2022年首样确认控制程序 .pdf
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1、首样确认控制程序1. 目的确保公司产品在批量生产前确认首样,以保证产品完全符合品质标准要求及客户要求,防止产品批量不合格的发生。2. 使用范围适用于我公司所有工序产品批量生产前。3. 职责 3.1 机长 / 车间主管:负责对每款首件自检合格后签名,第一时间主动交给现场专职检验员审核。 3.2 检验员:负责对机长/ 车间主管交付的每款首件检查和审核,检查无误后并签名,第一时间主动交给品质主管核准。 3.3 品质主管:负责对每款首件检查无误并签名后方可批量生产,遇见不合格时把首件确认表退回生产,告知生产现场主管暂不能批量生产。 3.4 各工序主管:需要申请让步接收或特采使用时提出申请,并在首件确认
2、表上签名后递交品质经理审核。 3.5 品质经理:负责对首件确认表上提出的“让步接收或特采使用”申请予以审核,并签署意见后交由生产技术部核准。 3.6生产技术部:负责首件确认表上提出的“让步接收或特采使用”申请的核准。4. 作业流程4.1 首检检验标准 4.1.1 订单计划单:核对上面详细要求、备注和特别强调的内容。 4.1.2 标准样张封样:包括品保签样及客户确认签核的样张,适用于对颜色、内容、尺寸、材质、工艺功能等 4.1.5检验工具:卡尺、放大镜、白度仪、色差仪等 4.1.6首件检查项目标准: 见相关订单计划单要求结合具体首件确认表上项目。 4.1.7订单和计划单同时作为生产产品之标准,各
3、工序相关人员应仔细核对。当发现两者有分歧时,应第一时间停止生产,找其部门主管或PQC 人员进行重新确认和作最后处名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 理决定。4.1.8当订单和计划单有增添、变更、备注等,必须有责权人的签名及日期才有效,否则一律视为无效。如有模糊不清或有疑点,经过确认后方可作业。4.1.9 各部门整理工艺变更资料,清楚传递变更信息,以利首件确认的核对。4.2 首件确认的时机4.2.1正常工单开始生产时第
4、一张或开始几张合格品;4.2.2人员变换时; 4.2.3工单变换时;4.2.4换版或换材料开始时;4.2.5机器故障后再开始生产时; 4.2.6异常调校时确认。4.3 首件确认的标准要求:4.3.1检查资料是否齐全(包括:色样、成品样、生产工艺单等 )确认最终成品。4.3.2审阅生产工艺单,了解工艺单之要求与相关特殊注意事项。4.3.3确认纸张跟生产工艺单要求是否一致( 纸度 / 规格) 。 4.3.4检查拼版方式是否跟工艺单要求一致4.3.5检查印张文字与样版是否一致( 漏字、重叠字、 字等) 。4.3.6检查印张图案是否与样版一致。4.3.7检查印张上是否有脏污、线条多余或残缺等. 4.3
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