2022年2022年公司差旅费报销管理制度及流程 .pdf
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1、公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出, 提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。 2 、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。4、出差人员返回后3 个工作日内,由出差人员到财务部统一结算本次差旅费,不允许累加或拆分报销。5、出差
2、人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠, 并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。6、出差人员每月报销2 次,分别为每月 12 日、28 日。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、 住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):总 经 理:实报实销其他人员:省会城市120 元/人/ 天
3、。地级市 100元/ 人/ 天。县级 80 元/ 人/ 天。(2)伙食补助费:省会城市: 60 元/ 人/ 天其他市县: 40 元/ 人/ 天(3)交通费:销售人员凭票实报实销。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 4 页 - - - - - - - - - (一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准 报支。(二)伙食补助费报销办法中午 12 时前离
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