苏州光纤预制棒项目计划书.docx
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1、泓域咨询/苏州光纤预制棒项目计划书苏州光纤预制棒项目计划书规划设计/投资分析/产业运营 报告说明2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。该光纤预制棒项目计划总投资19355.78万元,其中:固定资产投资15167.64万元,占项目总投资的78.36%;流动资金4188.14万元,占项目总投资的21.64%。达产年营业收入37980.00万元,总成本费用30085.89万元,税金及附加336.20万元,利润总
2、额7894.11万元,利税总额9319.15万元,税后净利润5920.58万元,达产年纳税总额3398.57万元;达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.15%,投资回报率30.59%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位744个。2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。第一章 基本
3、情况一、项目概况(一)项目名称及背景苏州光纤预制棒项目2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前
4、瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。(二)项目选址xx新区苏州,简称苏,古称姑苏、平江,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至2018年,全市下辖5个区、代管4个县级市,总面积8657.32平方千米,建成区面积461.65平方千米,常住人口1072.17万人,城镇人口815.39万人,城镇化率76.05%。苏州地处中国华东地区、江苏东南部、长三角中部,是扬子江城市群重要组成部分,东临上海、南接嘉兴、西抱太湖、北依长江,地处东经1195512120,北纬30473202之间。全市地势低平
5、,平原占总面积的54.8%,海拔4米左右,丘陵占总面积的2.7%。苏州属亚热带季风海洋性气候,四季分明,雨量充沛,种植水稻、小麦、油菜,出产棉花、蚕桑、林果,特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是首批国家历史文化名城之一,有近2500年历史,是吴文化的发祥地之一、清代天下四聚之一,有人间天堂的美誉。中国私家园林的代表苏州古典园林和中国大运河苏州段被联合国教科文组织列为世界文化遗产。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道,具备便
6、利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积51385.68平方米(折合约77.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.76%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度196.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51385.68平方米,建筑物基底占地面积36874.36平方米,总建筑面积58579.68平方米,其中:规划建设主体工程45621.56平方米,项目规划绿化面积3920.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5851.17万元
7、。(七)节能分析1、项目年用电量986074.55千瓦时,折合121.19吨标准煤。2、项目年总用水量37722.91立方米,折合3.22吨标准煤。3、“苏州光纤预制棒项目投资建设项目”,年用电量986074.55千瓦时,年总用水量37722.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.41吨标准煤/年。达产年综合节能量41.47吨标准煤/年,项目总节能率21.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影
8、响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19355.78万元,其中:固定资产投资15167.64万元,占项目总投资的78.36%;流动资金4188.14万元,占项目总投资的21.64%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37980.00万元,总成本费用30085.89万元,税金及附加336.20万元,利润总额7894.11万元,利税总额9319.15万元,税后净利润5920.58万元,达产年纳税总额3398.57万元;达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.15%,投资回报率30.59%,全部投资回收期4.77年,提供就业职
9、位744个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及xx新区光纤预制棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区光纤预制棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“苏州光纤预制棒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发
10、展,为社会提供就业职位744个,达产年纳税总额3398.57万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.15%,全部投资回报率30.59%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型
11、金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62
12、.6%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具有国际影响力的制造强市,成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者
13、。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51385.6877.04亩1.1容积率1.141.2建筑系数71.76%1.3投资强度万元/亩196.881.4基底面积平方米36874.361.5总建筑面积平方米58579.681.6绿化面积平方米3920.32绿化率6.69%2总投资万元19355.782.1固定资产投资万元15167.642.1.1土建工程投资万元4344.602.1.1.1土建工程投资占比万元22.45%2.1.2设备投资万元5851.172.1.2.1设备投资占比30.23%2.1.3其它投资万元4971.872.1.3.1其它投资占比25.6
14、9%2.1.4固定资产投资占比78.36%2.2流动资金万元4188.142.2.1流动资金占比21.64%3收入万元37980.004总成本万元30085.895利润总额万元7894.116净利润万元5920.587所得税万元1.148增值税万元1088.849税金及附加万元336.2010纳税总额万元3398.5711利税总额万元9319.1512投资利润率40.78%13投资利税率48.15%14投资回报率30.59%15回收期年4.7716设备数量台(套)12717年用电量千瓦时986074.5518年用水量立方米37722.9119总能耗吨标准煤124.4120节能率21.41%21
15、节能量吨标准煤41.4722员工数量人744 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产
16、方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康
17、发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在
18、研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入30932.55万元,同比增长32.42%(7573.06万元)。其
19、中,主营业业务光纤预制棒生产及销售收入为27868.91万元,占营业总收入的90.10%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6495.848661.118042.467733.1430932.552主营业务收入5852.477803.297245.926967.2327868.912.1光纤预制棒(A)1931.322575.092391.152299.199196.742.2光纤预制棒(B)1346.071794.761666.561602.466409.852.3光纤预制棒(C)994.921326.561231.811184.434737.712.
20、4光纤预制棒(D)702.30936.40869.51836.073344.272.5光纤预制棒(E)468.20624.26579.67557.382229.512.6光纤预制棒(F)292.62390.16362.30348.361393.452.7光纤预制棒(.)117.05156.07144.92139.34557.383其他业务收入643.36857.82796.55765.913063.64根据初步统计测算,公司实现利润总额7771.47万元,较去年同期相比增长1068.36万元,增长率15.94%;实现净利润5828.60万元,较去年同期相比增长819.15万元,增长率16.35
21、%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30932.55完成主营业务收入万元27868.91主营业务收入占比90.10%营业收入增长率(同比)32.42%营业收入增长量(同比)万元7573.06利润总额万元7771.47利润总额增长率15.94%利润总额增长量万元1068.36净利润万元5828.60净利润增长率16.35%净利润增长量万元819.15投资利润率44.86%投资回报率33.65%财务内部收益率22.04%企业总资产万元36779.29流动资产总额占比万元32.44%流动资产总额万元11932.62资产负债率42.75% 第三章 背景及必要性研究分析一、光纤预制棒项目背
22、景分析2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。据相关报告统计显示,2010年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需求量处于相对较低甚至
23、负增长的水平,产能严重过剩。2010年-2013年期间,美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,由2010年的1550吨下降至2013年的1480吨,累计降幅接近5%。美国光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的23.36%下降至2013年预计的14.61%,累计下降近9个百分点。而且美国国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能逐年增长。2010年-2013年期间,日本光纤预制棒需求量也总体呈下降趋势,由2010年的950吨下降至2013年的900吨,累计降幅为5.26%。日本光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的14.32%下降至201
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