银川光纤预制棒生产加工项目建议书.docx
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1、泓域咨询/银川光纤预制棒生产加工项目建议书银川光纤预制棒生产加工项目建议书规划设计 / 投资分析 摘要光纤预制棒就是用于拉光纤的玻璃特种预制大棒,是光纤制造的核心原材料。在光纤产业链中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1。该光纤预制棒项目计划总投资6252.32万元,其中:固定资产投资4647.64万元,占项目总投资的74.33%;流动资金1604.68万元,占项目总投资的25.67%。达产年营业收入11650.00万元,总成本费用9194.52万元,税金及附加108.38万元,利润总额2455.48万元,利税总额2902.55万元,税后净利润1841.61万元,达产年
2、纳税总额1060.94万元;达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.42%,投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位224个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2
3、017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。报告主要内容:概论、投资背景和必要性分析、市场分析、调研、项目建设规模、项目选址分析、项目建设设计方案、工艺可行性分析、环境保护概况、安全卫生、项目风险情况、项目节能概况、项目进度说明、投资情况说明、盈利能力分析、项目评价等。银川光纤预制棒生产加工项目建议书目录第一章 概论第二章 投资背景和必要性分析第三章 市场分析、调研第四章 项目建设规模第五章 项目选址分析第六章 项目建设设计方案第七章 工艺可行性分析第八章 环境保护概况第九章 安全卫生第十章 项目风险情况第十一章 项目节能概况第十二章 项目进度说明第十三章 投资情况说明第十四章
4、盈利能力分析第十五章 项目招投标方案第十六章 项目评价第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!经过10余年的发展,公司拥有雄
5、厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并
6、不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执
7、行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团
8、队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9960.82万元,同比增长14.98%(1297.48万元)。其中,主营业业务光纤预制棒生产及销售收入为9439.88万元,占营业总收入的94.77%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2091.772789.032589.812490.209960.822主营业务收入1982.372643.172454.372359.979439.882.1光纤预制棒(A)654.18872.24809.94778.793115.162.2光纤
9、预制棒(B)455.95607.93564.50542.792171.172.3光纤预制棒(C)337.00449.34417.24401.191604.782.4光纤预制棒(D)237.88317.18294.52283.201132.792.5光纤预制棒(E)158.59211.45196.35188.80755.192.6光纤预制棒(F)99.12132.16122.72118.00471.992.7光纤预制棒(.)39.6552.8649.0947.20188.803其他业务收入109.40145.86135.44130.24520.94根据初步统计测算,公司实现利润总额2177.11
10、万元,较去年同期相比增长236.97万元,增长率12.21%;实现净利润1632.83万元,较去年同期相比增长196.88万元,增长率13.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9960.82完成主营业务收入万元9439.88主营业务收入占比94.77%营业收入增长率(同比)14.98%营业收入增长量(同比)万元1297.48利润总额万元2177.11利润总额增长率12.21%利润总额增长量万元236.97净利润万元1632.83净利润增长率13.71%净利润增长量万元196.88投资利润率43.20%投资回报率32.40%财务内部收益率21.05%企业总资产万元9760.23
11、流动资产总额占比万元34.63%流动资产总额万元3379.74资产负债率33.21%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“银川光纤预制棒生产加工项目”主要从事光纤预制棒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性银川光纤预制棒生产加工项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,
12、建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:银川光纤预制棒生产加工项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废
13、物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称银川光纤预制棒生产加工项目2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。
14、考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。(二)项目选址xxx出口加工区银川,简称银,是宁夏回族自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市,总面积9025.38平方千米,建成区面积170平方千米,常住人口225.06万人,城镇化率77.57%。2019年常住人口229.31万人。银川地处中国西北地区、宁夏平原中部,东踞鄂尔多斯西缘、西依贺兰山,黄河从市境穿过,是古丝绸之路商贸重镇,宁夏的军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心,宁蒙陕甘毗邻地区中心城市
15、,沿黄城市群核心城市,中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊核心城市,是国家向西开放的窗口。银川是国家历史文化名城,历史悠久的塞上古城,早在3万年前就有人类在水洞沟遗址繁衍生息,史上西夏王朝的首都,是国家历史文化名城,民间传说中又称凤凰城,古称兴庆府、宁夏城,素有塞上江南、鱼米之乡的美誉,城西有著名的国家级风景名胜区西夏王陵。城市综合竞争力跻身全国百强,荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣,被评为中国十大新天府之一。2018年1月,获评2017中国智慧城市发展示范城市。2018年10月,获评健康中国年度标志城市。2018年10月,获全球
16、首批国际湿地城市称号。2018年重新确认国家卫生城市。2019年10月23日,被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。2019年12月,被命名为全国民族团结进步示范市。(三)项目用地规模项目总用地面积16935.13平方米(折合约25.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.09%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度183.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16935.13平方米,建筑物基底占地面积11192.43平方米,总建筑面积28620.37平方米,其中:规划建设主体工程19266.22平方米,项目规划绿化面积2100.20平方
17、米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1627.99万元。(七)节能分析1、项目年用电量1277283.47千瓦时,折合156.98吨标准煤。2、项目年总用水量12090.28立方米,折合1.03吨标准煤。3、“银川光纤预制棒生产加工项目投资建设项目”,年用电量1277283.47千瓦时,年总用水量12090.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.01吨标准煤/年。达产年综合节能量42.00吨标准煤/年,项目总节能率20.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产
18、生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6252.32万元,其中:固定资产投资4647.64万元,占项目总投资的74.33%;流动资金1604.68万元,占项目总投资的25.67%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11650.00万元,总成本费用9194.52万元,税金及附加108.38万元,利润总额2455.48万元,利税总额2902.55万元,税后净利润1841.61万元,达产年纳税总额1060.94万元;达产年投
19、资利润率39.27%,投资利税率46.42%,投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位224个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区光纤预制棒行业布局和结构调整政策;
20、项目的建设对促进xxx出口加工区光纤预制棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“银川光纤预制棒生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位224个,达产年纳税总额1060.94万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.42%,全部投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民
21、营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资
22、项目融资渠道。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16935.1325.39亩1.1容积率1.691.2建筑系数66.09%1.3投资强度万元/亩183.051.4基底面积平方米11
23、192.431.5总建筑面积平方米28620.371.6绿化面积平方米2100.20绿化率7.34%2总投资万元6252.322.1固定资产投资万元4647.642.1.1土建工程投资万元2199.782.1.1.1土建工程投资占比万元35.18%2.1.2设备投资万元1627.992.1.2.1设备投资占比26.04%2.1.3其它投资万元819.872.1.3.1其它投资占比13.11%2.1.4固定资产投资占比74.33%2.2流动资金万元1604.682.2.1流动资金占比25.67%3收入万元11650.004总成本万元9194.525利润总额万元2455.486净利润万元1841.
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