电动观光车制造项目预算报告.docx
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1、泓域咨询/电动观光车制造项目预算报告电动观光车制造项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析随着人们生活水平的逐步提高,国内旅游业也在迅速发展,新开发的景区也不断融入其中。电动观光车经常出现在景区内,给游客带来了极大的方便和舒适,并能尽可能多地看到景区内的所有景点。因此,对于电动观光车市场来说,旅游高峰期的需求非常旺盛。现在的电动观光车市场从供应商的角度来看,可以说是非常火爆,主要的品牌,各种款式都很多。并且配置不同,例如被划分成电池、锂电池、燃料和其它三种类型的电力,每个都具有其自身的优点。一些制造商也增加了汽车上的设备,如行车记录仪、倒车影像、倒车雷达、车载电视等智能设备
2、,这些设备自然会更贵。所以,电动观光车的竞争也是非常激烈的。从市场目标来看,电动观光车的使用群体是景区、广场、公园、游乐场、社区、度假区、单位、学校、巡警部门等,这些地方对观光车有一些其他要求,因为使用目的不同,但电动观光车的产品可以尽可能满足使用需求。从这个角度来看,市场需求并不小。从市场环境来看,电动观光车以电力为动力,在运行过程中不会产生任何废气污染。特别是在自然风景区,电动观光车是不可或缺的步行工具,游客也非常喜欢它。毕竟,今天的电池汽车行业属于新兴领域,在政策支持下,需求也在增长。电动车(新能源汽车)作为一种不可逆的发展趋势,发展的道路还是比较艰难的,尽管国家优惠政策的支持让很多消费
3、者会考虑选择,但是作为现在的技术来说,优势还是不是很明显。如果是我的话,选择这类的车可能只是在短途行驶中使用,想要在高速上让我经常跑,心里其实是没有什么安全感的,因为总担心电动车到了高速上没电后将会很被动,就算马上充电也不是十几分钟能解决的事情。但是在景区、公园使用电动的观光车恰恰又是最合适不过的了。电动观光车、电动巡逻车等电动特种车使用的场景是有限的,最多的是景区和图书部门,从成都这个市场来说,一年的销售额可能也就几千万,这还是所有的厂家的一个销量,电动管管车由于用得比较特殊,并不能普及在们的生活中使用。而且我们都知道,这类车属于道路低速电动车,是不能上公路行驶的,这又是使用的一个局限性。电
4、动观光车的市场还在不断的扩大,代理商也会越来越多,竞争压力也就不言而喻,市场目前的状态也是不断的趋于饱和状态。中国有很多电动观光车的厂家,除了国内的市场,国外的市场也是很多厂家的目标,人们的需求也会促进这类车的发展,这类车可能在未来里通过技术人员的改进逐步变得日用化,市场的潜力也会是无数种可能。二、预算编制说明本预算报告是xxx(集团)有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况在本着“质量第一,信誉至
5、上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队
6、伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战
7、略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 (二)公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入19035.33万元,同比增长31.79%(4591.
8、23万元)。其中,主营业务收入为17732.82万元,占营业总收入的93.16%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3997.425329.894949.194758.8319035.332主营业务收入3723.894965.194610.534433.2017732.822.1电动观光车(A)1228.881638.511521.481462.965851.832.2电动观光车(B)856.501141.991060.421019.644078.552.3电动观光车(C)633.06844.08783.79753.643014.582.4电动观光车
9、(D)446.87595.82553.26531.982127.942.5电动观光车(E)297.91397.22368.84354.661418.632.6电动观光车(F)186.19248.26230.53221.66886.642.7电动观光车(.)74.4899.3092.2188.66354.663其他业务收入273.53364.70338.65325.631302.51根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3765.49万元,较2017年同期相比增长681.46万元,增长率22.10%;实现净利润2824.12万元,较2017年同期相比增长256.86万元,增长率10.01%
10、。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19035.33完成主营业务收入万元17732.82主营业务收入占比93.16%营业收入增长率(同比)31.79%营业收入增长量(同比)万元4591.23利润总额万元3765.49利润总额增长率22.10%利润总额增长量万元681.46净利润万元2824.12净利润增长率10.01%净利润增长量万元256.86投资利润率54.18%投资回报率40.64%财务内部收益率23.16%企业总资产万元23176.97流动资产总额占比万元37.05%流动资产总额万元8588.06资产负债率27.73%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律
11、、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析随着人
12、们生活水平的逐步提高,国内旅游业也在迅速发展,新开发的景区也不断融入其中。电动观光车经常出现在景区内,给游客带来了极大的方便和舒适,并能尽可能多地看到景区内的所有景点。因此,对于电动观光车市场来说,旅游高峰期的需求非常旺盛。现在的电动观光车市场从供应商的角度来看,可以说是非常火爆,主要的品牌,各种款式都很多。并且配置不同,例如被划分成电池、锂电池、燃料和其它三种类型的电力,每个都具有其自身的优点。一些制造商也增加了汽车上的设备,如行车记录仪、倒车影像、倒车雷达、车载电视等智能设备,这些设备自然会更贵。所以,电动观光车的竞争也是非常激烈的。从市场目标来看,电动观光车的使用群体是景区、广场、公园、
13、游乐场、社区、度假区、单位、学校、巡警部门等,这些地方对观光车有一些其他要求,因为使用目的不同,但电动观光车的产品可以尽可能满足使用需求。从这个角度来看,市场需求并不小。从市场环境来看,电动观光车以电力为动力,在运行过程中不会产生任何废气污染。特别是在自然风景区,电动观光车是不可或缺的步行工具,游客也非常喜欢它。毕竟,今天的电池汽车行业属于新兴领域,在政策支持下,需求也在增长。电动观光车车是使用电池作为动能,环保无污染,能有效的利用资源。使我们周边的环境更加清新。电动观光车采用蓄电池供电模式,电量用完后,只需要将蓄电池充电即可使用。这样大大减少了汽车排出的尾气污染,而且电动观光车在白天可以照常
14、行走,在晚上可以充分时间把电充满。大大提高了经济效益,有利于减少二氧化碳的排量和有有效的节约能源。我国石油资源比较贫乏,燃油与尾气的排放又是现在及未来大中城市污染的主要污染源,为此我国发展电动车辆无疑是未来发展的趋势,也是符合绿色环保革命的要求,因为电动车辆环保、低能耗。它是绿色环保、净化空气污染的最好交通产物,如何给广大市民的居住环境和身心健康提供一个良好的生态环境,电动车产业的发展正是适应了这种趋势,更是一种社会可持续发展的工具。由此电动观光车应运而生。电动观光车是属于区域用电动车的一种是种专为旅游景区,公园,大型游乐园,封闭社区,校园,花园式酒店,度假村,别墅区,城市步行街,港口等区域开
15、发的自驾游,区域巡逻,代步专用的环保型电动乘用车辆。随着世界各国对于车辆油耗及污染法规管制日益严格和全球经济一体化进程的加快,电动车的推广扮演了越来越重要的角色,国际运动、休闲娱乐、游览车市场需求量不断扩大,仅欧洲运动、休闲娱乐、游览车的市场规模就达500亿美元。这在客观环境上要求我们的电动车企业抓住机会,提高自身产品在世界市场上的竞争力,争取在国际市场上占取一席之地,同时也要对国外的政策法规、产品需求特点保持密切的关注。近几年,我国电动观光车市场发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励电动观光车产业发展,国内企业新增投资项目逐渐增多,投资者对电动观光车市场的关注越来越密切,这给电动观光车
16、发展带来发展机遇。随着市场对电动观光车的需求增大,同时由于原材料、人工成本的上升,电动观光车的价格仍然有上升的空间。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx(集团)有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资7847.88(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3306.024069.90161.287847.881
17、.1工程费用万元3306.024069.9018339.101.1.1建筑工程费用万元3306.023306.0227.48%1.1.2设备购置及安装费万元4069.904069.9033.83%1.2工程建设其他费用万元471.96471.963.92%1.2.1无形资产万元244.85244.851.3预备费万元227.11227.111.3.1基本预备费万元104.58104.581.3.2涨价预备费万元122.53122.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元7847.887847.88(二)流动资金预算预计新增流动资金预算4181.71万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指
18、标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18339.1012887.5817738.5518339.1018339.1018339.101.1应收账款万元5501.733301.044401.385501.735501.735501.731.2存货万元8252.594951.566602.088252.598252.598252.591.2.1原辅材料万元2475.781485.471980.622475.782475.782475.781.2.2燃料动力万元123.7974.2799.03123.79123.79123.791.2.3在产品万元3796.192277.713036.95
19、3796.193796.193796.191.2.4产成品万元1856.831114.101485.471856.831856.831856.831.3现金万元4584.772750.863667.824584.774584.774584.772流动负债万元14157.398494.4311325.9114157.3914157.3914157.392.1应付账款万元14157.398494.4311325.9114157.3914157.3914157.393流动资金万元4181.712509.033345.374181.714181.714181.714铺底流动资金万元1393.89836
20、.341115.121393.891393.891393.89(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算12029.59万元,其中:固定资产投资7847.88万元,占项目总投资的65.24%;流动资金4181.71万元,占项目总投资的34.76%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3306.02万元,占项目总投资的27.48%;设备购置费4069.90万元,占项目总投资的33.83%;其它投资471.96万元,占项目总投资的3.92%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7847.88+4181.71=12029.59(万元)。总投资预算一
21、览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12029.59153.28%153.28%100.00%2项目建设投资万元7847.88100.00%100.00%65.24%2.1工程费用万元7375.9293.99%93.99%61.31%2.1.1建筑工程费万元3306.0242.13%42.13%27.48%2.1.2设备购置及安装费万元4069.9051.86%51.86%33.83%2.2工程建设其他费用万元244.853.12%3.12%2.04%2.2.1无形资产万元244.853.12%3.12%2.04%2.3预备费万元227.112.89%2
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