质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告.doc
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1、质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性; 及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,进一步强化各部门体系管理意识,提升体系管理水平,确保管理体系正常顺畅运行和持续改进。 1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准;2、公司QHSE管理手公司QHSE管理体系相关各部门 册、程序文件及企业管理制度汇编;3、相关法律、法规。 2009年7月6日7日 A组: B组: C组: 为评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性;及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问
2、题,按公司年度体系认证管理工作安排,由管理者代表策划,企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动。 此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。确定了12名审核员,成立了三个审核小组,并提前召开了内审准备会,强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等,各小组认真按条款要求编写内审核查表,为顺利进行审核做好了必要准备。 各部门领导都能高度重视体系审核工作,安排人员准备审核资料,并严格按审核计划时间安排,积极配合审核组接受审核,保证了审核的顺利进行. 7月6-7日,审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核。各审核小组通过采用抽样审核方式,查阅有关文件记录,
3、获取了必要客观证据.审核中进行了沟通,保证了审核质量;审核结束后,审核小组又召开了碰头会,对各组审核情况进行了汇总。经审核组讨论,本次审核发现存在问题48项,下发体系整改通知单20份(见体系整改通知单),按计划顺利完成了审核任务。 各部门认真按照公司年初下发的目标指标及管理方案的要求及体系标准要求,结合部门目标指标,积极采取有效措施,自觉做好各环节的过程控制,从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行,各部门体系管理更加扎实有效,能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。但同时也看到,体系运行过程中也存在一些容易忽视的细小的问题,如文
4、件和记录管理仍存在一定问题等,这是必须尽快加以改正的. 1 (1)作废文件没有撤出使用场所,也没有明显标识,如2007年第四次管理体系内部审核报告等,部门内部文件与几年前的文件全部混放在一起; (2)6月7日甲班的不合格品记录只填写质量情况等内容,但没有填写原因分析、处理结果及应采取的纠正措施; (3)部门有收发文登记台账,但登记不全,只登记到4月6日; (4)游标卡尺检测已过有效期(2008年6月19日2009年6月20日); (1)所有体系文件收文记录收文时间没有标明具体日期,也没有传阅人签字; (2)09年第一内审计划没有登记。 (3)没有09年部门培训计划; (4)体系文件没有标明收文
5、时间,也没有传阅人签字; (5)有各类文件登记台账,但所有文件均混放在一起,没有进行分类管理。 (1)08年第三、四次内审报告作废文件没有标识,也没有撤出使用场所; (2)09年第二次内审计划没有传阅人签字. (1)润滑油加油记录内容填写详细,但46月份加油记录均装订在一起,且一线、二线也没有分开装订. (1)文件收文登记台账没有统一格式; (2)部门4月份和6月份培训没有按计划完成。 (1)文件收文登记台账没有统一格式; (2)4、5、6#水泥库人孔门没有平台和安全护栏。 (1)文件收文登记台账记录清晰,但没有标注收缴情况; (2)各种应急预案没有宣贯记录; (3)部门车辆安全应急预案和爆破
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