2022年高级会计师考试模拟试题及答案(11).docx
《2022年高级会计师考试模拟试题及答案(11).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年高级会计师考试模拟试题及答案(11).docx(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、文本为Word版本,下载可任意编辑2022年高级会计师考试模拟试题及答案(11) 本人我整理“2022年高级会计师考试模拟试题及答案”,以供考生参考,更多高级会计师考试模拟试题信息,请关注本人高级会计师考试频道。 企业内部控制规范体系框架 甲公司是一家非国有控股主板上市公司,自2022年1月1日起实施企业内部控制基本规范及其配套指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案。在制定方案时,相关人员的观点如下: 董事长:我们实施内部控制的目标就是确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 总会计师:企业应当设立审计委员会,
2、负责审查企业内部控制的设计;监督内部控制有效实施;领导开展内部控制自我评价等。 财务经理:为了倡导勤俭节约的传统美德,可以简化组织结构,加强人员的办事效率,由会计人员兼任出纳的工作。根据配套指引中涵盖的业务领域,梳理企业的重要业务和高风险领域,针对这些方面采取严格的控制措施,确保不存在重大缺陷。 内部控制部门经理:审计委员会除了总会计师提到的职责外,还应当制定内部控制手册并组织落实;确定各职能部门或业务单位对于内部控制的权利和义务;指导内部控制与其他经营计划和管理活动的整合;与中介机构就内部控制审计和其他相关事宜进行沟通协调等。 监事李某:企业董事会应当定期对内部控制的有效性进行全面评价、形成
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年高级会计师考试模拟试题及答案11 2022 年高 会计师 考试 模拟 试题 答案 11
限制150内