2022年学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告 .pdf
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1、学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告,学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将自查情况报告如下:一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、 省教育厅的规定,开展财务活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。 严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管
2、理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。 要求在工作中, 严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、 相互制衡的原则办事, 坚持“收支有据” 的原则,严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节。 五是学校实施了财务收支内部审核制度,工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。通过学校制度建设与实施, 极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质,增强了财务管理意识,正是如此,我校的财务管理工作在制度和法规的约束下,操作规范。二、 财务收支管理情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -
3、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 建立各类会计及相关人员的岗位责任制,明确各岗位的职责和权限合理设置岗位,坚强制约和监督,建立健全收费和支出管理制度。收入管理: 学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1、学校严格执行上级的收费规定。近年来,在收费过程中,严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据。除此之外,学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时,实施“收支两条线”的管理规定,没有截留或擅自坐支应交款项,更没有隐匿不报的现象。 2 、学校的一切收费行为都
4、做到有章可循,有据可依,所有收入都开列合法的收据,很好的禁止了一切乱收费现象的发生。 3、学校的一切收入均按要求入帐,并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行,进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度, 消除坐支、截留、挪用资金的隐患 ,提高了资金使用效率。支出管理:学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。 1 、学校能根据年初支出预算开支经费,确保了公用经费的使用发挥了最大效益。 严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,能按照相关规定提取工会经费。外出培训
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