襄樊年产xx电力电气设备项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 襄樊年产xx电力电气设备项目投资分析报告襄樊年产xx电力电气设备项目投资分析报告摘要电力无线专网自2009年开始研发,经过多年的不断改进和全网多个试点网络应用实践,目前11个省市公司已经建设一定规模的4G/LTE电力无线专网。2018年,国家电网计划在11个省(自治区、直辖市)的电力公司29个城市C类级以上供电区域计划覆盖1.12万平方公里,建设基站800余座,接入业务终端15.9万个。2019-2020年,国家电网规划建设基站2,500余座,至“十三五”末初步建成有效覆盖全网范围C类及以上供电区域的无线电力专网。未来,电力无线专网将承载多种业务,实现数据、语音、图像、视
2、频等业务的接入和可靠承载,满足电力系统发、输、变、配、用环节的业务通信需求。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快
3、速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。该智能电表项目计划总投资3103.32万元,其中:固定资产投资2164.04万元,占项目总投资的69.73%;流动资金939.28万元,占项目总投资的30.27%。达产年营业收入6977.00万元,总成本费用5401.19万元,税金及附加61.57万元,利润总额1575.81万元,利税总额1854.73万元,税后净利润1181.86万
4、元,达产年纳税总额672.87万元;达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.77%,投资回报率38.08%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位131个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称襄樊年产xx电力电气设备项目为推动我国智能电表产业健康快速发展,近年来国家相关部门不断加大对智能电表产业的扶持力度。国家能源发展战略规划(2014-2020)、可再生能源“十三五”规划、能源发展“十三五规划”、新一轮电改方案等,从不同领域明确配用电环节的重要性。国家
5、电网在2019年“两会”工作报告中提出“三型两网、世界一流”的战略目标,系统阐明了“一个引领、三个变革”的战略路径,坚定不移做强做优做大,力争通过三年的不懈努力,初步建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。”国家电网在2019年1号文件指出推动电网与互联网深度融合,着力构建能源互联网,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑。在上述产业政策的推动下,智能电表行业将保持持续健康
6、发展。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环
7、境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。(二)项目选址xxxx工业示范区襄阳简称襄,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、汉江流域中心城市,鄂、豫、渝、陕毗邻地区的中心城市、长江中游城市群重要成员。位于湖北省西北部,居汉水中游,北邻河南省南阳市,南与荆门市相邻。东经1104511306、北纬31133237。市境东西长157228公里,南北宽109.5122.8公里。连界线全长1332.8千米。襄阳肇始于周宣王封仲山甫(樊穆仲)于此,已有28
8、00多年建制历史,是楚文化、汉文化、三国文化的主要发源地。历代为经济军事要地,素有华夏第一城池、铁打的襄阳、兵家必争之地之称。襄阳总面积1.97万平方千米,全市辖3个区、3个县级市、3个县,全市总人口605万人。2019年,襄阳市实现地区生产总值4812.8亿元,比上年增长7.9%。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况
9、,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积8871.10平方米(折合约13.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.77%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度162.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8871.10平方米,建筑物基底占地面积6189.37平方米,总建筑面积15080.87平方米,其中:规划建设主体工程10951.78平方米,项目规划绿化面积973.50平方米。(六
10、)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),主要包括:破碎机、带机器手的注塑机、模具数控加工设备、智能费控开关生产线等,设备购置费740.23万元。(七)节能分析1、项目年用电量590228.96千瓦时,折合72.54吨标准煤。2、项目年总用水量4622.09立方米,折合0.39吨标准煤。3、“襄樊年产xx电力电气设备项目投资建设项目”,年用电量590228.96千瓦时,年总用水量4622.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.93吨标准煤/年。达产年综合节能量18.23吨标准煤/年,项目总节能率29.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxxx工业示范区发展规划,符
11、合xxxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3103.32万元,其中:固定资产投资2164.04万元,占项目总投资的69.73%;流动资金939.28万元,占项目总投资的30.27%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6977.00万元,总成本费用5401.19万元,税金及附加61.57万元,利润总额1575.81万元,利税总额1854.73万元,税后净利润118
12、1.86万元,达产年纳税总额672.87万元;达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.77%,投资回报率38.08%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位131个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxxx工业示范区及xxxx工业示范区智能电表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxx工业示范区智能电表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着
13、积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“襄樊年产xx电力电气设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位131个,达产年纳税总额672.87万元,可以促进xxxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.77%,全部投资回报率38.08%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能
14、力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征,“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势;互联网突破时空限制,世界知名企业实现全球协同化设计和生产;智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化;基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项
15、目单位指标备注1占地面积平方米8871.1013.30亩1.1容积率1.701.2建筑系数69.77%1.3投资强度万元/亩162.711.4基底面积平方米6189.371.5总建筑面积平方米15080.871.6绿化面积平方米973.50绿化率6.46%2总投资万元3103.322.1固定资产投资万元2164.042.1.1土建工程投资万元1313.582.1.1.1土建工程投资占比万元42.33%2.1.2设备投资万元740.232.1.2.1设备投资占比23.85%2.1.3其它投资万元110.232.1.3.1其它投资占比3.55%2.1.4固定资产投资占比69.73%2.2流动资金万
16、元939.282.2.1流动资金占比30.27%3收入万元6977.004总成本万元5401.195利润总额万元1575.816净利润万元1181.867所得税万元1.708增值税万元217.359税金及附加万元61.5710纳税总额万元672.8711利税总额万元1854.7312投资利润率50.78%13投资利税率59.77%14投资回报率38.08%15回收期年4.1316设备数量台(套)10317年用电量千瓦时590228.9618年用水量立方米4622.0919总能耗吨标准煤72.9320节能率29.43%21节能量吨标准煤18.2322员工数量人131 第二章 建设单位基本信息一、
17、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上
18、,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。电力无线专网自2009年开
19、始研发,经过多年的不断改进和全网多个试点网络应用实践,目前11个省市公司已经建设一定规模的4G/LTE电力无线专网。2018年,国家电网计划在11个省(自治区、直辖市)的电力公司29个城市C类级以上供电区域计划覆盖1.12万平方公里,建设基站800余座,接入业务终端15.9万个。2019-2020年,国家电网规划建设基站2,500余座,至“十三五”末初步建成有效覆盖全网范围C类及以上供电区域的无线电力专网。未来,电力无线专网将承载多种业务,实现数据、语音、图像、视频等业务的接入和可靠承载,满足电力系统发、输、变、配、用环节的业务通信需求。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监
20、控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集
21、与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5269.56万元,同比增长11.87%(559.27万元)。其中,主营业业务智能电表生产及销售收入为4370.95万元,占营业总收入的82.95%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1106.611475.481370.091317.395269.562主营业务收入917.901223.871136.451092.744370.952.1智能电表(A)302.
22、91403.88375.03360.601442.412.2智能电表(B)211.12281.49261.38251.331005.322.3智能电表(C)156.04208.06193.20185.77743.062.4智能电表(D)110.15146.86136.37131.13524.512.5智能电表(E)73.4397.9190.9287.42349.682.6智能电表(F)45.8961.1956.8254.64218.552.7智能电表(.)18.3624.4822.7321.8587.423其他业务收入188.71251.61233.64224.65898.61根据初步统计测算
23、,公司实现利润总额1195.36万元,较去年同期相比增长252.92万元,增长率26.84%;实现净利润896.52万元,较去年同期相比增长114.04万元,增长率14.57%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5269.56完成主营业务收入万元4370.95主营业务收入占比82.95%营业收入增长率(同比)11.87%营业收入增长量(同比)万元559.27利润总额万元1195.36利润总额增长率26.84%利润总额增长量万元252.92净利润万元896.52净利润增长率14.57%净利润增长量万元114.04投资利润率55.86%投资回报率41.89%财务内部收益率22.56%企
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