2022年2022年公司年度审计工作报告 .pdf
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1、公司年度审计工作报告文案名称公司年度审计工作报告受控状态编号执行部门监督部门考证部门审计部现向本次董事会报告本年度审计工作情况和下年度审计重点,请审议。一、年度审计计划和审计实施方案制定情况本年度年初,我们拟定了年度审计计划,本年度计划以风险为基础,采用了风险评估、研讨会等方式,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点,本年度审计工作围绕年度计划组织和实施。本年度审计工作得到董事会的支持和指导,企业各级领导和有关部门给予高度重视和配合,审计工作围绕企业的经营重点和年度经营目标,并根据年度审计计划,我们分别制定了四个季度审计实施方案。由于被审计项目和单位的差异较大,被评估的高风险领域不同
2、,我们在选择审计项目时充分考虑了这种差异性,并充分考虑了被审计部门的意见和建议以及企业实际情况后确定了审计方案。在审计实施方案中,对选定审计项目、审计级次(重要性水平)、项目负责、项目成员、实施时间和期间、了解内部控制的调查方式和记录方式;对项目的审计目标、审计重点与查核指引、适用的审计程序等都做了明确界定。二、审计项目实施情况(一)经营活动重要事项审计对一至第四季度经营活动重要事项的审计关注,本年度我们对下列经营事项进行了重点关注,并实施了持续跟踪,主要包括以下四个方面。1生产与销售异动情况关注与跟踪。2应收账款和应付账款的分析。3生产成本异动关注。4各项费用对比与异动关注。(二)第一至四季
3、度财务报告及运营情况审计(三)对采购与销售环节的审计(四)对固定资产的审计(五)对应收账款和应付账款的审计(六)对四大费用事项的审计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 四大费用事项审计主要包括制造费用审计、销售费用审计、管理费用审计、财务费用审计。三、审计重要发现(一)应收及应付款项变动1销售收款,在全体人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼,保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计偿还到期
4、贷款万元。2贷款:月向银行申请固定资产贷款万元和原材料贷款万元。3应付账款:年初应付账款万元,年末应付账款万元,应付账款居高不下。(二)生产部人工费用偏高生产部门在车间员工管理方面欠缺合理的指导规划,致使新来员工适应不了新环境而流失,导致车间人工招用方面欠缺合理的用工计划。(三)管理费用增幅较大发现管理费用方面欠缺合理的费用开支和控制计划,管理费用增幅较大。(四)固定资产方面本年度企业于6 月份购买一台动力设备、于9 月份购买了一条全自动生产线,但固定资产投资没有详细的可行性研究报告,欠缺对投资的成本与效益、量本利、投资回收期的分析与评价,手续不完备。(五)采购与销售环节方面1供应客户档案资料
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