2022年财务管理办法.. .pdf
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1、上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.上海广昊房产集团有限公司财务管理办法一2011 年 1 月 1 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.财务管理相关规定一、目的为了加强
2、各项费用管理,规范费用管理行为,根据目前情况现制定如下管理规定。二、适用范围集团总部与房地产开发公司全体员工。三、具体管理规定内容1.1 通讯费报销管理办法第一章总则一 、目的为明确公司通讯费用的报销标准及报销流程,特制定本办法。二、适用范围适用于公司开通的电话机(分机、直拨) 、传真机、报销话费的手机的实物管理和费用管理。三、职责行政部:负责通讯设备、设施的配置、实物和保养维护管理。财务部:负责每月按审批的报销标准报销。第二章原则及报销标准四、公司员工确因工作和业务需要使用手机,手机一律自购、自修。手机话费采用限额报销,超额自负的管理办法。五、由公司承担手机话费的员工,应及时缴纳话费确保24
3、 小时开机(含出差期间) ;手机号码变更的应及时告知行政部。外出时如手机因故不能正常使用,应及时通知相关部门,并商定临时联系方法,以便保持通讯和联系畅通。六、 凡报销手机话费的员工因手机关机、停机、号码变更等影响工作者,由人力行政部出具通知,当月话费不予报销,财务部按通知执行。七、 公司配置的直拨电话和分机电话由公司统一支付电讯费。八、 各级员工手机话费报销标准如下:职务级别月通讯费标准备注总经理实报副总经理400 元含总监人员部门经理300 元含部门副经理业务主办 200 元含各部门特批人员其他人员 50-100元需特别申请批准名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -
4、 - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.九、新进员工在上海上班的建议使用中国移动卡、统一加入集团虚拟网, 入网费每月由公司承担。第三章 员工报销手机费的程序十 、员工根据其业务需要可以申请报销手机费。报销人填写“手机费报销申请单” (附录 1) ,经部门经理明确月报销标准,人事行政部审核、财务部审核,总经理审批后,将“手机费报销申请单”送达财
5、务部和行政部备案。十一、员工自行交纳手机话费,并于每月10日将上月手机发票联交财务部。十二、财务会计于月20 日前在报销标准内造表,经财务经理审核、总经理审批后发放。十三、新入职员工当月话费报销按照入职时间确定:当月15 日(含 15 日)前到职的人员报销当月话费的一半,15 日后到职的,当月话费不予报销。第四章手机费审批流程十四、 本办法由财务管理部负责解释修订。十五、 本办法自下发之日起施行,原关于公司管理人员手机费用管理实施细则停止。1.2 借支公款管理办法第一章 总则一、目的为了提高资金的使用效率,确保资金的安全使用,结合公司实际情况,特制定本办法。二、适用范围差旅费借款:指员工因公出
6、差预支的差旅费;业务借款:指员工在办理办公用品、低值易耗品等购置业务及其他业务时,须预先借支的款项。个人周转借款:指业务发生较为频繁的人员所借的周转金,由部门经理员工(主管)部门经理依据业务需要填写手机费报销申请单单确定报销标准财务会计财务经理每月依报销标准发放造表审核员工总经理审批名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Es
7、tate (Group) Co., Ltd.根据需要核定。三、 职责各部门:借款人按规定程序办理借款审批。财务部:负责制单、付款并严格执行相关财务制度,合理有效运用资金。第二章借款办理四、 申请人填制借款申请单,根据审批权限,经有关领导审批后,到财务部办理借款手续。具体流程如下图:第四条说明:(1)以上流程主要适用于部门经理以下员工的借款;(2)部门经理借款需经总经审批,副总以上人员借款需经公司总经理审批。五、 借款清理财务部每月将对借款进行一次清理, 凡业务完成之日起15 天内未办理报销手续的,将不予办理下次的借款业务。借款人所借的个人周转金,每季度须在财务管理部的个人借款清理通知单上签字确
8、认。除核定个人周转金外,所有员工借款实行“前账不清,后款不借”的管理办法。超过核定标准的个人借款必须在财务部下达个人借款清理通知的5天之内清理归还,逾期不还者财务部将以扣款单的形式直接通知人力行政部从借款人工资中一次或分次扣回,扣款最长时间不超过半年。及时清理离职员工借款, 属于集团内部调动的在原公司借款先清理完毕。第三章 侵占、挪用公款以及公款发生丢失、被盗的处理六、 侵占挪用公款的处理凡未按公司规定按时报销,限期内未能还款者,视作挪用公款处理;凡未经审批将预支款项移作他用的,视作挪用公款;七、 对于侵占公司财产或挪用公款的行为,情节较轻者, 将对行为人进行教育或给予行政处分,并责令退赔并缴
9、纳利息;情节严重者,按国家有关法规处理。八、因保管不慎或其他原因,造成公款丢失、被盗、短少等情况,按下列不同情况处理:审批申请申请人部门经理财务经理会计出 纳审批复核 /制单付款总经理5000 元以上名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.由于保管不慎或疏忽造成公款遗失、被盗 、
10、 短少,一律由个人负责赔偿,损失部分公司不予报销。属不可抗拒的自然因素造成公款损失,经确认属实的,可酌情处理。造成公款损失,由个人负担且金额较大,一次性偿还确有困难的,由当事人列出还款计划,经公司副总批准,并按当时的银行存款利率计息,一并按月从当事人工资中扣回。第四章附则九、 本办法由财务部负责解释修订。十、本办法自下发之日起实行,原财务借款实施办法停止。1.3 费用报销管理办法第一章总则一、 目的为明确费用报销审批权限及报销中有关人员的相关责任,严格费用报销程序,确保费用开支的合理性,制定本办法。二、 适用范围集团总部与房地产开发公司全体员工。三、职责经办人:必须提供办理相关业务真实合法的票
11、据。财务部会计主管:负责对票据的合法性进行审核报销;财务部经理:按此制度核定和监督执行。第二章日常费用报销审批权限四、为了合理控制费用, 费用报销按费用归属公司进行属地报销,不属于该公司的费用不在本公司,报销实行“一事一审,按权限逐级审批”的办法。五、经公司批准执行的预算内费用凭预算审批。六、对预算外费用的审批应及时追加费用预算上报公司。七、与项目经营有关的预算外费用由部门经理或主管副总同意,财务经理审核,总经理审批。八、 与项目经营无关的预算外费用:单笔费用由总经理审批。九、 报销审批权限:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
12、- - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.经办人审核人批准人部门员工部门经理公司总经理部门经理公司总经理公司 副 总 ( 含 总监) 公司总经理公司总经理董事长十、费用报销流程第三章报销要求十一、公司各级员工必须认真按规定办理费用报销。 费用报销单据应内容真实,用途明确; 报销凭据必须是全国统一监制的税务专用发票,除行政事业、 邮电部门专用的收据外, 其他收据、 “白条”均不能代替
13、发票做为报销凭据; 报销凭据的各项内容须填写准确、完整; 单据粘贴应规范,应将单据沿粘贴单鱼鳞式顺序分类粘贴。十二、公司各级负有审核、批准权限的人员必须认真履行审核、批准义务,严格按照报销审批流程逐级进行审批。费用报销审核人应切实负起审核责任,应对报销的费用金额、票据的真实性等内容进行逐一、全面的审核。十三、 凡存在以下情况之一的,由财务部根据情节的轻重经上报公司总经理批准后对相关人员予以处罚。 处以报销人上一级的主管领导100 元以上 500 以下的罚款,并责令被处罚人限期交纳罚款, 逾期不交者由财务部通知人力行政部从其工资中直接扣回。 超标准报销费用,无正当理由的; 提供不真实报销凭据的。
14、填写费用报销单经办人部门经理财务会计总经理财务经理审核审批审核粘贴发票制单出纳付款名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.第四章附则十四、 本办法由财务管理部负责解释、修订。十五、本办法自下发之日起实行,原费用报销管理制度停止。1.4 业务招待费管理办法第一章总则一、目的为加强业
15、务招待费管理,进一步健全和完善业务招待费的使用,建立招待费审批、监督制度,特制定本办法。二、 业务招待费是公司为创造良好外部环境、拓展业务而发生的一些必要的交际费用。第二章原则及标准三、各级人员因业务需要,必须使用业务招待费的,实行“一事一贴一审核、按照权限逐级审批、及时报销”的管理办法;四、业务招待费使用标准:招待对方级别每人/ 元普通100 主管200 副总350 副总以上500 说明:1、部门经理以下人员原则上不可以使用招待费用,如遇特殊情况时,先请示部门主管,得到批准后方可操作;2、中午招待实行简餐制,原则上不含酒水;3、特殊的招待事项须经总经理审批。第三章 业务招待费使用程序五、 需
16、发生业务招待费时,经办人填写招待用餐审批表(附表一),说明招待事由、拟接待人数及标准;六、 经请示公司主管副总以上领导批准;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 16 页 - - - - - - - - - 上 海 广 昊 房 产 集 团 有 限 公 司Shanghai Guang Hao Real Estate (Group) Co., Ltd.七、 如遇特殊情况不能当面向公司主管领导申请时,也应电话请示或经授权人批准后方可操作,事后必须及时补办审批手续。第四
17、章 业务招待费报销程序八、 经办人凭审批后的招待用餐审批表 、业务招待费发票及消费清单,按上述审批权限审批后, 到财务部办理报销手续, 上述单据不全或招待费单据不符合规定拒绝报销。九、业务招待费报销必须及时,费用发生后35 个工作日内必须完成费用审批手续,过期不予审批、报销。第五章附则十、本办法由财务部负责解释、修订。十一、本办法自下发之日起实行。原业务招待费管理办法停止使用。1.5 差旅费管理办法第一章总则一、 目的为了规范差旅费的管理, 明确差旅费的报销程序, 根据公司的实际情况, 特制定本办法。二、 定义本办法所称差旅费, 是指公司员工因业务需要, 赴外地出差所发生的有关费用。具体包括:
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