2022年应收款项管理业务流程文 .pdf
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1、应收款项管理业务流程一、目标1、业务目标:保证货款回笼,加快资金周转, 减少坏账损失。2、财务目标:真实、准确、完整核算应收款项。保证应收款项管理符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。本流程应收款项是指公司在生产经营活动中因销售产品、提供劳务形成的应收账款,采购设备物资、原辅料和接受劳务形成的预付款项,以及在非购销业务中因暂付或垫付款项形成的其他应收款等。二、业务流程步骤与控制点1、 应收款项管理应收款项管理由公司经理负责,财务、营销、物资采购等业务部门进行日常管理。公司设专人负责应收款项的管理,每笔应收款项清收的责任人为业务批准人、合同签订人和业务经办人。2、 对于赊销业务,必须根据客
2、户的信用等级及业务规模, 按照法律事务所审定的销售合同标准文本拟定销售合同,经公司营销部门负责人审核后,合同签订人按规定权限与客户签订合同,同时签署货款回笼责任书(单笔或汇总),方能开展业务以及开具发票。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 各级业务部门对于其他应收、预付款项,必须与有关责任人签署其他应收、预付款回笼责任书,财务部门方可办理对外付款手续。3、应收款项的审核和记账财务部门审核由业务部门提交的发票等有关凭证
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