剧组报销制度3页word.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《剧组报销制度3页word.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《剧组报销制度3页word.doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流剧组报销制度【精品文档】第 3 页剧组财务制度一、 费用报销制度1、 费用报销发票的内容包括“用户名称(必须填写公司全称)、日期、商品名称、单价、数量、金额”并盖有开具发票单位的发票章或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财务监制章的票据不予报销。2、 报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质分类、分页粘贴填制。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观、书写要规范,字迹要清楚。3、 报销程序:经办人部门组长制片主任执行制片人财务,超过人民币伍仟元以上费用的由执行制
2、片人批准。4、 会计人员在支付现金时,除要检查原始凭证是否完整准确,经办、验收和审核人员是否已签名盖章。对于各类开支项目,必须经过制片主任及执行制片人审批签章方可办理。5、 各部门产生的任何经济业务必须具有合理性、合法性、真实性。如果遇到一些与财务制度不太符合的实际支出时,需先经制片主任批准并附说明,再由执行制片人审批签章方可办理。6、 在收付款项时会计要认真清点现金,防止错收错付,款项收付完毕,应在凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记,其中收入款项,还应根据款项性质给交款人开具“收据”,以防止发生差错和问题,只有经过加盖收、付戳记的原始凭证,会计才能据以填制记帐凭单。二、 暂借款及预付款
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 剧组 报销 制度 word
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内