家电卖场超市大型百货运营资料 财务 货款结算003 供应商往来账核对管理规定.doc
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1、供应商往来账核对管理规定归属体系:投资(电器)有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号:财货款结算003撰写单位:投资(电器)财务中心版 本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级: 机密 一般合计页数:11页 正文页数:4页附件个数: 6个制度正文目录:目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人1. 目的:为保证各公司与供应商往来账务记录的完整、准确,各管理部门能及时掌握各分部与供应商往来账务的实际情况,特制定本规定。2. 范围:2.1适用范围:本规定适用电器各分部财务部、采销部门。2.2发布范围:投资(电器)
2、各中心、各部门;各分部3. 名词解释:往来帐:为本规定的往来账款具体指的是“应付账款(代销商品款)、应收降价款、应收退残款”,其他应收款项不在此列。4. 职责: 无5. 作业内容:5.1日常结款的往来账核对5.1.1对账要求A 代销商品每月结款前必须核对清楚“代销商品款”余额,否则禁止支付货款;B 经销商品每次结款前必须核对该批商品的入库明细,包括商品名称、规格、数量和金额,核对无误后才可继续结算货款。5.1.2往来账款的核对:结算人员在每次结款时需要与供应商核对清楚相关往来款项,根据公司目前商品的结算情况(经销商品按账期依据进货的批次结算货款,代销商品按照结算期的实际销售进行结款),分经销和
3、代销两部分分别进行核对。5.1.2.1经销商品A. 经销商品需要核对“应付账款”、“应收降价款”、“应收退残款”三项内容;B. 核对“应付账款”时应结合财务的“商品入库单”结算联内容相符,审核商品的入库价格与厂家的供价是否一致;C. 核对“应收降价款”时应结合销售部的“调价通知单”、“厂家确认函”,应仔细审核所调商品的规格型号、价格及数量。5.1.2.2代销商品A. 代销商品主要核对结算期内的“代销商品款”,结算期内的实际销售数量及金额;B. 代销商品的核对依据有:业务的“进货申请单”、厂家的“送货同行单”、库房的“入库单”、财务的“商品入库单”结算联;C. 业务的“进货申请单”、厂家的“送货
4、同行单”、库房的“入库单”三单应该相互核对,保证与财务的“商品入库单”结算联内容相符,以保证入库商品的规格型号、数量、金额等无误。5.2定期与供应商往来账务的核对5.2.1往来账务的核对时间:各分部与供货商应按季度对账;5.2.2往来账务核对涉及内容:应付账款;应收降价、应收退残款; 5.2.3往来账务的核对方法:A. 按各分部的工作安排整理填写“往来账务对账函(附件7.1)”,并在每季账务结转后的第七个工作日之前向供应商发出;B. 当结算人员收回经供应商财务确认签字盖章后的对账确认函,按供应商回函所记载的数据分类整理,并将回函存档备查。5.2.4回函中往来账务差异的核对及账务核对情况的报告:
5、A. 对供应商回函中所载数据与公司数据存在差异的,由各分部根据实际工作情况与供应商联系对账事宜,在季度终了后的第一个月20日前必须将有差异的账务核对清楚,找出详细原因并与供应商协调解决;B. 账务核对完毕各分部按往来账务的核对情况,如实填写“电器( )分部第*季度往来账务核对汇总表(附件7.2)”及“电器( )分部第*季度往来账务核对明细表(附件7.3)”,两表经本分部财务经理、结算主管签字确认后,于季度终了后的第一个月25日前一同上报总部财务中心资金管理部;C. 结算会计在编制往来账务核对汇总表及明细表时,将供应商按品类进行罗列,按供应商回寄的函件及对账后的结果,简明扼要的说明差异存在的原因
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