2022年2022年颗粒剂工艺操作流程风险评估方案 .pdf
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1、颗粒剂工艺操作流程风险评估方案第 1 页 共 16页颗粒剂工艺操作流程风险评估方案文件编码TRTxxxxxxx-xx Copy No 安装位置房间起 草 人日期验证小组会签项目负责人:日期:验证协调员:日期:动力设备部负责人:日期:计划供应部负责人:日期:生产技术部负责人:日期:质量控制部负责人:日期:质量保证部负责人:日期:质量副总:日期:(批准人 ) 验证记载批准日期生效日期00 01 02 03 04 分发单位质量保证部份质量控制部份生产技术部份计划供应部份动力设备部份名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精
2、心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 16 页 - - - - - - - - - 颗粒剂工艺操作流程风险评估方案第 2 页 共 16页1.主题内容与适用范围本程序规定了颗粒 剂工艺操作质量风险管理的管理内容和要求。适用于颗粒剂产品生产周期内全过程进行的风险识别、评估、控制、沟通与审核的管理。2.目的使用失效模式与影响分析(FMEA )工具,通过对颗粒剂工艺操作质量风险的分析、识别和评价,制定合适的风险控制措施,使风险降低至可接受的范围内,并对全部风险管理活动进行记录,用来证明颗粒剂工艺操作风险管理的符合性,并为产品设计/ 生产和产品安全性评估提供相关的依据。3.术语质量风险管理
3、:在整个产品生命周期内,对药品的质量风险进行评估、控制、沟通和审核的系统过程。风险:危害出现的可能性和严重性的组合。风险分析:与一些确定危害相关的风险估计。风险识别:系统地使用信息以来寻找和识别所述风险疑问或问题的潜在根源。风险控制:实施风险管理决策的行为。风险评估:在风险管理过程中,对用于支持风险决定的信息进行组织的系统程序。4.依据标准、法规与指南质量风险管理程序TRT1202015药品生产质量管理规范 2010年修订药品 GMP 指南 2011年 8 月第一版验证管理程序TRT12050015.人员职责与权限风险小组成员工作内容组长负责质量风险管理验证的组织工作,全面协调进度,并负责设备
4、及空调厂房的风险管理评价结果的汇总分析。副组长负责质量风险管理验证的组织工作,全面协调进度,并负责工艺及其它公用系统的风险管理评价结果的汇总分析。成员负责起草质量风险管理计划、培训小组人员及设备及空调厂房质量风险管理过程的具体实施工作和操作人员操作技能的确认。负责起草质量风险管理计划、培训小组人员及工艺及其它公用系统质量风险管理过程的具体实施工作和负责质量风险管理工作中的工艺部分确认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 16 页 - - - - - - - -
5、 - 颗粒剂工艺操作流程风险评估方案第 3 页 共 16页参与质量风险管理全过程的具体实施工作。负责质量风险管理工作中的产品质量抽查工作及质量风险管理工作实施与记录。负责文件审核,监督质量风险管理实施情况负责质量风险管理工作中质量检验项目的取样,检验,出具检验报告6.概述本方案对颗粒剂工艺操作风险管理情况进行了系统的描述,其生产周期包括从原辅料入库至成品入库全过程。针对生产周期中各个工序涉及的生产物料、生产方法、生产环境、生产产品所使用的关键设施及系统、 生产设备及各工序产品的质量、关键控制因素、预期用途等进行质量风险识别、评价、控制、沟通、回顾并制定产品质量风险管理过程表。7. 风险分析描述
6、产品生产过程中使用的物料、涉及到的主要工艺设备、关键设施及系统、生产所处环境与控制因素情况。7.1 生产流程图及生产工序控制表颗粒剂工艺流程图7.2 各工序使用仪器设备、所处环境、使用物料、中间控制一览表工序所用仪器或设备所处环境使用物料中间控制中药材前处理循环水洗药机、 直线往复式切药机、热循环烘箱、炒药机、电子秤一般生产区生产指令要求的全部原辅料包括工艺用水中药材数量、水分、切制大小、提取工艺要求的粉碎目数原辅料提取制粒干燥整粒总混入库内包一般生产区D 级洁净区C 级洁净区外包中药材前处外包材内包材浸膏粉碎过筛配料名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
7、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 16 页 - - - - - - - - - 颗粒剂工艺操作流程风险评估方案第 4 页 共 16页提取提取罐、储存罐、双效浓缩器、外循环浓缩器、 醇沉罐、 电子秤一般生产区(收膏间为D 级洁净区)生产指令要求的全部原辅料包括工艺用水浸膏的相对密度、溶化性、性状、收率粉碎过筛粉碎机、振荡筛、电子秤C 级生产指令要求的全部原辅料原辅料目数、数量;检验合格的原辅料配料电子秤C 级生产指令要求的投料量投料量软材槽形混合机D 级配料工序的合格中间体含量检测、水分均匀度检测制粒旋转式制粒机D 级合格的软材、筛网
8、工艺要求的湿颗粒干燥沸腾干燥床、温度显示仪D 级合格的湿颗粒干燥失重、干燥失重均匀度整粒振荡筛D 级合格的干颗粒、外加辅料、筛网工艺要求的粒度总混二维混合机D 级整粒工序的合格中间体颗粒均一性、各项质量指标、物料平衡率内包颗粒分装机、电子天平D 级合格的颗粒、内包材装量差异、外观、渗漏外包全自动热收缩包装机、 打印机一般生产区合格的内包产品包装规格及包装质量;成品质量电子监管赋码流水线一般生产区合格的外包产品监管码粘贴外观、正确性入库无一般生产区合格的物料和成品物料标准管理规程8. 生产工艺流程的质量风险识别、评价8.1 利用失效模式与影响分析 (FMEA )对生产工艺流程的质量风险进行分析、
9、评价。具体如下:数 字 等级严重性发生频率可测量性最大风险分值人员安全、环境、GMP/ 产品、生产、成本和能源历史、环境、范围自动化操作、手动操作、操作人员确认1 低低低1 2 中中中8 3 高高高27 从严重性、发生概率、可检测性三方面进行风险定性评估分级。风险严重性(S) 化为轻度( 1) 、中度(2) 、严重( 3)风险发生概率 (O)划分为很少( 1) 、偶尔( 2) 、经常( 3) 、可检测性 (D)划分为可检测效果明显( 1) 、通过管理手段可检测(2) 、几乎无法检测( 3) 。8.2 风险可接受标准风险优先数( RPN )=风险严重性 (S) 风险发生概率 (O) 可检测性 (
10、D) ,一般情况下,风险得分风险描述应对措施12 极低可忽略34低可接受,考虑收益和支出降低至尽可能低68中采取适当的措施降低至可接受风险得分9中高必须采取措施降低至可接受风险得分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 16 页 - - - - - - - - - 颗粒剂工艺操作流程风险评估方案第 5 页 共 16页1218高必须采取措施降低风险得分27很高考虑改造设备9. 通过质量风险分析,风险评估表见下表:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
11、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 16 页 - - - - - - - - - 颗粒剂工艺操作流程质量风险评估方案第 1 页 共 16页9.1 人流与物流风险管理过程记录分析编号工艺步骤子步骤风险识别风险分析风险评价控制措施及验证活动潜在的危害或偏差潜在的影响严重性S 潜在的原因发生概率O 现行控制措施可检测性D 起始RPN 风险水平风险控制措施或验证活动确认周期1 人流人员进出车间a. 外来人员未经批准或经批准但无车间人员指导进入生产岗位b. 内部员工未按规定的更衣程序进出生产岗位洁净 区二更受到污染3 a.
12、 人 员 进入 控 制 不当b. 不 符 合人 员 进 出操作规程c. 人 员 培训不到位2 a. 控制人员出入, 做好外来人员进入车间记录b. 厂房设计上只有经过更衣室才能进入生产岗位以及不同级别洁净室c. 人员进出操作规程培训到位d. 洗手及消毒设施配置到位1 6 中a. 检查车间的进入控制及人流。b. 检查人员进出操作规程培训情况及记录c. 检 查 人 员 卫 生 知识、洁净区管理规定培训情况及记录。2 物流物料进出内部中转a. 物料(含成品)进出差错b. 中间体中转差错c. 未按规定的程序清洁消毒洁净 区受到污染 ,产品出现 混淆和差错3 a. 无 标 识放置混乱b. 交 接 不合规c
13、. 物料控制不当1 a. 物料进出、 交接、放置处于受控状态b. 对操作人员进行物料进出操作规程培训到位1 3 低a. 检查车间的物料进入控制。b. 检查物料进出操作规程培训情况及记录9.4 颗粒剂质量风险管理过程记录编号工艺步骤风险识别风险分析风险评价控制措施及验证活动潜在的危害或偏差潜在的影响严重性S 潜在的原因发生概率O 现行控制措施可检测性D 起始RPN 风险水平风险控制措施或验证活动确认周期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 16 页 - - - -
14、 - - - - - 颗粒剂工艺操作流程质量风险评估方案第 2 页 共 16页1,中药材前处理错 误 的 药材产 品 成份错误3 没有根据生产指令操作1 1、对操作人员进行中药材相关知识培训, 提升其对中药材的准确识别能力;2、按照生产指令备料,执行双人复核制度;及时做好标识;1 3 低a.检查操作人员进行中药材相关知识培训情况b.检查标示的正确性2,错 误 的 称量产 品 成份 比 例错误3 称量器具失效1 称量器具定期检验、校准,使用前做好检查、校正1 3 低检查使用的称量器具效期及检定情况3,净 制 不 干净泥 沙 等杂 质 污染 影 响浸 膏 溶化性3 没 有 按 照SOP 操作2 1
15、、员工培训合格后上岗;2、每年对员工进行操作技能、中药炮制知识培训;1 6 中在工艺验证中确认净制情况、中药饮片炮制知识及技能培训情况2 年4,药 材 干 燥时 温 度 过高产 品 失效3 没 有 按 照SOP 操作1 1、员工培训合格后上岗;2、每年对员工进行操作技能、中药炮制知识培训;1 3 低检查中药饮片炮制知识及技能培训情况5,药 材 干 燥时 温 度 过高产 品 失效3 热循环烘箱性能不稳定1 加强设备日常检查与维护保养1 3 低检查设备日常检查与维护保养情况6,提取人 员 操 作技能欠缺操 作 差错3 培训不到位1 1、员工培训合格后上岗;2、每年对员工进行操作技能培训;1 3 低
16、检查员工接受培训情况进行确认7,错 误 的 原辅料产 品 成份错误3 没有根据生产指令操作1 1、对操作人员进行原辅料相关物理和化学知识培训,提升其对原辅料的准确识别能力;2、按照生产指令备料,执行双人复核制度;及时做好标识;1 3 低检查操作人员进行原辅料相关物理和化学知识培训情况,检查其对原辅料的准确识别能力8,错 误 的 称量产 品 成份 比 例错误3 没有根据生产指令称量1 1、按照生产指令称量备料,执行双人复核制度,做好标识;2、下工序在领用时执行双人复核交接;1 3 低检查双人复核制度执行情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
17、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 16 页 - - - - - - - - - 颗粒剂工艺操作流程质量风险评估方案第 3 页 共 16页9,错 误 的 称量产 品 成份 比 例错误3 称量器具失效1 称量器具定期检验、校准,使用前做好检查、校正1 3 低检查所使用的称量器具效期及检定情况10,收 膏 间 环境 不 符 合要求产 品 可能污染3 空调系统失效1 1、日常生产环境温湿度、压差检测;2、每季度对环境悬浮粒子、沉降菌、浮游菌进行检测;1 3 低及时检测温湿度、压差、风速、风量、换气次数、 照度、 悬浮粒子、沉降菌、浮游菌等项目11,收 膏
18、 间 环境 不 符 合要求产 品 可能污染3 环境清场不彻底1 1、清场后检查;2、生产前进行复查1 3 低检查清场情况12,粉碎过筛人 员 操 作技能欠缺操 作 差错3 培训不到位1 1、员工培训合格后上岗;2、每年对员工进行操作技能培训;1 3 低检查员工接受培训情况进行确认13,环 境 不 符合要求产 品 可能污染3 空调系统失效1 1、日常生产环境温湿度、压差检测;2、每季度对环境悬浮粒子、沉降菌、浮游菌进行检测;1 3 低及时检测确认温湿度、压差、风速、风量、换气次数、 照度、 悬浮粒子、 沉降菌、 浮游菌等项目14,环 境 不 符合要求产 品 可能污染3 环境清场不彻底1 1、清场
19、后检查;2、生产前进行复查1 3 低检查清场情况15,物 料 超 过效期产 品 失效3 没有检查物料的效期1 物料采购、检验、使用前均有检查和复核1 3 低对物料效期进行跟踪记录16,错 误 的 原辅料产 品 成份错误3 没有根据生产指令操作1 1、对操作人员进行原辅料相关物理和化学知识培训,提升其对原辅料的准确识别能力;2、按照生产指令备料,执行双人复核制度;及时做好标识;1 3 低检查操作人员进行原辅料相关物理和化学知识培训情况,检查其对原辅料的准确识别能力17,筛 网 不 准确物 料 粒度 不 符合 工 艺要求2 筛网误用1 做好筛网发放、使用记录,筛网使用前检查及复核1 2 低检查筛网
20、发放、使用记录18,筛 网 使 用中破损物 料 粒度 不 符合 工 艺要求2 筛网使用中破损2 使用过程中,加强检查,发现破损及时更换, 并重新处理物料1 4 低检查筛网使用中有无破损及破损后的处理措施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 16 页 - - - - - - - - - 颗粒剂工艺操作流程质量风险评估方案第 4 页 共 16页19,配料错 误 的 称量产 品 成份 比 例错误3 没有根据生产指令称量1 1、按照生产指令称量备料,执行双人复核制度,做
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