盘扣式脚手架生产加工项目预算报告.docx
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1、泓域咨询/盘扣式脚手架生产加工项目预算报告盘扣式脚手架生产加工项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析脚手架是指为保证施工过程顺利进行而搭设的工作平台,主要应用于建筑工地外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的领域,是建筑工程必用的周转材料之一。随着我国基础设施建设与房地产行业快速发展,建筑工程项目数量不断增多,带动了我国脚手架行业不断扩大。我国于20世纪80年代先后从国外引进门式脚手架、碗扣式脚手架等多种形式脚手架产品;90年代以来,脚手架行业开始引进国外先进技术,经消化吸收之后,自主研发生产出多种类新型脚手架产品,我国脚手架市场自给能力不断增强。随着技术逐渐成熟、需求逐步
2、扩大,我国脚手架市场规模不断增大。2009-2018年,我国脚手架市场销售收入年均复合增长率为14.5%,2013年以来增速明显放缓;2009-2018年,我国脚手架市场需求量年均复合增长率为13.6%,保持持续增长态势。2013年以来,我国脚手架市场销售收入增速明显低于市场需求量增速,表明我国脚手架市场需求态势良好,但产品单价逐渐下滑。随着行业技术逐渐成熟,在巨大市场的刺激下,我国脚手架生产企业数量不断增多。相较于发达国家,我国脚手架行业发展时间较短,在人才、资金、品牌、技术等方面积累较少,因此国内脚手架企业主要以中小型企业为主。随着企业数量的不断增多,我国脚手架市场逐渐呈现出供大于求的发展
3、状态,行业竞争日益激烈。较多企业降低产品价格,以量取胜,导致产品质量被压缩,使得行业陷入恶性竞争局面。随着我国经济持续发展,建筑档次不断提高,市场对建筑施工安全的要求越来越高,对脚手架等设施设备的品质、品牌、可靠性、专业化需求不断增长,我国脚手架行业面临转型升级、由注重“量”转变为注重“质”的发展阶段。现阶段,我国脚手架行业巨头尚未诞生,转型升级过程中,行业面临挑战,但同时也拥有做大做强、成为龙头企业的机遇。我国基础设施建设项目不断增多,房地产行业增速放缓,但仍有较大市场需求,整体来看,我国脚手架行业未来仍有较大发展空间。随着建筑质量上升、安全意识提高,市场对脚手架的种类、安全性要求不断提升,
4、脚手架行业急需优化产业结构,淘汰落后产能,提升产品质量,向标准化、装配化、多功能方向发展,提高行业整体竞争能力。2020年上半年全国盘扣脚手架市场保有量达到1380万吨,脚手架生产、租赁、承包、销售整体收入超过275亿元。虽受疫情影响,但盘扣架市场保有量相较于2019年的1200万吨,呈现明显的增长趋势。上半年全国盘扣脚手架行业PMI指数为57.0%,对比2019年712月份整体回落7个百分点,大部分原因是受疫情影响而导致全国经济出现短时间的停滞,伴随着疫情防控措施得当,使得经济快速恢复,虽行业发展增速有所放缓,但是稳中向好趋势保持不变,行业发展依旧保持在景气区间。全国盘扣脚手架纯生产企业占比
5、20.2%、纯租赁企业占比29.1%、生产租赁企业占比2.2%、一体化企业占比29.1%;从企业产品应用类型来看,48体系占比73.1%,60体系比占26.9%;在地域上,华东地区盘扣脚手架市场活跃度最高,其次是华中地区和华北地区,西北地区、西南地区和华南地区稍滞后于其它地区,东北地区数量则相对较少。目前脚手架行业发展存在几个问题,第一是市面上大多数企业还是采用单纯的租赁模式,产品类型也比较单一,同质化问题持续,企业经营模式缺乏多样性;第二是区域发展不均衡,华南、西南地区市场潜力有待开发。但是,纵观全局数据,盘扣脚手架行业呈现利好趋势的,有望在下半年迎来爆发式增长。二、预算编制说明本预算报告是
6、xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实
7、、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户
8、,深受各地用户好评。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(二)公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入18958.64万元,同比增长31.84%(4579.01万元)。其中,主营业务收入为16468.58万元,占营业总收入的86.87%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季
9、度第四季度合计1营业收入3981.315308.424929.254739.6618958.642主营业务收入3458.404611.204281.834117.1516468.582.1盘扣式脚手架(A)1141.271521.701413.001358.665434.632.2盘扣式脚手架(B)795.431060.58984.82946.943787.772.3盘扣式脚手架(C)587.93783.90727.91699.912799.662.4盘扣式脚手架(D)415.01553.34513.82494.061976.232.5盘扣式脚手架(E)276.67368.90342.5532
10、9.371317.492.6盘扣式脚手架(F)172.92230.56214.09205.86823.432.7盘扣式脚手架(.)69.1792.2285.6482.34329.373其他业务收入522.91697.22647.42622.512490.06根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4910.80万元,较2017年同期相比增长1241.49万元,增长率33.83%;实现净利润3683.10万元,较2017年同期相比增长753.63万元,增长率25.73%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18958.64完成主营业务收入万元16468.58主营业务收入占比86
11、.87%营业收入增长率(同比)31.84%营业收入增长量(同比)万元4579.01利润总额万元4910.80利润总额增长率33.83%利润总额增长量万元1241.49净利润万元3683.10净利润增长率25.73%净利润增长量万元753.63投资利润率35.13%投资回报率26.35%财务内部收益率25.06%企业总资产万元29679.29流动资产总额占比万元36.27%流动资产总额万元10763.40资产负债率20.57%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化
12、;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析据不完全统计,目前上海、北京、广州、深圳、湖北、重庆、江苏、苏州、温州、嘉兴等多个省市出台了推广使用盘扣式脚手架的文件,获各地
13、政策加持,对盘扣式脚手架在全国范围的推广大有作用。盘扣式脚手架作为一种新型钢管脚手架,具有结构简单、安装拆卸容易、外观形象美、安全系数高等特点,在建筑工地上,盘扣架工程单位用钢量更少,承载力更强,使得工人在作业时施工成本降低,使得经济效益更好。因而,近几年盘扣架被广泛应用于公路桥梁建设、管道、地铁、大型厂房、大型舞台、市政等公建项目上,并且由其承载力高、可进行大跨度支撑作业,也被应用于高支模等危险性较大的模架支撑领域,并得到施工单位的一致认可。随着经济的不断发展,施工单位对建筑模架行业专业化施工要求越来越高,许多盘扣脚手架业务也由传统的租赁模式转变为总包思维,不在单单将材料直接转租给甲方,而是
14、在进行产品的功能设计上,就站在甲方的角度思考,从产品便捷功能、产品质量安全、施工安全、进度、成本等进行客户思维,真正的为客户解决痛点,并提供一揽子解决方案及配套的产品服务体系。在许多大型建筑项目上,脚手架施工一体化正在逐渐被总包方认可和大力推广应用,并结合项目实际不断优化设计方案,充分发挥了盘扣式脚手架的高承载力、便捷搭建、降低成本、提高效率等综合优势,并通过专业、规范化的项目管理,在过程中严格把控安全、质量、进度,解决总包方多年的产品和施工脱节等问题。随着房屋建筑业、铁路、公路、机场等领域投资规模的扩大,对于建筑脚手架的需求不断增长。尤其是近年来铁路投资规模的大幅增长,更是将建筑脚手架的需求
15、重心从房屋建筑业转移到铁路行业。然而,我国建筑脚手架市场整体竞争混乱,行业发展有待进一步规范和整合。从建筑脚手架区域需求来看,主要集中在东部沿海省市以及广东、四川等地。以建筑脚手架各省市百度搜索指数为例,2014年11月,全国各省市建筑脚手架百度搜索指数排名前十的省市分别为江苏省、广东省、浙江省、北京市、山东省、河北省、上海市、四川省辽宁省和福建省。从行业企业规模格局来看,截止到2008年底全国的模板脚手架租赁企业有1300家,到2013年有超过2万家,其中较大型的企业占20%,中小企业占80%,专营租赁公司占75%以上,生产销售为主的企业占到20%,施工生产销售一体化的企业占5%左右,与国外
16、相比我们有着较大差距。中国是当今世界上建筑业最繁重、施工量最大的国家,却没有一家规模像国外龙头企业的大企业。从企业性质格局来看,30年来模板脚手架行业的发展,取得的成就毋庸置疑,但我们不能不看到阻碍行业发展存在的问题。就我国模板脚手架行业产业队伍而言,从计划经济中一路走来,经历了企业改制的坎坷,现在的企业95以上以民营的企业为主,粗放型发展,使企业数量过多,集中度差,产能过剩,技术装备、产品质量、人员素质、组织管理等方面整体水平仍较低,产业结构不合理的结果造成市场竞争无序。从整个行业的竞争格局可以看出,目前我国建筑脚手架行业市场集中度很低,主要以民营的中小企业为主,缺乏龙头企业;涉足全产业链的
17、企业较少,同质化严重,企业缺乏核心竞争力。未来,延长产业链、开拓中西部地区、向铁路等热门需求领域扩张等将会是我国建筑脚手架行业发展的趋势。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资12162.99(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3721.154268.48183.15
18、12162.991.1工程费用万元3721.154268.4815038.171.1.1建筑工程费用万元3721.153721.1525.45%1.1.2设备购置及安装费万元4268.484268.4829.19%1.2工程建设其他费用万元4173.364173.3628.54%1.2.1无形资产万元2087.982087.981.3预备费万元2085.382085.381.3.1基本预备费万元986.90986.901.3.2涨价预备费万元1098.481098.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12162.9912162.99(二)流动资金预算预计新增流动资金预算2460.16万元
19、。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15038.179092.879696.9015038.1715038.1715038.171.1应收账款万元4511.452481.303383.594511.454511.454511.451.2存货万元6767.183721.955075.386767.186767.186767.181.2.1原辅材料万元2030.151116.581522.622030.152030.152030.151.2.2燃料动力万元101.5155.8376.13101.51101.51101.511.2.3在产品万元311
20、2.901712.102334.683112.903112.903112.901.2.4产成品万元1522.62837.441141.961522.621522.621522.621.3现金万元3759.542067.752819.663759.543759.543759.542流动负债万元12578.016917.919433.5112578.0112578.0112578.012.1应付账款万元12578.016917.919433.5112578.0112578.0112578.013流动资金万元2460.161353.091845.122460.162460.162460.164铺底流
21、动资金万元820.05451.03615.04820.05820.05820.05(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算14623.15万元,其中:固定资产投资12162.99万元,占项目总投资的83.18%;流动资金2460.16万元,占项目总投资的16.82%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3721.15万元,占项目总投资的25.45%;设备购置费4268.48万元,占项目总投资的29.19%;其它投资4173.36万元,占项目总投资的28.54%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12162.99+2460.16=14623
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