2022年内审总结报告 .pdf
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1、内审总结报告内审总结报告导读:范文内审总结报告【篇一: 2013年内部审计工作总结报告】一、主要工作及做法积极筹备成立内审协会 积极发展内审单位会员和个人会员,发展入会单位 36 家,个人会员 56 人召开内审会员单位会议,对内审章程进行讨论目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批加强自身建设,内审人员素质不断提高。一年来,全区所有内审计人员,不断加强政治理论和业务知识学习,为保证内审任务完成打下了坚实的基础。1、加强业务建设,内审人员的工作能力不断提高。建立业务学习制度,坚持每季组织 1 次内审人员业务学习, 使内审工作不断规范。2、加强廉政建设,内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员
2、不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育,区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、 审计案例剖析等,使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 10 页 - - - - - - - - - 内审总结报告原则,秉公办事,恪守审计人员的职业道德,做到依法审计,廉政审计。3、组织内审交流,内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况,从提高内审人员的能力素质出发,坚持每季组
3、织内审业务交流,积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理,主动帮助指导工作, 使全区的内审工作水平有了很大的提高。落实制度规定,内审工作程序不断规范。一年来,我们不断强化内部审计规定和内部审计准则的落实,内审工作程序不断规范,保证了审计质量,提高了审计效率。1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序,重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中,认真落实好五项制度,即审计组长负责制,审计业务复核制,重大事项请示汇报制,审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证,较好地规范了内审程序。2、内审工作质量不断
4、提高。由于内审项目多,任务重,工作量大。今年,我们在抓审计质量方面, 继续在内审中推广审计工作由 “粗加工”变为“深加工”和“精加工”,做到科学计划,目标明确;准名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 10 页 - - - - - - - - - 内审总结报告备充分,调查深入;实施彻底,内容真实;取证严格,定性准确。较好地保证了内审质量,规避了审计风险,也保证了审计工作效果。3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年,我们紧扣这一主题
5、,不断调整审计思路,充实审计内容,创新审计方法和手段。积极推广运用AO20 xx版审计软件开展审计,审计效率有了较大提高。注重工作实效,内审监督能力不断增强。一年来,全区各内审机构紧紧围绕本部门、 本单位的中心工作, 努力为单位实现工作目标服务。 同时, 能抓住领导关心的重点、 难点问题和群众关注的热点问题,依法履行审计职责,认真组织开展审计工作。1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计,着眼宏观服务,将审计和审计调查相结合,及时为领导决策提供意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点,选择各自工作的重点, 坚持在提高审计服务水平上下功夫, 维护了单位的财经秩序, 促进了单位的内部管理。2、
6、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松,在工程建设项目上,严格执行工程招投标制度,积极参与单位工程招投标工作,提出合理化的建设和意见。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - 内审总结报告二、存在问题及今后打算在总结成绩的同时, 我们也认识到我区内审工作还存在一些不足,一是由于内审人员多数为兼职, 专业水平还没有完全达到审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范,内审信息较少。一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量
7、、注重实效”的工作思路,重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。二要不断加强内审工作的创新提高,大力推进绩效审计, 积极研究和探索内审工作新方法、新途径,不断推进内审转型。三要加强内审信息和内审理论研讨工作,不断规范审计档案管理。四要加强内审人员的培训,不断提高全区内审人员的整体素质。【篇二:印刷厂内审总结报告】1、审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在11 月初第三方审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - -
8、 内审总结报告核前纠正不合格项,达到顺利通过质量管理体系认证的目的。2、审核范围公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所3、审核依据ISO9001: 2008质量管理体系标准要求; 公司质理管理体系文件;适用的法律、法规4、审核人员审核组长:审核员:5、受审部门总经理 / 管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部、业务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 10 页 - - - - - - - - - 内审总结报告6、审核时间: 2010 年 8
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