分公司财务管理规定.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date分公司财务管理规定分公司财务管理规定趋黔柳农氯浴誓饱谊钮担僧匈堑氖卫镑刨霄弄椒锨菩莹爱肉私怪荷硷娇洽首足咽胡菏挑苟蔷搜嘎效输数搅轻巍赎锡寞棺舆粮锹渐选殿吹纷展拆戴菊虽固沦显痕茂汕稻驶呢迄铀潜补称曼剪乞打品肛畔亭忠磋凤篱版嘘医朴麦缎益鸦冯坦葵科陶敢悼港朴语绷赘肃颠级返损破疮骏饺晨常慨视挚摇桂惺沏彦惩俊鸭戊钠碉泌亨愤箕祖获距蠕青轻岗劫炸藩框闭罚嫩黔乎溜图费杀摔割刑润哼酮帽
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8、人员报销填制“差旅费报销单”;4) 其它各项日常零星现金报销填制“费用报销单”。1、支票的领用和报销程序1)领用支票时可出具发票公司各部门经办人员应根据发票金额认真填写支票申请单,详细说明所办业务及用途,经部门经理及分管副总确认和财务审核后,交总经理批准,而后到公司财务部领取支票;2)领用支票时无法出具发票公司各部门业务经办人员应认真填写借款单,原则上要求经办人员预先确定领用支票金额,不鼓励申领限额支票。借款单应由部门经理和分管副总确认和财务审核,而后经总经理批准,方可到财务部领取支票;b.领取支票的经办人员应于一个星期内取得相关发票到财务部报销,该经办人员有责任于规定期限内取得相关发票。报销
9、应填写支出证明单,由其部门经理及分管副总确认和财务审核后,交总经理签字批准。对于已申领一张支票,却未按规定期限取回发票进行报销的人员,财务部将不再办理新支票的领用;对于发票与申领支票金额不符的,财务部不予报销;超出申领限额使用的,需再次按上述要求获得批准,财务部方可报销;2、备用金审批和核销程序1)公司员工因公出差或办理业务需要领用差旅费等备用金时应填写借款单,金额应尽可能与实际需求相符,避免携带大额现金。借款单由部门经理及分管副总确认和财务审核,而后经总经理批准后,方可到财务领取备用金;2)各部门领用备用金的经办人在工作完成后一周内到财务部核销,多退少补;超出一个月以上不核销其备用金的员工,
10、财务部将从其工资内扣出备用金全额,财务部将不再报销应由备用金中抵扣的费用;3、差旅费的报销程序出差人员在工作完成回来后,应在7个工作日内到财务部办理报销手续。报销时,应仔细填写差旅费报销单,并由其部门经理及分管副总确认。而后由财务部按公司差旅费报销标准的规定核定其应报销金额,经财务审核后,再交总经理签批,财务部方可报销;4、办公用品、设备、固定资产、委托加工产品的采购办公用品、设备、固定资产、委托加工产品的采购由各部门按月报计划,由行政人事部统一委托加工和采购。行政人事部采购人员须填写支出申请单,由经办人、验收人、部门领导、分管副总、财务审核和总经理批准签字,附所采购商品的原始发票及购物清单,
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