乌鲁木齐光纤预制棒项目计划书.docx
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1、泓域咨询/乌鲁木齐光纤预制棒项目计划书乌鲁木齐光纤预制棒项目计划书规划设计/投资分析/产业运营 报告说明2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。该光纤预制棒项目计划总投资7962.53万元,其中:固定资产投资6066.67万元,占项目总投资的76.19%;流动资金1895.86万元,占项目总投资的23.81%。达产年营业收入16530.00万元,总成本费用12780.56万元,税金及附加160.21万元,利
2、润总额3749.44万元,利税总额4426.81万元,税后净利润2812.08万元,达产年纳税总额1614.73万元;达产年投资利润率47.09%,投资利税率55.60%,投资回报率35.32%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位297个。2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。第一章
3、项目总论一、项目概况(一)项目名称及背景乌鲁木齐光纤预制棒项目2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升
4、,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。(二)项目选址某某高新技术产业示范基地乌鲁木齐,通称乌市,旧称迪化,是新疆维吾尔自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。截至2018年,全市下辖7个区、1个县,总面积14216.3平方千米,建成区面积436平方千米,常住人口350.58万人,城镇人口261.57万人,城镇化率74.61%。乌鲁木齐地处中国西北地区、新疆中部、亚欧大陆中心、天山山脉中段北麓、准噶尔盆地南缘,毗邻中亚各国,是新疆的政治、经济、文化、科教和交通中心,世界上距离海洋最远的大城市,有亚心之都的
5、称呼,是第二座亚欧大陆桥中国西部桥头堡和中国向西开放的重要门户,并被列入吉尼斯世界纪录大全,是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远的大型城市(2500千米)。西汉初年,汉朝即置戊己校尉在乌鲁木齐近处的金满(吉木萨尔)设营屯田,维护丝路北道安全;唐朝时期在天山北麓设置庭州;清朝乾隆二十年(1755年)因清朝在新疆驻军开始大规模开发,乾隆二十八年(1763年)清乾隆扩建筑城,改称迪化;1884年迪化为新疆省省会,从此成为全疆的政治中心;1954年迪化改称乌鲁木齐,蒙古语里意为优美的牧场。乌鲁木齐还是全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、全国民族团结进步模范城市。2018年1
6、1月,入选中国城市全面小康指数前100名;12月,入选2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年12月,国家民委命名乌鲁木齐市为全国民族团结进步示范市。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积24538.93平方米(折合约36.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.01%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度164.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24538.93平方米,建筑物基底
7、占地面积14235.03平方米,总建筑面积26992.82平方米,其中:规划建设主体工程20072.63平方米,项目规划绿化面积1404.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3175.34万元。(七)节能分析1、项目年用电量957840.55千瓦时,折合117.72吨标准煤。2、项目年总用水量10795.69立方米,折合0.92吨标准煤。3、“乌鲁木齐光纤预制棒项目投资建设项目”,年用电量957840.55千瓦时,年总用水量10795.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.64吨标准煤/年。达产年综合节能量33.46吨标准煤/年,项目总节能率29
8、.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7962.53万元,其中:固定资产投资6066.67万元,占项目总投资的76.19%;流动资金1895.86万元,占项目总投资的23.81%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16530.00万元,总成本费用12780.56万元,
9、税金及附加160.21万元,利润总额3749.44万元,利税总额4426.81万元,税后净利润2812.08万元,达产年纳税总额1614.73万元;达产年投资利润率47.09%,投资利税率55.60%,投资回报率35.32%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位297个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某
10、高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地光纤预制棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地光纤预制棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“乌鲁木齐光纤预制棒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位297个,达产年纳税总额1614.73万元,可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.09%,投资利税率55.60%,全部投资回报率35.32%,全部投资回收期4.
11、33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是
12、技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列
13、奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24538.9336.79亩1.1容积率1.101.2建筑系数58.01%1.3投资强度万元/亩164.901.4基底面积平方米14235.031.5总建筑面积平方米26992.821.6绿化面积平方米1404.14绿化率5.20%2总投资万元7962.532.1固定资产投资万元6066.672.1.1土建工程投资万元24
14、05.592.1.1.1土建工程投资占比万元30.21%2.1.2设备投资万元3175.342.1.2.1设备投资占比39.88%2.1.3其它投资万元485.742.1.3.1其它投资占比6.10%2.1.4固定资产投资占比76.19%2.2流动资金万元1895.862.2.1流动资金占比23.81%3收入万元16530.004总成本万元12780.565利润总额万元3749.446净利润万元2812.087所得税万元1.108增值税万元517.169税金及附加万元160.2110纳税总额万元1614.7311利税总额万元4426.8112投资利润率47.09%13投资利税率55.60%14
15、投资回报率35.32%15回收期年4.3316设备数量台(套)6417年用电量千瓦时957840.5518年用水量立方米10795.6919总能耗吨标准煤118.6420节能率29.71%21节能量吨标准煤33.4622员工数量人297 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。顺应经济新常态,需要公
16、司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、
17、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的
18、发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入17955.06万元,同比增长25.50%(3648.01万元)。其中,主营业业务光纤预制棒生产及销售收入为16441.85万元,占营业总收入的91.57%
19、。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3770.565027.424668.324488.7717955.062主营业务收入3452.794603.724274.884110.4616441.852.1光纤预制棒(A)1139.421519.231410.711356.455425.812.2光纤预制棒(B)794.141058.86983.22945.413781.632.3光纤预制棒(C)586.97782.63726.73698.782795.112.4光纤预制棒(D)414.33552.45512.99493.261973.022.5光纤预制棒(E
20、)276.22368.30341.99328.841315.352.6光纤预制棒(F)172.64230.19213.74205.52822.092.7光纤预制棒(.)69.0692.0785.5082.21328.843其他业务收入317.77423.70393.43378.301513.21根据初步统计测算,公司实现利润总额3929.08万元,较去年同期相比增长790.80万元,增长率25.20%;实现净利润2946.81万元,较去年同期相比增长295.84万元,增长率11.16%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17955.06完成主营业务收入万元16441.85主营业务收
21、入占比91.57%营业收入增长率(同比)25.50%营业收入增长量(同比)万元3648.01利润总额万元3929.08利润总额增长率25.20%利润总额增长量万元790.80净利润万元2946.81净利润增长率11.16%净利润增长量万元295.84投资利润率51.80%投资回报率38.85%财务内部收益率27.27%企业总资产万元15905.39流动资产总额占比万元36.44%流动资产总额万元5795.39资产负债率44.75% 第三章 背景和必要性研究一、光纤预制棒项目背景分析2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨
22、扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。据相关报告统计显示,2010年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需求量处于相对较低甚至负增长的水平,产能严重过剩。2010年-2013年期间,美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,由2010年的1550吨下降
23、至2013年的1480吨,累计降幅接近5%。美国光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的23.36%下降至2013年预计的14.61%,累计下降近9个百分点。而且美国国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能逐年增长。2010年-2013年期间,日本光纤预制棒需求量也总体呈下降趋势,由2010年的950吨下降至2013年的900吨,累计降幅为5.26%。日本光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的14.32%下降至2013年的8.89%,累计下降5.43个百分点。而且日本国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能也是逐年大幅增长。20
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