2022年内部审计制度 .pdf
《2022年内部审计制度 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年内部审计制度 .pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、XX内部审计制度XX股份有限公司内部审计制度(2012 年 1 月 12 日经 2012 年第一次临时董事会批准实施)第一章 总 则第一条 为规范 XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计职责和权限, 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用, 促进公司经营效率、 经济效益的提高, 确保内部控制持续有效实施,实现内部审计的制度化和规范化,根据中华人民共和国审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定、中国内部审计准则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际,制定本制度。第二条 本制度所称内部审计,是一种独立
2、、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。 它通过应用系统的、 规范的方法, 评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助公司实现其目标。第三条 公司实行内部审计制度。公司内部审计对公司董事会审核委员会负责,在董事会审核委员会的领导下,依照国家法律、 法规和公司规章制度独立开展工作,行使内部监督权,发挥监督、评价和服务职能。第二章 机构与人员第四条 审计部是公司专职内部审计机构,对公司董事会审核委员会负责并向其报告。第五条 审计总监在审核委员会领导下组织审计部开展日常工作,负责与审核委员会的沟通与报告工作, 审计部门负责人负责执行日常具体的审计工作,对审计总监报告。第六条 审计总
3、监职位未设立前或暂时空缺时,相关职能由审计部门负责人承担。XX内部审计制度第七条 审计部根据公司发展规划,逐步建立完善内部审计体系。公司下属单位可视情况设置内部审计机构或内部审计人员。下属单位的内部审计机构或内部审计人员接受公司审计部的业务指导和监督检查,确保其规范、 有效地发挥审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 计职能。第八条 审计部按照独立、客观、公正的基本原则开展审计工作。第九条 审计部应配备满足工作需要的审
4、计人员。审计人员应具备合格的政治素质、 专业能力、审计经验及人际交往能力, 以保证有效地开展内部审计工作。第十条 审计人员不得参与被审计单位的实际经营活动,以保持客观公正的立场。审计人员与被审计单位及其主要负责人在经营上应没有利害关系,存在利益冲突时,审计人员应予以回避, 由其他不存在利益冲突的审计人员执行相关工作。第十一条审计人员应当遵守职业道德规范,并以应有的职业审慎性开展审计业务。审计人员必须坚持原则、忠于职守、实事求是、客观公正。第十二条审计人员应恪守保密原则,对其为参与某项审计而收集到的任何信息的机密性予以尊重、保守秘密,并只应在进行审计所必须的情况下才收集、使用该信息,不得利用其为
5、自己或他人谋取利益。第十三条审计人员未经许可不得向他人提供、展示、透露审计工作记录文件、其他审计人员的意见及未经认可的审计结论和审计意见等信息。第十四条审计部和审计人员依法行使职权,受国家法律法规和公司规章制度的保护, 任何部门和个人不得拒绝、 阻碍内部审计人员执行职务,不得对其进行打击报复。第三章 职责与权限第十五条审计部按照国家有关法规和公司要求,及时建立、健全公司内部审计制度。第十六条审计部对公司及下属单位内部控制的健全性、有效性进行评价,及时反馈公司内部控制的薄弱环节,提出改进建议,监督整改情况。第十七条审计部根据公司整体发展规划,拟定内部审计工作中长期规划,根据审计工作规划和公司年度
6、总体计划拟定内部审计工作年度计划,经审核委员XX内部审计制度会审定后执行。第十八条审计总监应与审核委员会各位委员保持充分、有效的沟通,完成审核委员会交办的事项。 根据审核委员会的要求, 列席其召开的会议。 与外部审计人员保持良好的沟通及协作关系。第十九条审计人员有权获取审计范围内的任何审计资料,对于阻扰其履行相关职责的行为,审计总监有权制止并向董事会审核委员会或管理层报告。第二十条审计部除履行本制度授予的权力和责任外,还应能够履行其他由审核委员会会议备忘录、会议纪要、审核委员会制度等形式委派的权力和职责。第二十一条审计部履行上述职责与职权所必须的工作经费,应予以保证并入公司财务预算。名师资料总
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年内部审计制度 2022 年内 审计 制度
限制150内