吉林省电气电力设备项目可行性分析报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 吉林省电气电力设备项目可行性分析报告吉林省电气电力设备项目可行性分析报告规划设计 / 投资分析 摘要智能电网,是以通信信息平台为支撑,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节、覆盖所有电压等级、实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网,具备坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动、信息化、自动化、互动化的特征。电力无线专网自2009年开始研发,经过多年的不断改进和全网多个试点网络应用实践,目前11个省市公司已经建设一定规模的4G/LTE电力无线专网。2018年,国家电网计划在11个省(自治区、直辖市)的电力公司29个城市C类级以上供
2、电区域计划覆盖1.12万平方公里,建设基站800余座,接入业务终端15.9万个。2019-2020年,国家电网规划建设基站2,500余座,至“十三五”末初步建成有效覆盖全网范围C类及以上供电区域的无线电力专网。未来,电力无线专网将承载多种业务,实现数据、语音、图像、视频等业务的接入和可靠承载,满足电力系统发、输、变、配、用环节的业务通信需求。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数
3、据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。该智能电表项目计划总投资4721.79万元,其中:固定资产投资3365.92万元,占项目总投资的71.28%;流动资金1355.87万元,占项目总投资的28.72%。达产年营业收入11260.00万元,总成本费用8594.04万元,税金及附加95.83万元,利润总额2665.96万元,利税总额3129.51万元,税后净利润1999.47万元,达产年纳税总额1130.04万元;达产年投资利润率56.46%,投资利税率66.28%,投资回报率42.35%,全部投
4、资回收期3.86年,提供就业职位203个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。基本信息、建设背景及必要性、产业调研分析、项目建设规模、选址可行性分析、项目工程设计研究、工艺技术分析、项目环保研究、项目职业安全、项目风险概况、节能评估、进度计划、投资分析、经济收益、项目综合评价结论等。吉林省电气电力设备项目可行性分析报告目录第一章 基本信息第二章 建设背景及必要性第三章 产业调研分析第四章 项目建设规模第五章 选址可行性分析第六章 项目工程设计研究第七章 工艺技术分析第八
5、章 项目环保研究第九章 项目职业安全第十章 项目风险概况第十一章 节能评估第十二章 进度计划第十三章 投资分析第十四章 经济收益第十五章 项目招投标方案第十六章 项目综合评价结论第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综
6、合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公
7、司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本
8、,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入10156.34万元,同比增长32.41%(2485.82万元)。其中,主营业业务智能电表生产及销售收入为9350.69万元,占营业总收入的92.07%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2132
9、.832843.782640.652539.0910156.342主营业务收入1963.642618.192431.182337.679350.692.1智能电表(A)648.00864.00802.29771.433085.732.2智能电表(B)451.64602.18559.17537.662150.662.3智能电表(C)333.82445.09413.30397.401589.622.4智能电表(D)235.64314.18291.74280.521122.082.5智能电表(E)157.09209.46194.49187.01748.062.6智能电表(F)98.18130.911
10、21.56116.88467.532.7智能电表(.)39.2752.3648.6246.75187.013其他业务收入169.19225.58209.47201.41805.65根据初步统计测算,公司实现利润总额2245.58万元,较去年同期相比增长445.24万元,增长率24.73%;实现净利润1684.18万元,较去年同期相比增长232.97万元,增长率16.05%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10156.34完成主营业务收入万元9350.69主营业务收入占比92.07%营业收入增长率(同比)32.41%营业收入增长量(同比)万元2485.82利润总额万元2245.58
11、利润总额增长率24.73%利润总额增长量万元445.24净利润万元1684.18净利润增长率16.05%净利润增长量万元232.97投资利润率62.11%投资回报率46.58%财务内部收益率23.38%企业总资产万元8958.02流动资产总额占比万元27.08%流动资产总额万元2425.72资产负债率47.66%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“吉林省电气电力设备项目”主要从事智能电表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吉林省电气电力设备项目选址于
12、xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:吉林省电气电力设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用
13、上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称吉林省电气电力设备项目随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些
14、系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。随着各地区电网的进一步完善,智能化系统的引入,高清视频监控、电力智能办公等数据业务发展迅速,电力通信网迎来了网络规
15、模与带宽流量的快速增长。电力公司的运营环境复杂多样,覆盖沙漠、雨林、高山、沼泽等复杂环境,同时电力生产拥有特有的业务系统,例如继保业务系统、数据采集与监视控制系统以及变电站自动化系统,这些系统对于通信承载有着极其严格的质量与时延要求。长期来看,电力通信网络建设面临多重问题与挑战。(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积12926.46平方米(折合约19.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.30%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度173.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12926.46平方米,建筑物基底占地面
16、积8828.77平方米,总建筑面积19906.75平方米,其中:规划建设主体工程14599.22平方米,项目规划绿化面积1591.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),主要包括:破碎机、带机器手的注塑机、模具数控加工设备、智能费控开关生产线等,设备购置费1679.23万元。(七)节能分析1、项目年用电量472248.26千瓦时,折合58.04吨标准煤。2、项目年总用水量6179.78立方米,折合0.53吨标准煤。3、“吉林省电气电力设备项目投资建设项目”,年用电量472248.26千瓦时,年总用水量6179.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.57吨标准煤/
17、年。达产年综合节能量20.58吨标准煤/年,项目总节能率26.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4721.79万元,其中:固定资产投资3365.92万元,占项目总投资的71.28%;流动资金1355.87万元,占项目总投资的28.72%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11260.0
18、0万元,总成本费用8594.04万元,税金及附加95.83万元,利润总额2665.96万元,利税总额3129.51万元,税后净利润1999.47万元,达产年纳税总额1130.04万元;达产年投资利润率56.46%,投资利税率66.28%,投资回报率42.35%,全部投资回收期3.86年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。四、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研
19、究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、
20、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区智能电表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区智能电表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“吉林省电气电力设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园
21、区经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1130.04万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.46%,投资利税率66.28%,全部投资回报率42.35%,全部投资回收期3.86年,固定资产投资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
22、营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12926.4619.38亩1.1容积率1.541.2建筑系数68.30%1.3投资强度万元/亩173.681.4基底面积平方米8828.771.5总建筑面积平方米19906.751.6绿化面积平方米1591.20绿化率7.99%2总投资万
23、元4721.792.1固定资产投资万元3365.922.1.1土建工程投资万元1620.882.1.1.1土建工程投资占比万元34.33%2.1.2设备投资万元1679.232.1.2.1设备投资占比35.56%2.1.3其它投资万元65.812.1.3.1其它投资占比1.39%2.1.4固定资产投资占比71.28%2.2流动资金万元1355.872.2.1流动资金占比28.72%3收入万元11260.004总成本万元8594.045利润总额万元2665.966净利润万元1999.477所得税万元1.548增值税万元367.729税金及附加万元95.8310纳税总额万元1130.0411利税总
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