药品发货操作流程及注意事项.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流药品发货操作流程及注意事项【精品文档】第 5 页发货岗位操作流程及注意事项一、 仓库内勤将当日发货计划打印销售清单,并将发货联交于发货主管。二、 发货员上班后为当天发货做一个小时的发货准备,即对本人所负责的货架、货位进行清点整理及品规的维护,检查待验区、退货区有无自己负责的物品,及时上架、备货等,保持通道畅通无阻。三、 发货主管根据当日计划按剂型派单给发货员,并在装货框的白板上写上客户名及流水号。四、 发货员根据各自负责的剂型或货位按发货清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家,仔细核对予以拣货,并整齐的放在对应客户的装货框内;发完一笔“上一笔,发完一页
2、在每页的发货员处签名,直至该剂型发货完毕,并将发货联夹在装货框的夹子上。五、 发货主管或内勤巡回检查发货清单上所发物品是否全部发货完毕,确定所有物品全部发货完后将货物与发货联一并交于复核区,复核员接收货物与单据并签收。六、 对无效凭证或口头传话不得进行发货。七、 发现下列情况发货员应停止发货:1、药品内有异常响动或液体有浑浊.异物.渗漏等现象;2、外包装出现破损或封口不严.有鼠咬.虫蛀及霉变等;3、药品超出有效期的;4、票据与实物不符的。八、 发货员发现实物与单据不符的要将信息及时告知养护员予以修正。 九、 清理现场,搞好区域卫生和公共卫生。复核岗位操作流程及注意事项一、 复核主管根据当天的复
3、核任务安排工作。二、 复核员按照复核联单据所对应的装货框上的单据号进行复核。三、 复核员认真仔细核对每笔所发实物与清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家是否一致,核对无误后在复核联处划“”,核完一页必须在复核员处签名。四、 复核员发现实物与票据清单不符有下列处理方式:(1) 品名、规格、生产厂家不符的交发货员重新发货;如无实物可交仓库文员直接冲票;(2) 数量不符的按多退少补原则,少则让发货员补齐,多则拿来出放另一框内,让发货员上架;(3) 批号不符的先尽量找该批号,库存无该批号的则填写批号更改单,批号更改单随货装入厢内,同时告知养护员及时修正;五、 复核时发现库存缺货的品种,复核员立即告知
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