SAP系统中的三类凭证.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流SAP系统中的三类凭证【精品文档】第 5 页SAP系统中的三类凭证一、 GR/IR(分为购销与代销) 在里,当货到票未到或票到货未到也得 到了及时的处理。在传统的会计核算中,当企业购入存货时,若未能及时收至货物的发票,此时是不做任何帐务处理的,若至月末仍未能收到,会采用一种估价入帐 的方法进行会计处理,而后月初红字冲回。但在SAP里,若继续采用这种核算方法,将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此,在SAP的帐务体 系里出现了一个新的科目:GR/IR,英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS,中文译为货到票未到或票
2、到货未到。如当 仓库进货时,即使未收到发票,SAP能自动产生借:存货,贷:GR/IR(GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS),此时是以采 购单上的采购价(不含税)作为入帐金额。 发票到时,通过发票校验程序,系统会自动产生借:GR/IR贷:供应商。此时的供应商是根据采购单上标 明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况,系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向,如转入存货成本或销售成本或在 二者之间分配。至月末,若仍有未到的发票,由于在报表层次是不能反映GR/IR的,因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款票到货未到或 应付帐款货
3、到票未到反映(该二科目非统驭科目,但前四位编码与正常的统驭科目一致),至第二个月初,系统会自动将未结清的GR/IR冲回,等待结清。对 于代销商品的GR/IR,系统会在报表将其与存货项目一并反映。 购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当 创建一个商品主数据时,必须设置该商品是属于购销或代销商品,若是购销商品,则当该商品入库时,系统会产生借:存货贷:(购销)GR/IR;若是代销商 品,则当该商品入库时,系统会产生借:存货贷:(代销)GR/IR;当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时,才能在收到供应商发票时转入应付某供应 商的明细帐内。 二、MM模块 1、M
4、M(material management,物料管理模块)、SD(sales and distribution,销售与分销模块) 模块产生这里指的集成,是指与MM模块及SD模块有关的帐务集成。 与MM模块有关的帐务集成: 第一步:当MM模块收到货物时 借:存货(或受托代销商品) 贷:GR/IR(或代销商品款)(该分录是系统自动产生的,无须手工) 入帐金额为采购单是采购单上所列金额,采购单上金额则来自于商品主数据中维护的金额,若采购前已知某商品价格上涨(或下降),则需在该主数据内预先维护,以便采购单引用(在采购单上也可直接更改采购价)。 第二步:收到供应商送来的发票时,有一个发票校验(invoi
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- SAP 系统 中的 凭证
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