药材质量管理体系内部审核记录.pdf
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1、大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。昌黎县康健医药药材有限公司质量管理体系内部审核记录(2014 年)大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。内容1. 质量管理体系内部审核计划表2. 质量管理体系内部审核计划方案3. 质量管理体系检查记录4. 质量管理体系内部审核报告5. 质量管理体系内部审核结果昌黎康健医药药材有限公司2014 年质量管理体系内部审核计划表
2、审核目的考察本公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性, 及时发现问题并纠正偏差,保证质量管理体系的正常运行,保证公司的经营秩序。审核时间2014年 03 月 20-23 日审核范围公司质量管理体系的组织机构、管理职责、人员与培训、设施与设备、经营活动的质量全过程(采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节)等GSP规范的内容。审核依据新版 GSP 及实施细则,具体对照GSP 认证现场检查评定标准审核组长谷志军审核员刘朋双 杨利民 王娜 李志斌 杨国喜评审内容时间备注总则,质量管理体系,文件及组织结构与管理职责2014 年 03月 20 日8:30-10:301. 经营活动的
3、合法性2. 组织、机构人员任命文件3. 质量管理体系文件4. 质量管理制度的考核和否决权执行情况等人员与培训2014 年 03月 20 日14:30-15:301. 部分岗位人员任职资格2. 健康检查3. 教育培训采购2014 年 03月 21 日8:30-11:001.进货程序2.首营企业与首营品种的质量审核3.购进过程的质量记录4. 进货情况的质量评审大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。设施与设备2014 年 03月 21 日15:00-16:301. 营业场所及辅助、
4、办公用房2. 仓库3. 验收养护室及仪器、设施、设备的管理收货与验收2014年 03 月 22日9:00-11:001. 正常购进药品的验收2. 销后退回药品的验收3. 不合格药品的管理储存与养护2014 年 03月 22 日15:00-16:301.药品的储存保管2.销后退回药品的储存与保管3.近效期药品的管理4.药品的养护出库与运输配送2014 年 03月 23 日9;00-10:301.药品的出库2.药品的运输销售与售后管理2014 年 03月 23 日15:00-16:301.客户资质的审核2.销售记录和销售票据3.质量查询和质量投诉4.药品不良反应质量管理部:总经理:昌黎康健医药药材
5、有限公司质量管理体系内部审核计划方案(2014)一、内审目的:大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。根据新版 GSP 要求及公司质量管理体系审核制度的规定,考察本公司质量管理体系的运行的适宜性、充分性和有效性,及时发现问题并纠正偏差,保证质量管理体系的正常运行。公司质量管理部根据公司质量管理制度要求,经与各部门经理协商,决定于2014 年 03 月 15 日列出本公司质量管理体系内部审核计划表,报总经理同意后,于 2014 年 03 月 20-23 日对公司质量体系运行情况进
6、行内部审核二、内审范围:1.质量管理体系文件及组织机构与管理职责。2. 人员与培训。3. 设施与设备。4. 经营活动的过程(采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节)等 GSP 规范的内容。三、内审依据:1.新版药品经营质量管理规范及实施细则。2. 公司现行质量管理体系文件。四:内审小组:组长:谷志军成员:杨利民 刘朋双 王娜 杨国喜 李志斌五、首次会议:1.会议时间: 2014年 03 月 20 日上午 8:00-8:30。2.参加人员:各部门负责人和内审领导小组成员。3.会议主要内容3.1 本次内审的目的、范围、依据等。3.2 本次内审的具体时间安排。3.3 对内审小组工作
7、提出的要求。六、末次会议 1.会议时间: 2014 年 03 月 24 日上午 9:30-11:00。2.参加人员:各部门负责人和内审小组成员。3.会议主要内容3.1 重申本次内审的目的、范围、依据等。3.2 宣读本次内审的缺陷项目。3.3 讨论并提出纠正措施。3.4 内审情况总结。大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。3.5 根据本次内审和质量管理考核落实质量目标的完成情况。七、内审报告质量管理部根据内审现场记录和内审过程,编写内审报告,提交内审领导小组审核通过后,报公司总
8、经理一份,质量管理部留档保存一份。昌黎县医药药材有限公司2014 年 03 月 15 日昌黎县康健医药药材有限公司质量管理体系内审报告内审部门公司各部门内审时间2014 年 03 月 20-23日内审组长谷志军内审成 员杨利民 刘朋双 王娜 杨国喜李志斌内审依据新版 GSP 及实施细则,公司质量管理文件内审过程综述: 2014 年 03 月 20-23日,公司内审小组按照GSP 及实施细则和公司质量管理制度、 职责及程序,对公司各部门质量管理体系运行情况进行内部评审,包括公司质量管理体系的质量方针与目标、组织机构、质量管理体系文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态等通过看现场、查资料、查询等方
9、式进行检查,同时对被审部门讨论分析,找出主客观原因,对缺陷项目提出纠正措施和改进意见,并进行了综合评价,以确定公司质量管理体系运行的有效性和可靠性。具体内容见现场检查记录。根据国家食品药品监督管理局“药品批发企业GSP 认证现场检查项目”,结合公司依法核准的经营范围,公司实际涉及GSP 条款共计 239条,经现场逐一进行检查,不合格项统计:重点缺陷: 0 项 ;主要缺陷: 1 项;一般缺陷 3 项。01704 :各别药品的档案应厂家更新更及时搜集最新信息进行存档。*02501 :销售人员对公司经营品种的部分药品知识掌握不够。培训档案不全。03001 :健康档案不全,部分岗位人员未进行年度健康体
10、检。11901 :公司售后查询工作相对滞后。质量管理体系评价:1、公司组织机构完善、职责明确,各项管理制度齐全;2、人员基本符合GSP 要求;3、仓库布局合理,经营设施和养护设备符合规定要求;4、药品的验收、养护、出入库管理较好,质量管理控制有效;5、销售和售后服务工作较好;结论:内审小组认为公司质量管理体系基本能够有效运行,但需进一步完善与改进,质量管理部应继续加强对公司员工制度的执行与指导和督促作用。纠正措施要求:对缺陷项目向责任部门:发出问题改进和整改措施跟踪记录限期整改。整改结果由内审小组委托质量管理部进行追踪与验证。总经理意见:大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流分享
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- 药材 质量管理 体系 内部 审核 记录
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