2022年医药公司管理制度 .pdf
《2022年医药公司管理制度 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年医药公司管理制度 .pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、医药公司管理制度【篇一:医药公司管理制度】销售部门流程文件一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。三、签回联:销售人员应当及时将签回联交给部门内勤,由内勤在每月月底进行整理,于次月1-2 日交到财务部,由财务部统一进行保管。四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账,每月 10 号前与财务部相应分管人员对账。五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐,医院部,快批部每半年收回经双方确认的对账函,器械部每一年收回经双方确认的对账函,账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。六、分析销售员的月报表并做出指导性批示,在月销售
2、分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。八、每天填写销售日志,明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。九、内勤建立客户档案,并报部门负责人。十、分析销售员的月报表并做出指导性批示,在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 讨论制定下一
3、步措施方案。采购部流程文件一、对实行库存上下限管理的品种,品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要,还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合,按滞销商品管理办法控制品种在库库存。二、对系统内无资料的新品按新品采购申请表报送,必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的,采购负责人可退回。申请通过后质管部留档,并将基础资料录入到业务软件中。三、除常用品种日常备货范围内,销售部门一次性大宗采购计划,即大输液在100 件以上、小针剂与外用口服制剂在10 件以上、或一次性采购货物价值在10 万元以上,必须填写大宗商品采购计划,经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间,由运
4、营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。四、对常用品种需要采购的,由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人,品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。五、亏损采购及未能采购到的品种,品种负责人必须事先向需货部门内勤说明,由需货部门决定是否采购,上述工作完成以一个工作日为限。六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划,需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后,品种负责人方可下采购订单。七、采购计划经确认后,在本地采购的,必须在48 小时内到位,需要省外采购的,要求9 天内到货,采购部全程负责,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
5、- - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 需要预付款的,从付款之日起计算。预付款采购,如果到货数量不足付款数量的,视为采购不到位。八、急需商品请计划报送人特别说明,在本地有货情况下,在 24 小时内完成采购和配送。九、与供应商交易达成后,品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增值税专用发票必须到位。十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。十一、供应商提出对账时,由品种负责人向财务人员预约,除每月前后五天,三天内财务人员应安排对账,对账周期不得超过三
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年医药公司管理制度 2022 医药公司 管理制度
限制150内