最新iso14001:内审检查表(按部门审核).doc
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1、精品资料ISO14001:2015内审检查表(按部门审核).ISO14001内审检查表:2015(按部门审核)记录编号: 编号受审部门总经理日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令?查阅文管理手册。询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求?4.2环境方针环境方针是否制定和审批?查看相关文件。组织活动的性质、规模及其环境影响是什么?是否编制了环境因素识别与评价控制方法。方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺?是否形成了环境目标指标的框架?方针采取哪些方式向全体员工传达?取得了怎样的效果。为公众获得环境方针提供了何种方便?何时何地可以获取?
2、 4.4.1组织结构和职责为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限?是否有EMS组织结构图?总经理是否明确自身职责?是否任命了管理者代表? 管代的职责和权限是否规定?各部门人员是否明确职责和权限?是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系? 4.6管理评审是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况如何?管理评审过程结果是否形成了记录,并有效保持。内审员备注结论栏:打表示符合,打表示不符合。ISO14001内审检查表(按部门审核)记录编号: 编号受审部门管理者代表日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.3目标、指标和方案环境目标、指标和方案是如何制定
3、的?是否经领导批准?是否形成文件?查相关QEO管理手册等文件。有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?是否具体和量化,并明确了负责人? 环境目标、指标和方案是否定期评审、修订,体现持续改进的思想?查评审和修订的情况。4.5.3不符合、纠正和预防措施是否建立了纠正和预防措施的程序?是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?查不合格控制程序。在日常监测时是否发现了不符合情况?对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查?结果如何?采取了怎样的措施? 对来自政府的监督和居民的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流? 4.5.4内部审核是否编制了内部审核程序,对审核是否进行了策划,实施情
4、况如何?内审过程是否保持客观公正,过程和结果是否形成了记录,并有效保持。内审员备注结论栏:打表示符合,打表示不符合。ISO14001内审检查表(按部门审核)记录编号: 编号受审部门管协部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.2法律法规和其他要求是否建立了识别和获取相关法律法规的程序?是否规定了对法规变更信息的跟踪人?是否规定了法规信息内部传递?查看相关文件。查阅相关环境法律清单,查阅相关法律内容和要求是否符合和完整。法律信息如何进行沟通的?谁负责?职工是否意识到不守法的后果? 公司守法情况如何?各项排放指标是否清楚?有无超标排放?查记录。4.4.2能力、培训和意识是否建立了实施培训的
5、程序?培训需求如何确定?查人力资源控制程序。是否根据培训需求制定了年度培训计划,是否有针对有重要环境影响岗位的操作人员的培训? 上述培训是否得到有效地实施?对内审员是否进行了培训?应急响应的训练是否进行了培训?对临时工是否进行培训?查员工培训记录。4.4.3信息交流是否规定内外部交流控制?及时询问、接收和答复员工的意见与建议,并保持记录。公司环境方针和环境表现情况是否同社区和周围居民进行信息交流?是否将EMS审核和结果通报公司有关人员?采取何种方式,是否彻底? 内审员备注结论栏:打表示符合,打表示不符合。ISO14001内审检查表(按部门审核)记录编号: 编号受审部门管协部日 期标准条款审核内
6、容与方法审核记录结论4.4.3信息交流 异常、紧急情况下的信息如何交流?查阅应急准备响应控制程序。同外部相关方的信息交流是否进行?是否参加过政府和环境机构组织的活动?职工是否积极参加过环境保护的志愿活动?4.4.4 文件公司的EMS文件的结构是否明确,与EMS相关的文件有哪些?是否有清单。查管理手册的内容是否满足和完全覆盖ISO14001要求?EMS要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全?有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅? 4.4.5文件控制是否建立文件控制程序?是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责?是否规定重点
7、岗位都应得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置办法?4.4.6运行控制对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理,情况如何?4.5.3记录控制查阅环境因素调查记录、环境因素清单、环境影响评价准则、环境影响评价记录、重大环境因素清单、关键设备台帐等。紧急处理过程的记录、应处置报告书、响应程序训练记录、程序修改记录、环境管理体系内部审核计划、内审记录、不符合项报告、内部审核报告等。记录是否形成清单,各类记录是否统一编号、有保存期限,受控管理。内审员备注结论栏:打表示符合,打表示不符合。ISO14001内审检查表(按部门审核)记录编号: 编号受审部门财务部日 期标准条款审核内容与方法审核
8、记录结论4.3.1环境因素询问部门负责人目前有哪些环境因素和重要环境因素。4.3.2法律、法规与其他要求本部门适用的法律法规和其他要求有哪些?主要涉及的环境标准有哪些?4.3.3目标、指标和方案为实现公司目标、指标和管理方案而提供费用情况?核查管理方案一览表实施费用记录。4.4.6运行控制对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理,情况如何?内审员备注结论栏:打表示符合,打表示不符合。ISO14001内审检查表(按部门审核)记录编号: 编号受审部门设备科日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要环境因素? 4.3.2法律、法规与
9、其他要求询问本部门适用的法律法规和其他要求有哪些?目前公司执行的环境标准有哪些?本部门对法规信息如何进行沟通?4.4.3信息交流本部门涉及到什么信息交流?信息交流活动?查交流记录。部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息?4.4.6运行控制设备材料部对可施加影响供应商等相关方管理情况如何?各类化学品采购、运输是否符合相关要求?各类施工设备和工具器具是否都能有效配置,并能加强维护保养,防止对环境产生不良影响。内审员备注结论栏:打表示符合,打表示不符合。ISO14001内审检查表(按部门审核)记录编号: 编号受审部门业务部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问部门负责
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