医药公司采购部流程图-4页文档资料.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流医药公司采购部流程图【精品文档】第 4 页广东沣泽医药有限公司采购部工作流程目录一、 首营资料收集流程二、 产品采购操作流程三、 发票核销和结算流程四、 产品破损处理流程五、 采购退货处理流程首营企业资料:营业执照、药品生产(经营)许可证(采购器械:医疗器械许可证)、GSP证或GMP证、质保协议,法人委托书,销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料:药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样注: 以上资料全部需加盖企业原印章,合同可用复印件。 委托书应有法人代表印章,并明确授权范围和委托期限。首营资料收集
2、流程电脑录入客户资料:在采购系统的基础资料界面增加供应商资料录入、产品资料录入。注: 确保输入以上资料的全部内容。制作并提交首营企业首营品种审批表:1、在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表2、首营品种提交后,还需在Word做一张首营品种审批表格,录入相关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。首营企业审批审核:首营企业审批表需:采购部经理、质量部经理、质量负责人首营品种审批审核:首营品种审批表需:采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人注: 以上须部门经理审批后方可发生业务往来。采购合同的管理:供应商采购合同需独立归档并建立目录,目录每季度交部门经理汇
3、总注: 需在合同目录上填写合同有效期或品种、数量等内容备注:1、 正常业务情况下,按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查,是否出现部分资料过期,如过期应及时更新,不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用,待资料更新后方可重新进行业务。2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来,每年必须对客户资料进行审核更新,确保所有资料的完整性。产品采购操作流程根据部门经理每日下达的平台计划,结合购销存情况,做采购订单。采购订单审核:订单认真核对供应商、品种、规格、厂家、数量、单价、税率等内容,提交部门经理审核要赶写预计到货日期注:确保所有相关记录完整性。根据每月部门经理下达的采购计划,每月15日
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