2022年内部监控管理办法.. .pdf
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1、1 / 6武 汉 国新 集 团 法务 内 控 部法控 【2017 】 001 号时 间: 2017.9.28 审 核 人: 黄 祯撰 稿 人 :刘莹内部控制监督管理办法第一章总则第一条为充分发挥内控监察部门的职能作用,保障内控监察工作规范、有效开展,促进公司规范管理,提高工作效率,特制定本办法。第二条内控监察部门工作范围内部控制监督为全岗、全员、全过程。法务内控部为集团公司的职能部门。内控监察对象为公司结构治理、组织机构建设、资产管理、财务管理、行政人事管理业务与技术管理以及重大业务事项,包括管理制度建设、公司决策实施,员工行为规范。第三条内控监察部门工作原则(一)独立运行原则。公司内控监察部
2、门根据工作职责独立开展工作。(二)垂直管理原则。公司内控监察部门的工作受董事长领导,直接内控参考名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - 2 / 6向董事长汇报,接受董事长的监督、评价与管理。(三)部门协作原则。公司内控监察部门依据集团领导决定,遵照董事长指示和集团领导意见,展开监察督促工作,并依托集团公司各职能部门、分公司、子公司,协调展开各项专项或日常工作事项。第二章 工作职责第四条内控监察部门工作职责(一)内控部门按
3、照公司发展需要及董事长安排与部署,负责对公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况、公司经营管理的各项资源利用的合理性、公司内部合规性进行定期或不定期日常或专项的监督检查,并根据检查结果提出加强和改进的意见或建议。(二)董事长交办的其他工作事项。第三章内部监督的控制机制与风险评估第五条保持目前公司扁平的组织结构,充分调动和发挥个人和各自主经营体的主观能动性,采用以结果为导向的高效决策方式。第六条内控部门依据国家法律规定、公司发展规划及企业管理制度,评判完成既定目标时可能出现的外部风险及内部风险,结合授权审批、财务监察、预算管控、责权交叉、运营分析、绩效考核等措施进行风险控制。第七条各部门
4、、各自主经营体的领导是其部门、自主经营体内部经营和管理风险控制的第一责任人,并对未提出的风险事故承担责任。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - 3 / 6内控部门是监督落实公司决策决定,做好组织协调工作的责任部门。第八条各部门、各自主经营体负责人对本部门、本自主经营体员工的工作实行内部控制。各部门、各自主经营体及员工之间根据公司流程设定,实行职务性监督。第九条内控部门对各部门、各自主经营体的工作进行报告及监督管理。对各
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