2022年销售部差旅费报销管理制度 .pdf
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1、差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高销售部业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ,填写“借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批、总经理批准后方可借款。3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项,大区经理当月可借5000 元;区域经理 (营销人员) 当月可借 3000元。4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时,由业务人员逐级报批到财务部,由公司部门负责人或
2、内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。5、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。7、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30 元罚款,特殊情况除外。8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页
3、- - - - - - - - - 延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费、餐费、市内交通费以节约合理为前提。注: 1. 食宿补贴项A 为沿海发达城市和直辖市,B 为省会城市, C为内地市县。2. 车辆补贴中的“ 1 元/ 公里”指油耗、停车费等费用。三、报销办法:(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实岗位类别费用类型车辆补贴交通补贴住宿标准 (元/ 天)餐费补贴过路费补贴额度可选交通工具补贴额度A B C 销售副总实报1元/ 公里飞机、火车、
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