财务部门管理制度.doc
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1、财务部门管理制度财务管理制度 第一章总则 第1条目的 为加强企业的财务工作,发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度. 第2条机构与职责 财务管理部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责企业日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有以下几方面. (1)负责企业财务管理工作。编制企业各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好企业筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。 (2)负责企业会计核算
2、工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 (3)负责企业成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据. (4)建立经济核算制度,利用会
3、计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为企业领导决策提供依据。 (5)负责进行企业内部审计工作。 第二章财务事项规定 第3条资金管理 (1)所有款项的支付,须经企业主管领导批准。如果主管领导不在,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。 (2)财务专用章、法人章及支票必须分开保管,法人章由部门经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。部门经理或出纳不在期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。 (3)财务管理部原则上不得将已加盖
4、财务专用章及法人章的支票预留在企业,如因工作需要,需先填好限额,并经主管领导批准. (4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要企业予以配合支付给第三者时,必须有收款人的书面通知并经主管领导批准. (5)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须经主管领导批准. (6)非正常经营业务调出资金须经过主管领导批准. (7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经主管领导批准。 第4条行政费用支出管理 (1)企业管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支。 (2)涉及应酬等的非正常费用,须主管领导批准。 第5
5、条企业差旅费开支管理 (1)企业员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 (2)企业员工出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具。 (3)企业员工出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。 ? 房租标准 A. 部门经理以上员工,房租标准为元/日。 B。 一般员工,房租标准为元/日。 ? 伙食补贴、市内交通补贴标准 伙食补贴每人元/日,市内交通费每人元/日. (4)实际报销金额超出企业的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经主管领导审批后支付。 第6条车辆维修费及汽油费管理 (1)企业车辆维修保养由总经理办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算。 (2)车辆
6、的易损备品备件由总经理办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由总经理办公室建账予以核销使用。 (3)汽油票由总经理办公室统一保管并设账登记使用. 第7条办公费用、会议费用及其他费用管理 (1)企业办公用具由总经理办公室统一采购、管理。 (2)总经理办公室设立账册登记企业办公用品的采购、使用情况. (3)总经理办公室财产台账为财务管理部附设账册。 (4)总经理办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报。 (5)企业各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由总经理办公室统一安排。 (6)有关工资、奖金、福利费等
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