陕西年产xx吨光纤预制棒项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/陕西年产xx吨光纤预制棒项目投资分析报告陕西年产xx吨光纤预制棒项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。该光纤预制棒项目计划总投资3952.17万元,其中:固定资产投资3095.39万元,占项目总投资的78.32%;流动资金856.78万元,占项目总投资的21.68%。达产年营业收入7894.00万元,总成本费用5939.45万元,税金及附加8
2、0.05万元,利润总额1954.55万元,利税总额2304.19万元,税后净利润1465.91万元,达产年纳税总额838.28万元;达产年投资利润率49.46%,投资利税率58.30%,投资回报率37.09%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位140个。2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。目录第一章 项目基本情况第二章 承办单位概况第三章 项目建设必要性
3、分析第四章 产业分析预测第五章 产品规划第六章 选址科学性分析第七章 项目工程设计研究第八章 工艺技术第九章 环境影响概况第十章 企业卫生第十一章 项目风险评估分析第十二章 项目节能方案分析第十三章 实施进度第十四章 投资方案计划第十五章 项目盈利能力分析第十六章 项目结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本情况一、项目提出的理由2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。光纤预制棒就是用于拉光纤的玻璃特种
4、预制大棒,是光纤制造的核心原材料。在光纤产业链中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1。二、项目概况(一)项目名称陕西年产xx吨光纤预制棒项目(二)项目选址xxx工业园区陕西,简称陕或秦,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经1052911115,北纬31423935之间,总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低,由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成,其中黄土高原占全省土地面积的40%,地跨黄河、长江两
5、大水系,横跨三个气候带,陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一,有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年,陕西省下辖10个地级市(其中省会西安为副省级市)、30个市辖区、6个县级市、71个县,常住人口3876.21万人,实现地区生产总值(GD)25793.17亿元,其中,第一产业增加值1990.93亿元,第二产业增加值11980.75亿元,第三产业增加值11821.49亿元,人均生产总值66649元。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目
6、建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积11925.96平方米(折合约17.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.01%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度173.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11925.96平方米,建筑物基底占地面积7991.59平方米,总建筑面积17173.38平方米,其中:规划建设主体工程13566.31平方米,项目规划
7、绿化面积1267.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1068.37万元。(七)节能分析1、项目年用电量958247.38千瓦时,折合117.77吨标准煤。2、项目年总用水量6705.49立方米,折合0.57吨标准煤。3、“陕西年产xx吨光纤预制棒项目投资建设项目”,年用电量958247.38千瓦时,年总用水量6705.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.34吨标准煤/年。达产年综合节能量29.59吨标准煤/年,项目总节能率27.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产
8、业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3952.17万元,其中:固定资产投资3095.39万元,占项目总投资的78.32%;流动资金856.78万元,占项目总投资的21.68%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7894.00万元,总成本费用5939.45万元,税金及附加80.05万元,利润总额1954.55万元,利税总额2304.19万元,税后净利润1465.91万元,达产年纳税总额838.28万元;
9、达产年投资利润率49.46%,投资利税率58.30%,投资回报率37.09%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位140个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区光纤预制棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区光纤预制棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推
10、动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“陕西年产xx吨光纤预制棒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位140个,达产年纳税总额838.28万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.46%,投资利税率58.30%,全部投资回报率37.09%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我
11、国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、
12、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年,我市必须确立产业发展新思维,把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑,突
13、破当前要素资源瓶颈约束,积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响,抢抓拓展国内发展空间的机遇,注重结构优化,注重要素提升,注重环境改善,充分激活我市产业的发展活力,为产业升级提供持续动力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11925.9617.88亩1.1容积率1.441.2建筑系数67.01%1.3投资强度万元/亩173.121.4基底面积平方米7991.591.5总建筑面积平方米17173.381.6绿化面积平方米1267.12绿化率7.38%2总投资万元3952.172.1固定资产投资万元3
14、095.392.1.1土建工程投资万元1471.022.1.1.1土建工程投资占比万元37.22%2.1.2设备投资万元1068.372.1.2.1设备投资占比27.03%2.1.3其它投资万元556.002.1.3.1其它投资占比14.07%2.1.4固定资产投资占比78.32%2.2流动资金万元856.782.2.1流动资金占比21.68%3收入万元7894.004总成本万元5939.455利润总额万元1954.556净利润万元1465.917所得税万元1.448增值税万元269.599税金及附加万元80.0510纳税总额万元838.2811利税总额万元2304.1912投资利润率49.4
15、6%13投资利税率58.30%14投资回报率37.09%15回收期年4.2016设备数量台(套)4717年用电量千瓦时958247.3818年用水量立方米6705.4919总能耗吨标准煤118.3420节能率27.54%21节能量吨标准煤29.5922员工数量人140 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应
16、链管理平台。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布
17、局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推
18、行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入6452.92万元,同比增长19.13%(1036.10万元)。其中,主营业业务光纤预制棒生产及销售收入为5372.39万
19、元,占营业总收入的83.26%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1355.111806.821677.761613.236452.922主营业务收入1128.201504.271396.821343.105372.392.1光纤预制棒(A)372.31496.41460.95443.221772.892.2光纤预制棒(B)259.49345.98321.27308.911235.652.3光纤预制棒(C)191.79255.73237.46228.33913.312.4光纤预制棒(D)135.38180.51167.62161.17644.692.5光
20、纤预制棒(E)90.26120.34111.75107.45429.792.6光纤预制棒(F)56.4175.2169.8467.15268.622.7光纤预制棒(.)22.5630.0927.9426.86107.453其他业务收入226.91302.55280.94270.131080.53根据初步统计测算,公司实现利润总额1524.15万元,较去年同期相比增长229.88万元,增长率17.76%;实现净利润1143.11万元,较去年同期相比增长167.04万元,增长率17.11%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6452.92完成主营业务收入万元5372.39主营业务收入占
21、比83.26%营业收入增长率(同比)19.13%营业收入增长量(同比)万元1036.10利润总额万元1524.15利润总额增长率17.76%利润总额增长量万元229.88净利润万元1143.11净利润增长率17.11%净利润增长量万元167.04投资利润率54.40%投资回报率40.80%财务内部收益率23.20%企业总资产万元8256.31流动资产总额占比万元26.48%流动资产总额万元2186.16资产负债率22.76% 第三章 项目建设必要性分析一、光纤预制棒项目背景分析2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,
22、整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。5G网络建设对光纤光缆需求的提升将带动光棒需求的快速提升,5G的需求量决定在接下来的5年中全球光棒产能的供需情况。同时非洲、东南亚、南美等新兴地区需求的提升(增速15%)也有可能加剧光棒紧张的影响。目前国内的光纤光缆厂商光纤预制棒和光纤产量基本达到预定产能,光纤预制棒产能利用率超过90%,而且依旧未实现光棒完全自给。根据目前国内主要光棒生产企业的扩产情况,产能扩充低于年初市场预期;不考虑光纤出口情况下,2017年规划光棒产量国内市场自给缺口19%、2018年国内
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