2022年2022年计量工具管理制度、计量工具管理程序文件 .pdf
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1、核准:审核:编制:黄俊琳支持性文件文件编号HH/QC2010113001 标题计量工具控制程度版本第一版页码第 1 页共 5 页1.目的明确公司计量器具的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等各方面的要求,加强计量器具的管理。2.适用范围本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用的通用及专用计量器具的管理。3.职责3.1 技术部负责专用计量器具技术资料的提出,并对其正确性负责。3.2 品质部负责提出计量器具采购计划和送上级机关检定。3.3 品质部负责在库量具的保管、发放及报废计量器具的处理。3.4 品质部负责计量器具的入厂验收、编号、建帐,负责计量器具周期校准计划的编制、检定管理,并对
2、其准确性负责。3.5 计量器具使用部门负责计量器具的领用、保管、周期送检( 按 3.2 条处理 )等工作。4.管理活动公司的计量器具分为专用计量器具(以下简称专用量具 ) 和通用计量器具 (以下简称通用量具 ) 两大类。4.1 专用量具的管理4.1.1专用量具的提出技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用量具的需要情况进行设计(更改) ,并对其正确性负责。4.1.2专用量具的制作4.1.2.1采购部根据专用量具的制作计划,根据技术部提供的相关图纸资料后,及时联系有能力的加工厂家对其进行制作,并对其加工合格率负责。4.1.2.2加工完成的专用计量器具应与其技术资料一起交回本公司。4.1.3专用计
3、量器具制作计划的提出及在库量具的管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - 核准:审核:编制:黄俊琳4.1.3.1技术部负责新产品的专用量具计划的提出,经技术部经理审核,副总经理批准后交采购部发外制作、采购。4.1.3.2品质部针对在库量具的最低库存量提出专用量具制作计划,报品质部经理审核, 副总经理批准后交由采购部实施。以确保公司所需专用量具品种齐全、数量充足。4.1.3.3在库量具均应建有台帐,并做到账、卡、物正确无
4、误。4.1.3.4在库量具均有良好的防锈措施,并使其正确有序摆放,防止在库量具在存储过程中失准。4.1.3.5报废后交回的专用量具应隔离存放,定期处理防止其与合格量具混淆。4.1.3.6品质部根据仓库出据的报检单收取新加工、采购回的专用计量器具,并根据报检单上的实际合格数进行点收、上账。4.1.4专用计量器具的入厂验收4.1.4.1品质部负责发外加工、采购专用量具的验收工作。4.1.4.2品质部根据所送检的专用量具与技术资料的符合性及实用性进行判定,合格的办理入库手续, 不合格的退回生产厂家。 如有疑问的交由技术部进行判定。4.1.4.3验收合格的专用量具填写内校记录表一式二份如实记录入库量具
5、的实际的技术状态。(管理编号自 0199 止,不合格的专用量具交采购部退回生产厂家)。4.1.5专用计量器具的领取4.1.5.1因增加检测项目或新产品制作而需领用专用计量器具的,由使用部门填写量具领用(退库)申请表注明需领用量具名称、编号、领用事由、交品质部部长批准后, 品质部量具管理员根据使用部门填写的量具技术要求进行发放。4.1.5.2因周期内校不合格而报废的专用量具由品质部量具管理员填写量具报废申请单,品质部长根据量具报废申请单上所填写的量具报废理由判定其是否考核责任主体和重新发放专用量具。4.1.6专用量具的周期内校及报废4.1.6.1每年年底或第二年年初由品质部制定下一年度的计量校准
6、计划,品质部经理审核,副总经理批准后发各相关部门执行。4.1.6.2周期计划到期时,由所在部门(班组)将所涉及的专用量具交品质部进行内校。内部校准按品质、技术部编制的内部校准规程执行。4.1.6.3内校不合格的专用量具由品质部量具管理员填写量具报废申请单 ,交品质经理批准后直接报废,并隔离保存。4.1.6.4对内校合格但已近磨损极限的专用量具,品质部量具管理员可临时名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - 核准:审核:编制
7、:黄俊琳确定下次送检时间,并在内校记录表上注明,以保证量具状态的有效性。4.1.7专用量具的使用、维护与保养。4.1.7.1在使用专用量具前,操作者应仔细查看该量具的内校记录表,了解其技术状态是否在合格有效期内。失效量具操作者有权拒绝使用, 并应交回品质部。4.1.7.2使用中的专用量具严禁敲打、碰击、带磁等现象发生,如遇量具非正常损坏,将对责任人处以该量具造价50% 的罚款并赔偿。4.1.7.3专用量具的周期受检率应为100% ,对超期未进行验证的责任人处以5 元/ 件/ 天的罚款,并承担由此造成的一切后果(部门责任落实到各班、组长) 。4.1.7.4专用量具使用完毕后应擦拭干净,浸入防锈油
8、内保存,并做到摆放正确、整齐。4.2 通用量具的管理4.2.1通用量具采购计划的提出品质部根据合理库存量及实际生产所需量具、种类及数量提出量具采购计划,经副总经理审核,总经理批准后交采购部办理采购。4.2.2通用量具的入厂验收。4.2.2.1采购部采购回的通用量具应附有上级计量管理部门的“检定合格证书”并以此证书送品质部进行验收, 品质部收到仓库的送检单1 天内给出检验结论。4.2.2.2品质部验收合格的通用量具编制公司量具管理编号,建立监测量具管理台账。通用量具编号结构为: HH 量具种类代码 T :代表游标类量具量具分类代码(以英文字母表示)量具编号量具种类代码(以英文字母表示)公司代码名
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