质量管理体系内部审核检查表-技术质量部.doc
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1、质量管理体系内部审核检查表-技术质量部质量管理体系内部审核检查表 被审核部门:技术质量部 审核时间: 标准条款 审核内容、审核方法 审核记录 审核结论 4。2.2质量手册 质量手册说明的删减细节是否合理? ? ?质量手册内容的覆盖面是否完整? ?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点? 5.3质量方针 ?与经理及技术人员面谈,询问对质量方5.4.1 质量目标针的理解,及质量目标分解的实现情况. 7.1产品实现的?应由专业人员确认质量管理体系所覆策划 盖的产品范围并识别过程和过程网络。 ?审查质量手册中质量体系覆盖的过程, 在现场审查时进一步确认其实际情况。 ?查相关文件并结合现场
2、审核,了解公司是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录,实施效果如何, ?查公司所提供的产品是均被公司的质量管理体系所覆盖范围的产品、项目或合同,是否制定了相应的质量计划,是否满足要求。 ?组织是否对产品的设计和开发进行策7。3设计和开发 划和控制,设计和开以是否确定?设计和 开发的策划是否确定,适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动,设计和开发活动的职责和权限。 7.6监视和测量?向技术质量部负责人了解有关监视和装置的控制 测量装置的规定,根据产品验收准则及监控要求,判定的所规定的监视和测量装置的测量能力及数量是否足够,是否建立了统一的校准系统,规定了维护保养方法。 ?
3、查阅监视和测量装置清单,抽查数种监视和测量装置,检查其有效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志,观察监视和测量装置保管情况、工作环境是否符合规定要求。 ?查阅监视和测量装置清单,抽查数种监视和测量装置,检查其有效期、编号、在 标准条款 审核内容、审核方法 审核记录 审核结论 用、停用、禁用、限用标志,观察监视 和测量装置保管情况、工作环境是否符合规定要求。 ?除定期校准外,是否存在不定期校准和调整的情况,对这种情况的控制是否得当, ?是否有文件规定,发现监视和测量装 置偏离校状态时,对先前测量结果的有 效性应采取的复评方式,怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。 8.2。3过程的监?“过程的监视
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