊事项(如:退货,应收各项费用), 能及时发现,并告知出纳及时收取 准确提供各供应商的实际余额及付款期限 对于企业的库存有全面的、及时地、准确的了解和掌控,并对企业的销售商品 成本进行准确及时地核算. 统筹安排企业的各项定期、临时的商品、资产的盘点工作,并做出盘点分析报 告上交总经理. 制作会计凭证,建立会计帐簿、做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报税。 定期编制企业财务报表和报告,并向总经理提交分析报告; 负责企业全部资产(包括固定资产、办公设施及用品、低值易耗品等)的全面 管
6、理及与行政相关部门的协调工作. 办理银行、税务的相关证件办理和年审等工作 对企业的重要会计资料(各种货品入库单、库存核算、供应商对账单等),凭 证,账簿,报表,税务证件和申报资料,银行证件和资料,经济合同等资料进 行保管或指定专人保管4。3。2 出纳的主要工作职责是:认真执行现金管理制度。建立健全现金、银行出纳各种帐目,严格审核各项收付凭证。 每日及时准确地收回各门店的销售款,保证销售款的及时回笼,确保企业资金安全 在单据审核无误的情况下,准确收支现金,真实、准确、及时、全面登账 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 与银行、公交系统协调,调换零钞 对
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